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老師,研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除所得稅減免額怎么計(jì)算

2023-06-06 13:58
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-06-06 14:05

你好; 比如說(shuō)如,企業(yè)所得稅稅率為25%,研發(fā)費(fèi)用的加計(jì)扣除額為80萬(wàn)元,則研發(fā)加計(jì)扣除的稅前扣除額為80萬(wàn)元×25%計(jì)算的??

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快賬用戶3136 追問(wèn) 2023-06-06 14:08

老師,那這個(gè)計(jì)算有問(wèn)題吧,我們凈利潤(rùn)是虧損的,這按著這個(gè)填報(bào)怎么還產(chǎn)生了利潤(rùn)呢

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快賬用戶3136 追問(wèn) 2023-06-06 14:08

老師,那這個(gè)計(jì)算有問(wèn)題吧,我們凈利潤(rùn)是虧損的,這按著這個(gè)填報(bào)怎么還產(chǎn)生了利潤(rùn)呢

老師,那這個(gè)計(jì)算有問(wèn)題吧,我們凈利潤(rùn)是虧損的,這按著這個(gè)填報(bào)怎么還產(chǎn)生了利潤(rùn)呢
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齊紅老師 解答 2023-06-06 14:09

你好;? ?你虧損了。 就不會(huì) 繳納所得稅的; 只是根據(jù)你們的研發(fā)費(fèi)用的加計(jì)扣除減免的金額來(lái)考慮的?

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快賬用戶3136 追問(wèn) 2023-06-06 14:10

那這個(gè)研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除所得稅減免額我要填嗎,還是填寫(xiě)0呢,填上去利潤(rùn)是正的,有什么影響嗎

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齊紅老師 解答 2023-06-06 14:12

你好; 要寫(xiě)金額哈 ;寫(xiě)金額的 ; 只是這樣會(huì)增加你的 金額是負(fù)數(shù)的;??

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快賬用戶3136 追問(wèn) 2023-06-06 14:18

那這塊我怎么寫(xiě)呢

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齊紅老師 解答 2023-06-06 14:19

正常寫(xiě); 你計(jì)算出來(lái)了多少金額; 寫(xiě)多少? ?

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快賬用戶3136 追問(wèn) 2023-06-06 14:23

就是我寫(xiě)的這個(gè)金額,研發(fā)費(fèi)用是388.51萬(wàn)元,乘以所得稅稅率,388.51*15%=58.27萬(wàn)元,那就填寫(xiě)這個(gè)數(shù)字嗎,但凈利潤(rùn)變成50多萬(wàn)了啊

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齊紅老師 解答 2023-06-06 14:24

你好; 你是寫(xiě)那個(gè)表格;? 截圖? ?具體寫(xiě)那個(gè)欄次 ? 截圖來(lái)看看??

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快賬用戶3136 追問(wèn) 2023-06-06 14:35

就是這些

就是這些
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齊紅老師 解答 2023-06-06 14:38

你好;? 你的 企業(yè)所得稅稅率是 好多; 符合小微嗎 ? 你是直接按15%計(jì)算即可;? ? ?比如當(dāng)期研發(fā)費(fèi)用100萬(wàn),加計(jì)扣除75%,用100*75%=75萬(wàn),即應(yīng)納稅所得額調(diào)減75萬(wàn)。 到時(shí)你的加計(jì)扣除減免額=加計(jì)扣除額75×企業(yè)所得稅稅率25%或者 其他比例??

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快賬用戶3136 追問(wèn) 2023-06-06 14:41

我們加計(jì)時(shí)100%,所得稅率是15%

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齊紅老師 解答 2023-06-06 14:46

你好; 那你就按照100%來(lái)計(jì)算 和15%計(jì)算即可;? 公式自己帶數(shù)據(jù)進(jìn)去算??

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快賬用戶3136 追問(wèn) 2023-06-06 14:46

研發(fā)費(fèi)用是388.51萬(wàn)元,加計(jì)扣除是100%,388.51*100%=388.51.乘以所得稅稅率,388.51*15%=58.27萬(wàn)元,那就填寫(xiě)這個(gè)數(shù)字嗎,但凈利潤(rùn)變成50多萬(wàn)了啊.我們凈利潤(rùn)是負(fù)的才對(duì)

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齊紅老師 解答 2023-06-06 14:47

你好;? ?是的; 就寫(xiě)這個(gè)金額哈 ;? ?你寫(xiě)加計(jì)扣除抵減; 抵減后; 凈利潤(rùn)還是按你利潤(rùn)表里面的去寫(xiě)哈? ?‘這個(gè)抵減是影響應(yīng)納稅所得額? ?’

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快賬用戶3136 追問(wèn) 2023-06-06 14:56

老師,我這么填寫(xiě)就是凈利潤(rùn)那塊自動(dòng)出來(lái)金額,那個(gè)計(jì)算凈利潤(rùn)的公式是,凈利潤(rùn)=利潤(rùn)總額-所得稅費(fèi)用+研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除所得稅減免額

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齊紅老師 解答 2023-06-06 14:57

你好;? 對(duì)的; 凈利潤(rùn)是是這樣算的;;抵減了的

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快賬用戶3136 追問(wèn) 2023-06-06 15:01

正常我們計(jì)算凈利潤(rùn)不是=利潤(rùn)總額-所得稅嗎

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快賬用戶3136 追問(wèn) 2023-06-06 15:02

那我直接這么填寫(xiě)老板說(shuō)我哪來(lái)的利潤(rùn),我怎么說(shuō)呢

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齊紅老師 解答 2023-06-06 15:04

你好; 正常? 利潤(rùn)表里面是這樣來(lái)算的; 你這個(gè)是工商局官網(wǎng)里面年報(bào)的數(shù)據(jù)還是 什么系統(tǒng)里面的??

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你好; 比如說(shuō)如,企業(yè)所得稅稅率為25%,研發(fā)費(fèi)用的加計(jì)扣除額為80萬(wàn)元,則研發(fā)加計(jì)扣除的稅前扣除額為80萬(wàn)元×25%計(jì)算的??
2023-06-06
您好,這個(gè)是按研發(fā)支出百分之百加計(jì)扣除。
2024-05-09
你好;? ?1.研究開(kāi)發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除減免稅=研究開(kāi)發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除金額*所得稅稅率? ?;2,。? 高新技術(shù)企業(yè)減免稅=應(yīng)納稅所得額*10%? ??
2023-02-15
你好 這個(gè)是看你匯算清繳的主表的,也就是A107012表最下面的數(shù)據(jù)的
2023-03-27
你好,學(xué)員,研發(fā)加計(jì)扣除是100%,就是加計(jì)扣除100萬(wàn)
2022-02-28
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