同學(xué)你好 你未超過45萬要填寫未達(dá)起征點銷售額
我是個體工商戶,2020年四季度開了張貨物勞務(wù)的票,四季度的時候增值稅稅務(wù)登記那只登記了信息服務(wù)類,沒有登記商業(yè)的稅目,我于2022年1月4日登記了商業(yè)的稅目?,F(xiàn)在增值稅及附加稅申報表上貨物及勞務(wù)列第11欄自動顯示有數(shù)第21欄顯示為0,能報存。把21欄填上數(shù)保存顯示圖1樣式的提醒。我現(xiàn)在怎樣報,如果找稅務(wù),找那個科
請教個問題:我是個體工商戶,2020年四季度開了張貨物勞務(wù)的票,四季度的時候增值稅稅務(wù)登記那只登記了信息服務(wù)類,沒有登記商業(yè)的稅目,我于2022年1月4日登記了商業(yè)的稅目。現(xiàn)在增值稅及附加稅申報表上貨物及勞務(wù)列第11欄自動顯示有數(shù)第21欄顯示為0,能報存。把21欄塡上數(shù)保存顯示“本期未達(dá)起征點免稅額應(yīng)等于第11欄未達(dá)起征點銷售額乘以征收率,并且允許1角錢誤差!”樣式的提醒。我現(xiàn)在怎樣報,如果找稅務(wù),找那個科
我公司小規(guī)模納稅人,2022年12月才開始有員工,2022年第四季度增值稅、企業(yè)所得稅都是0。 然后12月的時候入賬了1筆無票的辦公費780,1筆無票的業(yè)務(wù)招待費20135,1筆錯入保證金的成本26666.66,由于當(dāng)時已申報增值稅及企業(yè)所得稅,所以沒有改12月的賬,直接在1月做了以前年度損益調(diào)整,然后現(xiàn)在我填報匯算清繳的申報表,顯示小微企業(yè),可以免填收入、成本、期間費用那些表,然后我勾選了納稅調(diào)整項目明細(xì)表,然后那個業(yè)務(wù)招待費,無論我填賬上的25214,還是剔除無票的部分填寫5079,去到納稅申報表那個納稅調(diào)整后所得都是負(fù)數(shù),那我要填邊個金額? 然后無票的辦公費780和12月漏入的那筆成本26666.66我要填去哪里???
每個月出納先墊錢充話費200元,月底出來發(fā)票是198元,這個出納報銷單是報198還是200呢?
處置資產(chǎn)時第一步是清理賬上的殘值嗎?第二步是清理處置資產(chǎn)的收入?最后清理是賺了還是虧了,是不是看賬上殘值金額和處置的收入比大小來判斷賺了還是虧了呀?收入大于賬面上的凈殘值就是處置賺了?
換匯成本低于5會影響退稅嗎
老師,假設(shè)6月15日報增值稅,進項勾選確認(rèn)是6月15日申報前勾選確認(rèn)就可以還是必須5月31日前勾選確認(rèn)?
本月做了處置車輛的賬務(wù)處理后,資產(chǎn)負(fù)債表中的固定資產(chǎn)清理有期末余額,這個期末余額我看了一下和處置車輛時繳納的銷項稅額一樣,不知道是不是對的?還是我的賬務(wù)處理有誤呢?
在中級會計實務(wù)課程,第十九章 租賃中,出租人的應(yīng)收融資租賃款的第五項內(nèi)容,是加上擔(dān)保余額,但是,在會計分錄的時候,這一科目又叫做“應(yīng)收融資租賃款—未擔(dān)保余額”?不是自相矛盾嗎?
機動車統(tǒng)一銷售發(fā)票有發(fā)票代碼跟發(fā)票號碼的嗎
老師,有電商相關(guān)的最新課程嗎?我們是商家
甲化妝品公司為增值稅一般納稅人,某年 7 月委托乙公司加工一批高檔化妝品,提供的材料成本為 86 萬元,支付乙公司加工費 5 萬元,當(dāng)月收回該批委托加工的高檔化妝品準(zhǔn)備用于出售。乙公司沒有同類消 費品銷售價格。 已知:高檔化妝品適用的消費稅稅率為 15%,關(guān)稅稅率為 25%。 要求:計算乙公司受托加工的高檔化妝品在交貨時應(yīng)代收代繳的增值稅和消費稅稅額。
老師,企業(yè)發(fā)票不夠用,在淘寶買的東西和業(yè)務(wù)相關(guān)的能開單位名頭發(fā)票嗎?
填這呢,11欄的數(shù)是默認(rèn)的,第21欄是零能保存,填上數(shù)了保存有提醒,可能保存不上
同學(xué)你好 需要填寫未達(dá)起征點 個體戶都填寫這里
11欄的都對,21欄“服務(wù)、不動產(chǎn)和無形資產(chǎn)”列也有默認(rèn)數(shù),貨物及勞務(wù)欄數(shù)默認(rèn)為零,需要改和填嗎
你們收入就是257這個嗎
還有后面的297029.70
你個體戶的收入都要寫在這里的 只要是普票就寫在這里
2970729這一列第21欄有默認(rèn)數(shù)。257這一列21欄無默認(rèn)數(shù),填上無法保存?,F(xiàn)在可以安默認(rèn)數(shù)報嗎
同學(xué)你好 你得填寫你的這個2970729
那個2970729的免稅額8910.89填這呢。你的意思是257.43這個免稅額7.73無法填寫是就不用填了嗎
同學(xué)你好 你這個2970729超出了季度四十五萬吧 那你按照你開票的稅率填寫上面的欄次
是297029.70元,29萬多
同學(xué)你好 那你需要填寫未達(dá)起征點