同學(xué)你好 轉(zhuǎn)到營業(yè)外
老師,個人和公司借款,之前是其他應(yīng)收款,現(xiàn)在個人打進(jìn)來比之前借的多,分錄怎么寫更好呢? ①借:銀行存款 貸:其他應(yīng)收款(沖掉之前借的部分) 貸:其他應(yīng)付款(多打進(jìn)來的部分) ②借:銀行存款 貸:其他應(yīng)收款 借:其他應(yīng)付(多付的部分) 貸:其他應(yīng)收
老師計(jì)提工資為什么要有其他應(yīng)收款—個人社保 ?借:應(yīng)付職工薪酬社保 其他應(yīng)收款-個人社保 貸:銀行存款?
老師其他應(yīng)付款個人社保多比銀行多0.78元怎么沖平
你好老師,借應(yīng)付職工薪酬36500元,貸銀行存款33357.56元,貸其他應(yīng)付款—社保3142.44元。 其他應(yīng)付款—社保少扣0.03元,銀行存款多0.03元怎么賬務(wù)處理,這是2021年的賬,
請問老師,其他應(yīng)付款-四金個人部分多0.01要怎么調(diào)整? 計(jì)提時: 借:應(yīng)付職工薪酬2578.76 貸:其他應(yīng)付款-四金個人部分2578.76 支付社保時: 借:管理費(fèi)用-社保公積金4410.51 其他應(yīng)付款-四金個人部分1834.75 貸:銀行6245.26 支付公積金: 借:管理-社保及公積金744 其他應(yīng)付款-四金個人部分744 貸:銀行1488 現(xiàn)在應(yīng)付職工薪酬是平的,就其他應(yīng)付款-四金個人部分計(jì)提時多了0.01,這要怎么調(diào)??? 貸:其他應(yīng)付款-四金個人部分-0.01 借方也不能寫應(yīng)付職工薪酬-0.01不然,該科目又會多個-0.01
老師,我三月份進(jìn)了一筆價(jià)值5000的貨也沒付款也沒開發(fā)票,那我的分錄是借庫存商品5000, 貸應(yīng)付賬款暫估入庫5000 四月份賣了票也開了,分錄是借庫存商品-5000 貸應(yīng)付賬款-5000 借庫存商品5000 貸應(yīng)付賬款5000 這樣對嗎
行政機(jī)關(guān)單位基本戶產(chǎn)生的利息收入是否能夠直接用于抵扣在辦理銀行業(yè)務(wù)時產(chǎn)生的手續(xù)費(fèi)用?此操作是否會違反非稅收入管理規(guī)定?
老師,這個是實(shí)驗(yàn)刷卡機(jī)能不能用的,這個需要做賬嗎?
老師,我還就想知道這借記的是資產(chǎn)嗎?資產(chǎn)增加了?應(yīng)收股利是科目,8萬為啥是投資收益?
請問老師,小規(guī)模納稅人遇到哪種業(yè)務(wù)會開5%的發(fā)票?
做的罐子數(shù)量沒有,不是所有數(shù)據(jù)沒有哦
373題,畫釘子戶,為什么不是50
現(xiàn)在現(xiàn)實(shí)的報(bào)稅你們可以協(xié)助我完成嗎
老師,我們還沒發(fā)貨給客戶,也沒收到客戶的錢,但是我們已經(jīng)開了發(fā)票給客戶了,分錄要怎么做?
年報(bào)時,今年無購進(jìn)的固定資產(chǎn),資產(chǎn)折舊,攤銷情況納稅調(diào)整明細(xì)表還需要填寫么?