?你好;? ? 你們是小規(guī)模的話 就是免稅的;? ??
我是個(gè)體工商戶(hù),2020年四季度開(kāi)了張貨物勞務(wù)的票,四季度的時(shí)候增值稅稅務(wù)登記那只登記了信息服務(wù)類(lèi),沒(méi)有登記商業(yè)的稅目,我于2022年1月4日登記了商業(yè)的稅目。現(xiàn)在增值稅及附加稅申報(bào)表上貨物及勞務(wù)列第11欄自動(dòng)顯示有數(shù)第21欄顯示為0,能報(bào)存。把21欄填上數(shù)保存顯示圖1樣式的提醒。我現(xiàn)在怎樣報(bào),如果找稅務(wù),找那個(gè)科
請(qǐng)教個(gè)問(wèn)題:我是個(gè)體工商戶(hù),2020年四季度開(kāi)了張貨物勞務(wù)的票,四季度的時(shí)候增值稅稅務(wù)登記那只登記了信息服務(wù)類(lèi),沒(méi)有登記商業(yè)的稅目,我于2022年1月4日登記了商業(yè)的稅目。現(xiàn)在增值稅及附加稅申報(bào)表上貨物及勞務(wù)列第11欄自動(dòng)顯示有數(shù)第21欄顯示為0,能報(bào)存。把21欄塡上數(shù)保存顯示“本期未達(dá)起征點(diǎn)免稅額應(yīng)等于第11欄未達(dá)起征點(diǎn)銷(xiāo)售額乘以征收率,并且允許1角錢(qián)誤差!”樣式的提醒。我現(xiàn)在怎樣報(bào),如果找稅務(wù),找那個(gè)科
老師我上月開(kāi)了增值稅電子普通發(fā)票,現(xiàn)在報(bào)稅的時(shí)候附表一 顯示在了 免稅 貨物及加工修理修配勞務(wù) 上 是錯(cuò)的?我開(kāi)票的時(shí)候稅率寫(xiě)0 就出來(lái)了免稅 正確的應(yīng)該自動(dòng)讀取在免抵退稅 貨物及加工修理修配勞務(wù)上 是哪個(gè)環(huán)節(jié)錯(cuò)了?
老師,我填列增值稅及附加稅申報(bào)表附列資料一表的點(diǎn)保存的時(shí)候跳出對(duì)話框“稅種類(lèi)別為貨物:第5欄扣除后銷(xiāo)項(xiàng)(應(yīng)納)稅額為0,請(qǐng)檢查是否錄入了一般計(jì)稅方法6%稅率的發(fā)票?!比缓笪尹c(diǎn)確定,但還是保存不了,我們是商貿(mào)公司,給別人發(fā)貨的時(shí)候產(chǎn)生物流費(fèi),別人要求我們要開(kāi)在票上,所以就產(chǎn)生了6%的稅率、現(xiàn)在我保存不了,就不能進(jìn)行下一步操作,我應(yīng)該怎樣辦呢
老師,請(qǐng)問(wèn),我們公司是一般納稅人企業(yè),蔣租入的廠房其中一半轉(zhuǎn)租出去,且開(kāi)了增值稅專(zhuān)用發(fā)票。在申報(bào)增值稅時(shí),表中需要把這部分租金收入分開(kāi)填寫(xiě)在第4行,第1、2列中嗎?還是不用分開(kāi)申報(bào),直接填寫(xiě)在第3行(9%說(shuō)率的貨物及加工修理修配勞務(wù))第1、2列中。
一般納稅人取得免稅雞蛋普票,銷(xiāo)售給第三方可以開(kāi)免稅普票嗎
甲電子設(shè)備公司為居民企業(yè),屬于主要從事電子設(shè)備的制造業(yè)務(wù)的大型企業(yè)。2023 年有關(guān)經(jīng)營(yíng)情況如下: (1)銷(xiāo)售貨物收入2000萬(wàn)元,提供技術(shù)服務(wù)收入500萬(wàn)元,轉(zhuǎn)讓股權(quán)收入3000萬(wàn)元。經(jīng)稅務(wù)機(jī)關(guān)核準(zhǔn)上年已作損失處理后又收回的其他應(yīng)收款15 萬(wàn)元。 (2)繳納增值稅180萬(wàn)元,城市維護(hù)建設(shè)稅和教育費(fèi)附加18萬(wàn)元,房產(chǎn)稅 25 萬(wàn)元,預(yù)繳企業(yè)所得稅稅款43萬(wàn)元。 (3)與生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)有關(guān)的業(yè)務(wù)招待費(fèi)支出 50萬(wàn)元。 (4)支付殘疾職工工資14萬(wàn)元;新技術(shù)研究開(kāi)發(fā)費(fèi)用未形成無(wú)形資產(chǎn)計(jì)入當(dāng)期損益19萬(wàn)元;購(gòu)進(jìn)一臺(tái)設(shè)備,價(jià)值35萬(wàn)元;購(gòu)置一臺(tái)《環(huán)境保護(hù)專(zhuān)用設(shè)備企業(yè)所得稅優(yōu)惠目錄》規(guī)定的環(huán)境保護(hù)專(zhuān)用設(shè)備,投資額60萬(wàn)元,購(gòu)置完畢當(dāng)年即投入使用。 老師,會(huì)計(jì)利潤(rùn)怎么計(jì)算,有式子就行,不用得數(shù)
會(huì)計(jì)準(zhǔn)則租用廠房3年 買(mǎi)的二手空調(diào) 發(fā)生的650元安裝費(fèi) 這個(gè)安裝費(fèi)費(fèi)用化可以嗎
2023年度生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況為:(1)取得產(chǎn)品銷(xiāo)售收入總額1800萬(wàn)元。(2)應(yīng)扣除產(chǎn)品銷(xiāo)售成本800萬(wàn)元。 (3)發(fā)生產(chǎn)品銷(xiāo)售費(fèi)用600萬(wàn)元,其中包括廣告費(fèi)用300萬(wàn)元。(4)管理費(fèi)用100萬(wàn)元,其中包括招待費(fèi)16 萬(wàn)元。 (5)財(cái)務(wù)費(fèi)用40萬(wàn)元,其中,含非金融企業(yè)利息25萬(wàn)元(貸款250萬(wàn)元,利率是10%,銀行同期利息率為5%),逾期歸還銀行貸款的罰息3萬(wàn)元。(6)本年繳納的增值稅30 萬(wàn)元。 (7)營(yíng)業(yè)外支出14萬(wàn)元,其中含公益捐贈(zèng)10萬(wàn)元。 (8)實(shí)發(fā)工資總額98萬(wàn)元,撥繳的職工工會(huì)經(jīng)費(fèi)、發(fā)生的職工福利費(fèi)、職工教育經(jīng)費(fèi)為20萬(wàn)元。 要求:計(jì)算該企業(yè)2023年應(yīng)匯算清繳的所得稅稅額
預(yù)繳的企業(yè)所得稅比實(shí)際應(yīng)繳的多怎么辦?
跟大學(xué)合作辦學(xué),我們是民非,我們免增值稅嗎,謝謝
老師,請(qǐng)問(wèn)公司投入的實(shí)收資本,后期公司不做了這個(gè)實(shí)收資本可以退回去嗎?要交什么稅了?
我在電腦上打開(kāi)學(xué)習(xí)中心怎么什么都沒(méi)有呢
老師您好 無(wú)形資產(chǎn)的出售凈損益要收入-賬面價(jià)值-相關(guān)稅費(fèi)計(jì)入資產(chǎn)處置損益 那為什么例題里面要選25?
老師,這和-500 是怎么來(lái)的?
我是一般納稅人的 就是出口的不是都0稅率嗎?難道是我開(kāi)票開(kāi)錯(cuò)了?
沒(méi)有小規(guī)模的!
?你好;? 1. 你上面沒(méi)有說(shuō) 你出口;? 所以我? 沒(méi)有考慮? 0稅率 2;? 如果你是出口服務(wù)是按0稅率 開(kāi)? 發(fā)票出去的? ?
對(duì)的 第一次做,對(duì)我按0稅率 直接出來(lái)了免稅,稅率那一欄,那現(xiàn)在附表一 跑到了 免稅那一欄去了,是我開(kāi)票的問(wèn)題還是哪里出現(xiàn)問(wèn)題,應(yīng)該正確的是在附表一的免抵退稅那一欄!
?你好 ;? ? ?你這個(gè)自動(dòng)的話;? ?找稅務(wù)局給你處理。 你出口業(yè)務(wù) 備案了嗎? ?
老師幫忙看下哪里出問(wèn)題了,開(kāi)票還是要手工改寫(xiě)附表一 免抵退稅那一欄!
?你好;? 自動(dòng)讀取的是稅務(wù)局系統(tǒng)自動(dòng)帶的; 帶出來(lái)的數(shù)據(jù)不對(duì); 是你稅務(wù)系統(tǒng)表格的問(wèn)題; 要聯(lián)系稅務(wù)局給你處理? ??
現(xiàn)在知道了 應(yīng)該是備案錯(cuò)了 退稅計(jì)算方法 弄成了免退稅 正確應(yīng)該是免抵退稅 現(xiàn)在要怎么操作 不能直接撤銷(xiāo) 只能找稅務(wù)局是吧
?你好 ;? ? ?你去找稅務(wù)局處理下備案? 信息? ??
哦哦 謝謝老師
不客氣的; 幫到你就好? ??