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老師,實際工作中 【應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額轉(zhuǎn)出】 什么情況用的到?我看學(xué)堂的實操課里有這個科目,但是我們實際工作中好像用不到

2023-06-06 10:42
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-06-06 10:43

只要是認證了不允許抵扣的,都會用到這個 如福利費、招待費這些不允許抵扣的,或者是你開了紅字信息表退貨,對方給你開紅字發(fā)票的。

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只要是認證了不允許抵扣的,都會用到這個 如福利費、招待費這些不允許抵扣的,或者是你開了紅字信息表退貨,對方給你開紅字發(fā)票的。
2023-06-06
您好 課程中講的通過應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅再轉(zhuǎn)到未交增值稅,實際工作中也要這么做賬
2022-11-19
好,你看一下第二個圖片,這個應(yīng)交稅費里面是不是包含著很多,比如企業(yè)所得稅,附加稅這些都在里面。
2023-08-26
同學(xué)你好 那你做繳稅的就可以了
2023-04-13
同學(xué)您好,待認證進項稅額是用于已經(jīng)入賬,但是沒有抵扣的,以前沒有抵扣,現(xiàn)在抵扣了就是這樣做的
2020-12-23
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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