如果已經(jīng)補(bǔ)完了 就不用再去修改了
老師,你好,2016年企業(yè)自查2013年到2016年4月的收入少記的收入,并且補(bǔ)營業(yè)稅和附加稅并加收滯納金,賬上原本2015年是虧損的,補(bǔ)收入后還要補(bǔ)繳企業(yè)所得稅和滯納金,交所得稅時,做那個申報(bào)表的時候由于稅務(wù)系統(tǒng)的問題,專管員讓我們把2013年到2015年的全部數(shù)據(jù)累計(jì)填在2015年申報(bào),就根據(jù)2015年的報(bào)的那個申報(bào)表補(bǔ)所得稅和滯納金,請問這個自查補(bǔ)稅部分和補(bǔ)的收入,在賬上怎么做賬務(wù)處理。
稽查讓補(bǔ)交了2017年的企業(yè)所得稅,增值稅,附加稅,滯納金,她們那邊說我補(bǔ)完稅款寫個說明就完事了。請問這個需要去稅務(wù)所改報(bào)表還是再電子稅務(wù)局操作?改完的表還需要再申報(bào)一遍么?
2020年的有筆主營業(yè)務(wù)收入需要在2022年調(diào)整更正,那么2022年調(diào)完增加了利潤分配-未分配利潤,那所得稅是否要繳納?在稅務(wù)需要補(bǔ)交這2020年的主筆收入要在電子稅務(wù)局哪申報(bào)?今年的匯算清繳還沒做,調(diào)整的這個稅額是13W,請老師詳細(xì)的跟我說一下在哪里補(bǔ)報(bào)這筆所得稅,填哪個報(bào)表?
老師您好是關(guān)于當(dāng)年出口收入未申報(bào)的問題因?yàn)楹蛨?bào)關(guān)那邊沒溝通好報(bào)關(guān)單沒給我這邊也沒做賬就沒申報(bào)收入然后稅務(wù)局查出來有五筆叫我補(bǔ)繳到當(dāng)年申報(bào)然后滯納金也有我22年2月補(bǔ)申報(bào)去年的增值稅報(bào)表現(xiàn)在問題1收入我22年賬已建好是反結(jié)賬到21年12月再補(bǔ)錄收入分錄和相應(yīng)成本成本再結(jié)轉(zhuǎn)嗎?問題2補(bǔ)繳的增值稅附加稅及滯納金的會計(jì)分錄中錄到22年的這個月沒問題吧增值稅補(bǔ)繳好了收入的所得稅稅務(wù)局叫我到年報(bào)申報(bào)時再改沒問題吧
請問分局給了21年和22企業(yè)所得所得稅數(shù)據(jù),讓我更改這兩年企業(yè)所得稅年報(bào),我根據(jù)他的數(shù)據(jù)填好企業(yè)所得稅年報(bào)表了,稅款也已經(jīng)繳納了,請問我下面還要做什么工作嗎,(我的意識的這兩年的企業(yè)所得稅年申報(bào)表上我改了一個數(shù)據(jù),會不會導(dǎo)致其他地方有什么變動,需要我完善這個工作呢)?還有就是分局說弄好了之后把東西帶過去給他看看,我?guī)督o他看呢
總公司給分公司打款用于日常手續(xù)費(fèi)等備用,在打款時應(yīng)該備注什么
企業(yè)年度利潤表資產(chǎn)減值損失為負(fù)數(shù),做匯算清繳時需要在納稅調(diào)整明細(xì)表第33行填證書調(diào)整嗎
老師,手工帳登資產(chǎn)負(fù)債表時數(shù)字后面的小數(shù)點(diǎn)就算是零也要表示出來畫一橫或者是兩個零嗎
老師我4月份計(jì)提的工資,現(xiàn)在5月份即將發(fā)放(發(fā)的是4月的)發(fā)放4?工資的同時我也要報(bào)4月的個稅,個稅的具體數(shù)字我也算不清,我就在想我把四月的應(yīng)發(fā)工資數(shù)填在個稅表里,讓系統(tǒng)自己算出個稅,我在照抄系統(tǒng)上的個稅做實(shí)發(fā)的這筆分錄可以嗎
老師, 24年7月有2筆餐費(fèi)未付款,但是我做分錄的時候,用庫存現(xiàn)金支付了 現(xiàn)在還能在25年1月修改嗎?改成未付
都說年底結(jié)賬 分錄是 借本年利潤,貸利潤分配-未分配利。我想問的是這里的本年利潤 是不是指利潤表的本年累計(jì)金額轉(zhuǎn)到未分配利潤?
從業(yè)證書取消后,現(xiàn)在從事會計(jì)記賬工作,需要取得證書嗎
老師, 2月5號收到A公司的發(fā)票3萬元,2月9號A公司把這張發(fā)票紅沖了 這2張發(fā)票我要做分錄嗎?
稅金及附加借貸方表示什么
股權(quán)變更,按股東占比分配股權(quán)交分紅個稅,這個未分配利潤是按稅務(wù)報(bào)表還是哪里取的數(shù)
還沒有補(bǔ),這個補(bǔ)稅是不是我在電子稅務(wù)局就可以自己操作,需要去找專管員么?
這個得需要看當(dāng)?shù)囟悇?wù)局規(guī)定了