借其他應(yīng)付款,貸利潤分配未分配利潤。
老師去年匯算清繳的時候有企業(yè)不想交稅。我暫估了一筆費用。借管理費用暫估。貸其他應(yīng)收?,F(xiàn)在企業(yè)費用有了。我是直接做反分錄。還是要調(diào)以前年度損益?。?/p>
你好,老師。想問一下,21年繳納社保的分錄金額錯了,22年應(yīng)該如何調(diào)整分錄?21年分錄借:管理費用(單位社保)8540.86,借其他應(yīng)收款個人社保2289.58,貸銀行存款。22年發(fā)現(xiàn)分錄單位社保費用是7285.41,其他應(yīng)收3545.03元,21年的分錄單位社保多了,個人少了。我22年應(yīng)該如果修改分錄?小企業(yè)會計準(zhǔn)則。
執(zhí)行企業(yè)會計準(zhǔn)則,22年的費用如果沒有暫估入賬,23年匯算前取得發(fā)票,是不是需要需要納稅調(diào)減?收到發(fā)票時, 借:以前年度損益調(diào)整 貸:其他應(yīng)付款 借:利潤分配—未分配利潤 貸:以前年度損益調(diào)整 借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交企業(yè)所得稅 貸:以前年度損益調(diào)整 第三筆分錄需要做嗎 22年的納稅調(diào)減和會計分錄正確嗎?
小企業(yè)會計準(zhǔn)則,調(diào)整以前年度的損益,分錄怎么寫? 一筆2021年的分錄 借:管理費用 應(yīng)交稅費--進(jìn)項稅額 貸:現(xiàn)金 實際應(yīng)是 借:管理費用 應(yīng)交稅費--進(jìn)項稅額 貸:其他應(yīng)付款 怎么寫調(diào)整分錄?摘要怎么寫適合?
老師您好22年暫估了49萬的費用,匯繳調(diào)出交稅了,(小企業(yè)會計準(zhǔn)則,沒有以前年度調(diào)整)這個應(yīng)該如何做分錄。 當(dāng)時的分錄是,借:管理費用49、貸:其他應(yīng)付款
老師,無票支出具體填寫A105000的那一行?
出口貨物開銷售發(fā)票是按換算成FOB價開票嗎? 還是按報關(guān)單上的總金額開票
截止到24.12月公司虧損86萬多,如果25年4個季度都有預(yù)交所得稅,是不是需要保證25年利潤總額大于86萬,明年才不會生成退稅?
第一題的第一問 和第二題的第4問 收購和(繼承 饋贈 企業(yè)合并)處理方法一樣嗎 第一問的答案說 應(yīng)該在收購前處置為什么立即處置不可以
請問一下打印店里的打印費的稅務(wù)編碼是什么?屬于稅務(wù)哪一類?
出售30%的股權(quán)為什么是4分之3
老師,您好!請教您 企業(yè)的賬套庫存數(shù),利潤表的成本與利潤總額數(shù)都與稅務(wù)平臺的數(shù)據(jù)不一致!這樣是先把賬套的數(shù)據(jù)更正好再去更正稅務(wù)平臺的數(shù)據(jù)嗎? 謝謝老師指導(dǎo)!
老師,匯算清繳無票支出填那張表格
老師 水晶需要交消費稅嗎
出口貨物開銷售發(fā)票是按換算成FOB價開票嗎? 還是按報關(guān)單上的總金額開票
那當(dāng)時做的管理費用不用管了嗎
對的,是的,是這么做的。