你好,其他應(yīng)付款有余額沒有關(guān)系的,這證明你單位沒有支付的,一直把它分?jǐn)偼炅司托小?/p>

去年7月有一筆賬,我們付對(duì)方公司200萬的服務(wù)費(fèi),收到了100萬的發(fā)票,我以為收到的是200萬的發(fā)票做成了,借:長(zhǎng)期待攤費(fèi)用200萬,貸:其他應(yīng)付款200萬,正確的應(yīng)該是借:長(zhǎng)期待攤費(fèi)用100萬,預(yù)付賬款100萬,貸:其他應(yīng)付款200萬。到現(xiàn)在我才發(fā)覺做錯(cuò)了,可是這200萬我都攤銷完了,相當(dāng)于多攤銷了100萬的費(fèi)用(去年多攤了50萬今年多攤了50萬)這個(gè)情況我怎么怎么來改賬呢
老師,我單位一工程,外包給別的公司做,前期我們已經(jīng)支付了對(duì)方5萬的工程款,對(duì)方?jīng)]有開發(fā)票到我們,總工程價(jià)款為10萬,我當(dāng)時(shí)做的是借在建工程——預(yù)付工程款5萬,貸銀行存款5萬,現(xiàn)在工程已經(jīng)完工了,我要結(jié)轉(zhuǎn)固定資產(chǎn),我可不可以這么做,借在建工程——在建費(fèi)用5萬,貸應(yīng)付賬款——暫估5萬,然后結(jié)轉(zhuǎn)固定資產(chǎn),借固定資產(chǎn)12萬,貸在建工程——在建費(fèi)用5萬,在建工程——預(yù)付工程款5萬,在建工程——攤銷費(fèi)用2萬,我這么做對(duì)嗎?
老師你好,公司裝修設(shè)計(jì)的款是之前付了7萬,分錄是做借:其他應(yīng)收款-XXX 70000 貸:銀行存款70000 本月 發(fā)票也開了220000元 ,付款付了150000元,那本月的分錄我要怎么做?我是這么理解的 借:其他應(yīng)收款-XXX 150000 貸:銀行存款 150000 然后再做發(fā)票入賬 借:長(zhǎng)期待攤費(fèi)用 194690.27 應(yīng)交稅費(fèi) 進(jìn)項(xiàng) 25309.73 貸:其他應(yīng)收款-XXX 220000元 還是錯(cuò)的我這么做?請(qǐng)告訴我正確的分錄,房子是公司自己的,一般納稅人 ,外賬,裝修款 全部都要入長(zhǎng)期待攤費(fèi)用 按三年攤銷 我知道要次月攤銷 現(xiàn)在發(fā)票全部回來了 付款也付完了,要怎么做分錄合理點(diǎn)!
老師您好,請(qǐng)教一下公司新成立,需裝修廠房總工程價(jià)款160萬,4月份預(yù)付了36.6萬工程款,對(duì)方開了增值稅專用發(fā)票36.6萬,我做的分錄是 借:預(yù)付賬款-甲公司 應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額 貸:銀行存款 1、這個(gè)分錄合理嗎? 2、月末不用做費(fèi)用攤銷是不? 3、當(dāng)裝修款大部分付清,差質(zhì)保金時(shí),是不是要攤銷
老師,我2月份的賬掛了其他應(yīng)付款 -工程款130萬,借方是用長(zhǎng)期待攤費(fèi)用,按3年分?jǐn)?,一個(gè)月分?jǐn)?萬多,五月份的已經(jīng)付工程款64萬元,我五月份的賬沖銷這64萬,那我五月份的賬現(xiàn)在其他應(yīng)付款-工程款 累計(jì)才15萬多,現(xiàn)在我借方要沖銷64萬,那這個(gè)其他應(yīng)付款-工程款余額就是借方的了?這樣是對(duì)的嗎,我還是按每月3月的攤銷額做,一直分?jǐn)偼赀@130萬就可以了嗎
老師好,我公司接到稅務(wù)局通知,2023年收到的一張費(fèi)用發(fā)票,對(duì)方發(fā)票異常了,稅務(wù)局要求我們做納稅調(diào)增,并補(bǔ)繳所得稅,實(shí)際報(bào)稅調(diào)整的話,是9月份報(bào)第三季度一起改,還是說單獨(dú)申報(bào)補(bǔ)交企業(yè)所得稅?現(xiàn)在都2025年了,如何在賬中體現(xiàn)調(diào)整,怎么做分錄,另外會(huì)影響25年的損益嗎?23年的財(cái)務(wù)報(bào)表也已經(jīng)完成了,這個(gè)該如何進(jìn)行財(cái)務(wù)處理呢?謝謝老師
支付設(shè)備款的定金是做固定資產(chǎn)入賬嗎
2020年6.15成立的公司 什么時(shí)候應(yīng)該實(shí)絞到位?能具體舉個(gè)說一下嗎?五年內(nèi)是說的距離成立之日起嗎
更正以前的所得稅年報(bào),之前就是虧損的,我調(diào)增了之后,那個(gè)虧損就可以抵扣是不是?
老師,請(qǐng)問單位規(guī)定出差網(wǎng)約車不能報(bào)銷,但是去年報(bào)了一筆這種情況怎么辦
物業(yè)公司的費(fèi)用收入作為開支有多少限制的說法嗎?
個(gè)體沒報(bào)工資薪金,工人流動(dòng)性也大,有幾個(gè)長(zhǎng)期干的,也沒有按月發(fā)工資,沒錢花了,給人打個(gè)1萬2萬的,這種平時(shí)計(jì)提的時(shí)候是不是每月最好別超5000,發(fā)工資時(shí),借 應(yīng)付職工薪酬 10000貸 銀行存款10000
老師好!本年利潤(rùn)科目什么時(shí)候轉(zhuǎn)到利潤(rùn)分配
老師你好,融資租入固定資產(chǎn)可以提折舊嗎
你好8月計(jì)提工資80萬,7月預(yù)發(fā)工資30萬.剩余的40萬是8月申報(bào)的,其中有一個(gè)員工離職了沒法扣個(gè)稅,也就是說預(yù)發(fā)工資里的等于少申報(bào)了9000元左右,那么在實(shí)際對(duì)公發(fā)放的時(shí)候是不是要調(diào)減9000元,然后走對(duì)私發(fā)放,謝謝


好的 老師
不用客氣,工作愉快。