你好,截圖附表一看一下的。
為什么江蘇省增值稅申報(bào)表一的9%稅率的貨物及加工修理修配勞務(wù)和13%稅率的貨物及加工修理修配勞務(wù)的價(jià)稅合計(jì)一欄是橫線,及后面的銷項(xiàng)應(yīng)納稅額都是橫線???這是什么意思
老師我上月開了增值稅電子普通發(fā)票,現(xiàn)在報(bào)稅的時(shí)候附表一 顯示在了 免稅 貨物及加工修理修配勞務(wù) 上 是錯(cuò)的?我開票的時(shí)候稅率寫0 就出來了免稅 正確的應(yīng)該自動(dòng)讀取在免抵退稅 貨物及加工修理修配勞務(wù)上 是哪個(gè)環(huán)節(jié)錯(cuò)了?
13%稅率的貨物及加工修理修配勞務(wù)9%稅率的貨物及加工修理修配勞務(wù)主要是這二項(xiàng)一般計(jì)稅的不用填寫,問下為什么?不是也要交稅的嗎?為什么不寫呢?
老師,我們即銷售貨物,又有維修服務(wù),增值稅附表1是不是都填列在13%貨物及加工修理修配勞務(wù)這一欄呢?
未什么我開的9%貨物及加工修理修配勞務(wù)在增值稅表一中不顯示稅額呢
待發(fā)工資款項(xiàng) 1500 收到賬上一個(gè)摘要是這個(gè),是什么錢呢,怎么入賬額
固定資產(chǎn)入賬標(biāo)準(zhǔn)是什么?購買了7000、13000元的商品可以直接入費(fèi)用嗎
計(jì)提了信用減值損失,匯算德時(shí)候能稅前扣除嗎
你好,老師 今年的所得稅匯算報(bào)過了,發(fā)現(xiàn)有24年10月份的費(fèi)用沒有入賬,能調(diào)整嗎,還是2025年用這些費(fèi)用
之前的發(fā)票認(rèn)證了,這個(gè)月沖紅了,報(bào)增值稅的時(shí)候進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,會(huì)計(jì)分錄該怎么寫
老師,股權(quán)轉(zhuǎn)讓利潤(rùn)表中是負(fù)數(shù),但是未分配利潤(rùn)有18多,這樣做股轉(zhuǎn)要交個(gè)人所得稅和印花稅嗎
以前年度多計(jì)提了農(nóng)產(chǎn)品進(jìn)項(xiàng),今年可以做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出嗎
收到銀行承兌如何簽收
你好,請(qǐng)問現(xiàn)金流量表,最后三條個(gè)數(shù)據(jù),怎么計(jì)算得,
房子是法人名字,公司申報(bào)房產(chǎn)稅,可以按自有房產(chǎn),每個(gè)季度交房產(chǎn)稅嗎?
老師你幫我看一下
哦你這里怎么是灰色的?你看下你有這個(gè)稅種認(rèn)定嗎。
你開的是什么業(yè)務(wù)的發(fā)票?
在哪里看稅種認(rèn)定啊
電子稅務(wù)局,我的信息企業(yè)信息里面有。
老師你看是這樣的
9%的你開的是什么業(yè)務(wù)的?
上面沒有9%的這個(gè)稅種認(rèn)定,你有這個(gè)經(jīng)營(yíng)范圍嗎?如果有的話,找你稅務(wù)局給你增加。
是這個(gè)老師
沒有這個(gè)稅種認(rèn)定,找你稅務(wù)局給你增加。
是要增加了才能報(bào)本月的稅是嗎,還有別的辦法嗎
是的,沒有其他的方法。
我可以填在它下面一行,9%稅率服務(wù),不動(dòng)產(chǎn)這一行嗎
可以的,可以這么做的。
老師什么情況下進(jìn)項(xiàng)稅額加計(jì)扣除5%,之前的會(huì)計(jì)跟我說這家進(jìn)項(xiàng)稅額加計(jì)扣除5%
你好,現(xiàn)代服務(wù)、電信、郵政服務(wù)收入占總收入的50%以上就可以。
老師如果有加計(jì)抵減,需要填寫哪里呢,是手動(dòng)填上去嗎
付表示本期發(fā)生額和實(shí)際抵扣金額。主表19行自動(dòng)取數(shù),需要自己填寫。
附表四剛才打錯(cuò)了
是附表四需要根據(jù)自己的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,看哪些是屬于加計(jì)抵減的,自己算出來填上去是嗎老師
你好,你有特殊業(yè)務(wù)嗎?沒有的話,當(dāng)月的進(jìn)項(xiàng)稅額乘以5%填寫到本期發(fā)生額,需要抵扣,填寫實(shí)際抵扣金額。