你好,其他應(yīng)付款有余額沒有關(guān)系的,這證明你單位沒有支付的,一直把它分攤完了就行。
去年7月有一筆賬,我們付對方公司200萬的服務(wù)費,收到了100萬的發(fā)票,我以為收到的是200萬的發(fā)票做成了,借:長期待攤費用200萬,貸:其他應(yīng)付款200萬,正確的應(yīng)該是借:長期待攤費用100萬,預(yù)付賬款100萬,貸:其他應(yīng)付款200萬。到現(xiàn)在我才發(fā)覺做錯了,可是這200萬我都攤銷完了,相當(dāng)于多攤銷了100萬的費用(去年多攤了50萬今年多攤了50萬)這個情況我怎么怎么來改賬呢
老師,我單位一工程,外包給別的公司做,前期我們已經(jīng)支付了對方5萬的工程款,對方?jīng)]有開發(fā)票到我們,總工程價款為10萬,我當(dāng)時做的是借在建工程——預(yù)付工程款5萬,貸銀行存款5萬,現(xiàn)在工程已經(jīng)完工了,我要結(jié)轉(zhuǎn)固定資產(chǎn),我可不可以這么做,借在建工程——在建費用5萬,貸應(yīng)付賬款——暫估5萬,然后結(jié)轉(zhuǎn)固定資產(chǎn),借固定資產(chǎn)12萬,貸在建工程——在建費用5萬,在建工程——預(yù)付工程款5萬,在建工程——攤銷費用2萬,我這么做對嗎?
老師你好,公司裝修設(shè)計的款是之前付了7萬,分錄是做借:其他應(yīng)收款-XXX 70000 貸:銀行存款70000 本月 發(fā)票也開了220000元 ,付款付了150000元,那本月的分錄我要怎么做?我是這么理解的 借:其他應(yīng)收款-XXX 150000 貸:銀行存款 150000 然后再做發(fā)票入賬 借:長期待攤費用 194690.27 應(yīng)交稅費 進項 25309.73 貸:其他應(yīng)收款-XXX 220000元 還是錯的我這么做?請告訴我正確的分錄,房子是公司自己的,一般納稅人 ,外賬,裝修款 全部都要入長期待攤費用 按三年攤銷 我知道要次月攤銷 現(xiàn)在發(fā)票全部回來了 付款也付完了,要怎么做分錄合理點!
老師您好,請教一下公司新成立,需裝修廠房總工程價款160萬,4月份預(yù)付了36.6萬工程款,對方開了增值稅專用發(fā)票36.6萬,我做的分錄是 借:預(yù)付賬款-甲公司 應(yīng)交稅費-待認證進項稅額 貸:銀行存款 1、這個分錄合理嗎? 2、月末不用做費用攤銷是不? 3、當(dāng)裝修款大部分付清,差質(zhì)保金時,是不是要攤銷
老師,我2月份的賬掛了其他應(yīng)付款 -工程款130萬,借方是用長期待攤費用,按3年分攤,一個月分攤3萬多,五月份的已經(jīng)付工程款64萬元,我五月份的賬沖銷這64萬,那我五月份的賬現(xiàn)在其他應(yīng)付款-工程款 累計才15萬多,現(xiàn)在我借方要沖銷64萬,那這個其他應(yīng)付款-工程款余額就是借方的了?這樣是對的嗎,我還是按每月3月的攤銷額做,一直分攤完這130萬就可以了嗎
@郭老師,異地項目外經(jīng)證注銷后發(fā)現(xiàn)沒有預(yù)繳稅款,發(fā)票2萬多,但是沒有過預(yù)繳期限,是6月開票,現(xiàn)在有什么辦法可以補救嗎
請問老師,我司進口一臺設(shè)備,實際預(yù)付給供應(yīng)商的款大于關(guān)稅完稅價格,這個設(shè)備入賬價值該以那個入賬,這個差異該怎么處理,謝謝
企業(yè)基建期間,員工參加特種作業(yè)人員安全技術(shù)考試,費用可以計入在建工程嗎
老師 發(fā)工資時扣員工罰款記其他應(yīng)收款還是營業(yè)外收入?
老師,您好,增值稅在電子稅務(wù)局提交申報以后還可以修改嗎
郭老師,現(xiàn)在應(yīng)屆生有什么福利,比如第一次就業(yè)
您好老師,現(xiàn)在才發(fā)現(xiàn)去年記賬憑證有一季度工資做重復(fù)了,勞務(wù)公司,個稅系統(tǒng)的工資小于賬表,有什么方法補救呢,
老師,收到銀行結(jié)息怎么做分錄?
老師 公司聘用了退休人員 工資要申報工會經(jīng)費么
本公司是小規(guī)模納稅人,因開具銷售普票時是用模板導(dǎo)入明細,然后稅率開成了3%,這樣發(fā)票需要紅沖嘛?還是說普票就不用管了?
好的 老師
不用客氣,工作愉快。