你好; 比如說(shuō)如,企業(yè)所得稅稅率為25%,研發(fā)費(fèi)用的加計(jì)扣除額為80萬(wàn)元,則研發(fā)加計(jì)扣除的稅前扣除額為80萬(wàn)元×25%計(jì)算的??
老師好,想咨詢下研究開(kāi)發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除減免稅額 跟研發(fā)加計(jì)扣除所得稅減免稅額是一個(gè)意思嗎
老師,研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除減免稅額=研發(fā)費(fèi)用*加計(jì)扣除100%x所得稅率,是這樣計(jì)算的嗎?公司利潤(rùn)為負(fù)數(shù)?可以享受研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除減免稅額嗎?
老師,研究開(kāi)發(fā)加計(jì)扣除所得稅減免額怎么計(jì)算?是用加計(jì)扣除額x所得稅稅率嗎?
研發(fā)加計(jì)扣除所得稅減免額是怎么計(jì)算
老師,研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除所得稅減免額怎么計(jì)算
股權(quán)變更,按股東占比分配股權(quán)交分紅個(gè)稅,這個(gè)未分配利潤(rùn)是按稅務(wù)報(bào)表還是哪里取的數(shù)
股權(quán)變更,按股東占比分配股權(quán)交分紅個(gè)稅,這個(gè)未分配利潤(rùn)是按稅務(wù)報(bào)表還是哪里取的數(shù)
請(qǐng)問(wèn),這個(gè)月費(fèi)用支付了3萬(wàn)元,沒(méi)有收到發(fā)票,改怎么做賬?
小規(guī)模企業(yè)實(shí)繳資本的流程和稅務(wù)處理是怎么樣的?
老師,小規(guī)模企業(yè)認(rèn)繳10萬(wàn),實(shí)繳為0,季報(bào)的資產(chǎn)負(fù)債表上可以填10萬(wàn)嗎?填了沒(méi)有交印花稅怎么辦?工商年報(bào)上也填10萬(wàn)可以嗎?
你好,請(qǐng)問(wèn)資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表的勾稽關(guān)系數(shù)據(jù)相差整數(shù)10萬(wàn)元,是什么原因?
老師,做了一筆無(wú)票收入,然后又給對(duì)方開(kāi)發(fā)票了怎么做賬呢?
初級(jí)會(huì)計(jì)考經(jīng)濟(jì)法的時(shí)候,各種稅率(如城市維護(hù)建設(shè)稅,職工福利費(fèi),工會(huì)經(jīng)費(fèi),廣告費(fèi),業(yè)務(wù)宣傳費(fèi))會(huì)不會(huì)在題目中給出?
老師,您好,2023年匯算清繳申報(bào)有填固定資產(chǎn)一次性扣除,2024年匯算清繳不打算做固定資產(chǎn)一次性扣除了,我應(yīng)該怎樣沖銷2023年填報(bào)的一次性扣除數(shù)?
老師個(gè)體戶C表從哪里取數(shù)
老師,那這個(gè)計(jì)算有問(wèn)題吧,我們凈利潤(rùn)是虧損的,這按著這個(gè)填報(bào)怎么還產(chǎn)生了利潤(rùn)呢
老師,那這個(gè)計(jì)算有問(wèn)題吧,我們凈利潤(rùn)是虧損的,這按著這個(gè)填報(bào)怎么還產(chǎn)生了利潤(rùn)呢
你好;? ?你虧損了。 就不會(huì) 繳納所得稅的; 只是根據(jù)你們的研發(fā)費(fèi)用的加計(jì)扣除減免的金額來(lái)考慮的?
那這個(gè)研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除所得稅減免額我要填嗎,還是填寫(xiě)0呢,填上去利潤(rùn)是正的,有什么影響嗎
你好; 要寫(xiě)金額哈 ;寫(xiě)金額的 ; 只是這樣會(huì)增加你的 金額是負(fù)數(shù)的;??
那這塊我怎么寫(xiě)呢
正常寫(xiě); 你計(jì)算出來(lái)了多少金額; 寫(xiě)多少? ?
就是我寫(xiě)的這個(gè)金額,研發(fā)費(fèi)用是388.51萬(wàn)元,乘以所得稅稅率,388.51*15%=58.27萬(wàn)元,那就填寫(xiě)這個(gè)數(shù)字嗎,但凈利潤(rùn)變成50多萬(wàn)了啊
你好; 你是寫(xiě)那個(gè)表格;? 截圖? ?具體寫(xiě)那個(gè)欄次 ? 截圖來(lái)看看??
就是這些
你好;? 你的 企業(yè)所得稅稅率是 好多; 符合小微嗎 ? 你是直接按15%計(jì)算即可;? ? ?比如當(dāng)期研發(fā)費(fèi)用100萬(wàn),加計(jì)扣除75%,用100*75%=75萬(wàn),即應(yīng)納稅所得額調(diào)減75萬(wàn)。 到時(shí)你的加計(jì)扣除減免額=加計(jì)扣除額75×企業(yè)所得稅稅率25%或者 其他比例??
我們加計(jì)時(shí)100%,所得稅率是15%
你好; 那你就按照100%來(lái)計(jì)算 和15%計(jì)算即可;? 公式自己帶數(shù)據(jù)進(jìn)去算??
研發(fā)費(fèi)用是388.51萬(wàn)元,加計(jì)扣除是100%,388.51*100%=388.51.乘以所得稅稅率,388.51*15%=58.27萬(wàn)元,那就填寫(xiě)這個(gè)數(shù)字嗎,但凈利潤(rùn)變成50多萬(wàn)了啊.我們凈利潤(rùn)是負(fù)的才對(duì)
你好;? ?是的; 就寫(xiě)這個(gè)金額哈 ;? ?你寫(xiě)加計(jì)扣除抵減; 抵減后; 凈利潤(rùn)還是按你利潤(rùn)表里面的去寫(xiě)哈? ?‘這個(gè)抵減是影響應(yīng)納稅所得額? ?’
老師,我這么填寫(xiě)就是凈利潤(rùn)那塊自動(dòng)出來(lái)金額,那個(gè)計(jì)算凈利潤(rùn)的公式是,凈利潤(rùn)=利潤(rùn)總額-所得稅費(fèi)用+研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除所得稅減免額
你好;? 對(duì)的; 凈利潤(rùn)是是這樣算的;;抵減了的
正常我們計(jì)算凈利潤(rùn)不是=利潤(rùn)總額-所得稅嗎
那我直接這么填寫(xiě)老板說(shuō)我哪來(lái)的利潤(rùn),我怎么說(shuō)呢
你好; 正常? 利潤(rùn)表里面是這樣來(lái)算的; 你這個(gè)是工商局官網(wǎng)里面年報(bào)的數(shù)據(jù)還是 什么系統(tǒng)里面的??