同學(xué)你好 你未超過(guò)45萬(wàn)要填寫未達(dá)起征點(diǎn)銷售額
我是個(gè)體工商戶,2020年四季度開(kāi)了張貨物勞務(wù)的票,四季度的時(shí)候增值稅稅務(wù)登記那只登記了信息服務(wù)類,沒(méi)有登記商業(yè)的稅目,我于2022年1月4日登記了商業(yè)的稅目?,F(xiàn)在增值稅及附加稅申報(bào)表上貨物及勞務(wù)列第11欄自動(dòng)顯示有數(shù)第21欄顯示為0,能報(bào)存。把21欄填上數(shù)保存顯示圖1樣式的提醒。我現(xiàn)在怎樣報(bào),如果找稅務(wù),找那個(gè)科
請(qǐng)教個(gè)問(wèn)題:我是個(gè)體工商戶,2020年四季度開(kāi)了張貨物勞務(wù)的票,四季度的時(shí)候增值稅稅務(wù)登記那只登記了信息服務(wù)類,沒(méi)有登記商業(yè)的稅目,我于2022年1月4日登記了商業(yè)的稅目?,F(xiàn)在增值稅及附加稅申報(bào)表上貨物及勞務(wù)列第11欄自動(dòng)顯示有數(shù)第21欄顯示為0,能報(bào)存。把21欄塡上數(shù)保存顯示“本期未達(dá)起征點(diǎn)免稅額應(yīng)等于第11欄未達(dá)起征點(diǎn)銷售額乘以征收率,并且允許1角錢誤差!”樣式的提醒。我現(xiàn)在怎樣報(bào),如果找稅務(wù),找那個(gè)科
我公司小規(guī)模納稅人,2022年12月才開(kāi)始有員工,2022年第四季度增值稅、企業(yè)所得稅都是0。 然后12月的時(shí)候入賬了1筆無(wú)票的辦公費(fèi)780,1筆無(wú)票的業(yè)務(wù)招待費(fèi)20135,1筆錯(cuò)入保證金的成本26666.66,由于當(dāng)時(shí)已申報(bào)增值稅及企業(yè)所得稅,所以沒(méi)有改12月的賬,直接在1月做了以前年度損益調(diào)整,然后現(xiàn)在我填報(bào)匯算清繳的申報(bào)表,顯示小微企業(yè),可以免填收入、成本、期間費(fèi)用那些表,然后我勾選了納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表,然后那個(gè)業(yè)務(wù)招待費(fèi),無(wú)論我填賬上的25214,還是剔除無(wú)票的部分填寫5079,去到納稅申報(bào)表那個(gè)納稅調(diào)整后所得都是負(fù)數(shù),那我要填邊個(gè)金額? 然后無(wú)票的辦公費(fèi)780和12月漏入的那筆成本26666.66我要填去哪里?。?/p>
老板有AB兩個(gè)公司,現(xiàn)在目前員工全部都在a公司,b公司就是有業(yè)務(wù)需要的時(shí)候,就用b公司跟別人簽合同,但是現(xiàn)在的問(wèn)題是b公司的網(wǎng)銀沒(méi)有轉(zhuǎn)賬額度,只能收錢,不能付錢,每次都要跑銀行?,F(xiàn)在要解決網(wǎng)銀付款額度,銀行要求工資代發(fā)怎么辦?現(xiàn)在最好的解決方法是什么?
老師,請(qǐng)問(wèn)一下,我們公司不是申請(qǐng)發(fā)票額度嘛,專管員說(shuō)要上門看我們有沒(méi)有生產(chǎn)能力,到時(shí)候上門后我們需要怎么配合哇
旅客運(yùn)輸服務(wù)發(fā)票,是電子普票,可以抵扣嗎
股東實(shí)繳投資款到銀行賬戶怎么做分錄
企查查上顯示的財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人,有什么辦法修改?
法人是臺(tái)灣人,公司可以簡(jiǎn)易注銷嗎
老師,公司如果有聘用退伍軍人,目前公司是有享受哪些政策,謝謝老師
想在3月份增加一個(gè)人報(bào)工資,可以直接自然人系統(tǒng)增加嗎
老師請(qǐng)問(wèn)一下,快賬里面建了賬套后怎么刪除,謝謝
公司更換了做賬軟件,要在電子稅務(wù)局備案嗎?
填這呢,11欄的數(shù)是默認(rèn)的,第21欄是零能保存,填上數(shù)了保存有提醒,可能保存不上
同學(xué)你好 需要填寫未達(dá)起征點(diǎn) 個(gè)體戶都填寫這里
11欄的都對(duì),21欄“服務(wù)、不動(dòng)產(chǎn)和無(wú)形資產(chǎn)”列也有默認(rèn)數(shù),貨物及勞務(wù)欄數(shù)默認(rèn)為零,需要改和填嗎
你們收入就是257這個(gè)嗎
還有后面的297029.70
你個(gè)體戶的收入都要寫在這里的 只要是普票就寫在這里
2970729這一列第21欄有默認(rèn)數(shù)。257這一列21欄無(wú)默認(rèn)數(shù),填上無(wú)法保存?,F(xiàn)在可以安默認(rèn)數(shù)報(bào)嗎
同學(xué)你好 你得填寫你的這個(gè)2970729
那個(gè)2970729的免稅額8910.89填這呢。你的意思是257.43這個(gè)免稅額7.73無(wú)法填寫是就不用填了嗎
同學(xué)你好 你這個(gè)2970729超出了季度四十五萬(wàn)吧 那你按照你開(kāi)票的稅率填寫上面的欄次
是297029.70元,29萬(wàn)多
同學(xué)你好 那你需要填寫未達(dá)起征點(diǎn)