同學(xué)你好 是什么會計準(zhǔn)則
稽查讓補(bǔ)交了2017年的企業(yè)所得稅,增值稅,附加稅,滯納金,她們那邊說我補(bǔ)完稅款寫個說明就完事了。請問這個需要去稅務(wù)所改報表還是再電子稅務(wù)局操作?改完的表還需要再申報一遍么?
老師好,我們企業(yè)補(bǔ)了現(xiàn)金收入,需要更正申報在2021年12月份增值稅申報表上面,需要補(bǔ)交增值稅,附加稅,印花稅,企業(yè)所得稅,那么我的賬務(wù)與財務(wù)報表去年的需要變動嗎?去年已經(jīng)結(jié)賬了
補(bǔ)繳去年12月增值稅,我們今年在稅務(wù)大廳修改了增值稅附表一未開票收入負(fù)數(shù)的數(shù)字(去年公司有申報未開票收入和交稅,后面申報表附表一可以填寫負(fù)數(shù)沖減),導(dǎo)致需要補(bǔ)繳增值稅,這筆補(bǔ)繳增值稅怎么記賬?
去年11月份附加稅少算了今年4月份補(bǔ)交并修改了11月份的增值稅報表,這個怎么做分錄,
老師,去年8月稅務(wù)局查賬,納稅調(diào)增了2月增值稅報表的未開票收入50萬,可我現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)增值稅報表3月及以后本年累計這個50萬都沒加上去,那是不是得更改報表,改哪張,怎么改
中級考試,我想問下,我一緊張,簡答題之前忘記寫根據(jù)規(guī)定這四個字了,會不會扣分
你好老師 考稅務(wù)師需要什么文憑?
老師,第一次核算成本,進(jìn)銷存匯總,按現(xiàn)有數(shù)據(jù)核算出來,7月結(jié)余有負(fù)數(shù),不管了直接提交可以的嗎?反正也是不準(zhǔn)的
免抵退稅申報匯總表中的免抵退稅出口銷售額(人民幣與增值稅及附加稅費(fèi)申報表中的免抵退辦法出口銷量額金額是一樣的嗎
請樸老師解答,請問老師,選項(xiàng)C怎么理解,答案是籌資活動,我個人認(rèn)為租賃負(fù)債本質(zhì)不是籌資,本質(zhì)是企業(yè)就是缺那一項(xiàng)資產(chǎn),才把它租進(jìn)來,可以算經(jīng)營活動
法人注冊賬戶登錄電子稅務(wù)系統(tǒng),怎么注冊,是不是自然人那?注冊了用法人身份進(jìn)是不是就是公司的電子稅務(wù)系統(tǒng)
像我們會計在一家公司全職交社保,又幫著其他公司做賬每月給我2000/家,那我的工資在其他公司個稅申報系統(tǒng)里面也是正常報工資收入嗎?那社保會不會有什么風(fēng)險提示說繳了工資沒繳社保?這種多家任職的咋辦?
有基本戶,又在異地開了個一般戶,那可以換成一般戶發(fā)工資,繳社保,扣稅,轉(zhuǎn)貨款嗎?
您好老師,就是我公司控股了一家子公司,然后給他轉(zhuǎn)了投資款,備注的是我母公司做的是長期股權(quán)投資,子公司做的是實(shí)收資本對嗎?
老師賣東西對方不要票,賣貨還要加稅點(diǎn)嗎?
小企業(yè)會計準(zhǔn)則
借利潤分配未分配利潤 應(yīng)交稅費(fèi)附加稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)跨年調(diào)整增值稅