你好,不申請(qǐng)退稅,就不申報(bào)出口退稅表
老師,請(qǐng)問(wèn)出口企業(yè)不管是生產(chǎn)型企業(yè)出口還是貿(mào)易型出口企業(yè)都需要開(kāi)具發(fā)票才能申請(qǐng)退稅嗎
請(qǐng)問(wèn)老師,我們公司是生產(chǎn)型出口企業(yè),一般貿(mào)易,收購(gòu)了原木加工成家具后出口,退稅率是13%,出口稅率是0,這種情況我收購(gòu)來(lái)的原木可以做退稅嗎?是按照10%退稅嗎?退稅申報(bào)表該如何填寫(xiě)?
請(qǐng)問(wèn)申請(qǐng)退稅,我們是生產(chǎn)型企業(yè),免抵退的政策,沒(méi)有進(jìn)口,只有出口,需要做退稅備案嗎
請(qǐng)問(wèn),老師,我們是生產(chǎn)型企業(yè),出口退稅那個(gè)不申請(qǐng)退稅,報(bào)稅的時(shí)候還用填寫(xiě)出口退稅那個(gè)表嗎?
請(qǐng)問(wèn),老師,這個(gè)月有出口銷(xiāo)售,我這邊是生產(chǎn)企業(yè),享受免抵退,但是沒(méi)有留底,請(qǐng)問(wèn)老師,我這還用在出口退稅申報(bào)表里填寫(xiě)嗎?
老師,一人有限公司,公司準(zhǔn)備注銷(xiāo),沒(méi)發(fā)的那部分工資,股東準(zhǔn)備墊資發(fā)了,然后墊資的這部分就不要了,賬務(wù)如何處理呢
老師,24年度年夜飯給員工發(fā)紅包福利,人事報(bào)銷(xiāo)員工200多人合計(jì)發(fā)了24000,計(jì)入福利費(fèi),沒(méi)有申報(bào)個(gè)稅,請(qǐng)問(wèn)匯算清繳是否需要調(diào)增?
開(kāi)采類(lèi)行業(yè),開(kāi)采數(shù)量沒(méi)辦法統(tǒng)計(jì),有什么好的方法
這個(gè)月開(kāi)了420萬(wàn)發(fā)票,上個(gè)月230萬(wàn)的發(fā)票,這樣乎高乎低,稅務(wù)上查嗎?
預(yù)計(jì)負(fù)債24,后來(lái)重新估算退貨率預(yù)計(jì)負(fù)債變成20,那這個(gè)是可抵扣嗎 怎么理解
沒(méi)有在別的公司取得勞務(wù)報(bào)酬被申報(bào)個(gè)稅是直接申訴嗎
老師,sw給的根據(jù)電費(fèi)預(yù)測(cè)生產(chǎn)量的公式,和我們實(shí)際生產(chǎn)量相差太遠(yuǎn)了,我們的電表又是單獨(dú)的,這個(gè)會(huì)不會(huì)他們的公式有問(wèn)題
資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表的鉤稽關(guān)系是什么怎么檢驗(yàn)報(bào)表中不正確?
老師 公司地址變更 遷到另一個(gè)區(qū) 要查稅務(wù)嗎
你好,最新的個(gè)稅稅率表
但是我的計(jì)算進(jìn)行稅轉(zhuǎn)出金額?
你好,這個(gè)是增值稅報(bào)表上要做免稅的進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的