你好,你賬上的也少做了嗎?
老師,我7月份報完增值稅,繳完款后,第二天稅務局,通知,去年增值稅表四加計抵減本期發(fā)生額,沒有填,讓我去稅務局大廳更正報表,我去稅務局大廳,已經(jīng)更正好,現(xiàn)在的問題是我繳稅交了29334.78元,,但是因為更正報表,更正后應交增值稅是27679.76元, 老師這是我8月16號的繳費明細,現(xiàn)在報表更正了,增值稅是27679.76元,分錄怎么寫呢
老師,去年的增值稅有漏報的,然后我這邊更正申報了,那這個補繳的增值稅,怎么計提,付出去了怎么寫分錄
你好,稅務申報的時候誤申報了,多繳納了增值稅,那這個增值稅之前沒有計提的,現(xiàn)在已經(jīng)更正申報表退了增值稅,然后關于這個增值稅的會計分錄不會做了
收入漏記了,增值稅申報有一欄納稅調整在那里填寫怎么理解,是前提用了一以前年度調整損益科目嗎,然后企業(yè)所得稅要去調整那年更改,增值稅在今年增值稅申報檢查調整里面填寫嗎,這樣就不用更改調整那個年度的增值稅申報表了嗎???
老師,稅務查的我們去年12月少報了收入,讓我們更改了增值稅報表,5月補了增值稅附加稅,那這個分錄怎么寫。我去年的賬都結完了
老師,您好,我剛入職新公司做總賬,發(fā)現(xiàn)上任做的內賬有問題,特別是公司的主營業(yè)務成本,會計科目使用不正確,導致所有的成本都少做了很多,公司成立有四年多了!目前我主要工作就是補今年的內賬!老師,我第一步不知道是先調賬還是先補賬?想聽聽老師專業(yè)建議,謝謝老師
老師,這個怎么驗證,增值稅收入長期大于企業(yè)所得稅收入
老師,匯算清繳的時候,費用調增調減怎么調呢?
老師,工程合同,甲方要求我們開票時把造價單里面的貨物型號物料開在發(fā)票里,之前我們都是開合同總金額的發(fā)票,他說的這么開會影響稅率嗎?有必要這么開嗎?
已經(jīng)被勾選抵扣的專票還可以作為成本票抵扣企業(yè)所得稅么
老師,我中級今年報名了沒去考試,然后我明年再去考試的話,是不是可以就是是明年通過了一門,然后后面通過2門也可以的。還是說我明年一定要3門都通過。
核定征收土地增值稅,房開企業(yè)還能享受20%加價扣除嗎?還能享受普通標準住宅增值率不超過20%免征稅收優(yōu)惠嗎?
老師,知道昨天中級各科都考了什么嗎?我今天考試,如果知道的話,方便告訴一下我今天就不用去復習了
老師問下建筑的工程收入324萬,發(fā)送農民工工資是走農名工專戶還是正常的對公發(fā)工資,申報個稅是正常的薪金工資申報個稅嗎?
老師怎么查看app最近更新的實務課程
賬上的收入少沒少?
廢料收入,當期我賬上做了收入,但是我沒計提增值稅
那你的收入是加稅合計做賬了嗎?
如果是的話,借以前年度損益調整 貸應交稅費、應交增值稅銷項 借應交稅費、應交增值稅銷項, 貸應交稅費差補稅款 借移交應交稅費查補稅款貸銀行放款。
但是我們賬上沒有應交增值稅差補稅款這個科目
用這個科目 未交增值稅。
以前年度損益調整是沒有余額的,我這邊怎么把以前年度損益調整轉出去
月末把它結轉到利潤分配未分配利潤就可以了。