這個怎么會不一致呢?這個差額有多大?
填增值稅申報表(表一)的時候,在開具增值稅專用發(fā)票那列,把銷售額填上,銷項(應(yīng)納)稅額,自動生成,如果生成的和開票軟件上的有細(xì)小差異,以哪個為準(zhǔn) ?
已開發(fā)票查詢和統(tǒng)計頁面的數(shù)據(jù)不一致,申報時候以哪個數(shù)據(jù)為準(zhǔn)
請問申報表和發(fā)票銷項稅額不一致的時候,以哪個為準(zhǔn)
發(fā)票和申報表的銷項稅額不合時,多申報兩分錢,以哪個為準(zhǔn)入賬
小規(guī)模納稅人 季度申報增值稅 已超30萬 部分發(fā)票開的是invoice發(fā)票 做確認(rèn)收入的時候有提銷項稅額 但是我提的銷項稅額 和一次性合計金額在稅務(wù)局申報的時候 不一致,不一致的原因是因為 小數(shù)點問題導(dǎo)致的 這個 我做賬的時候 需要怎么處理
老師,試用期可以不繳納社保嗎?
憑證可以半年的憑證裝訂在一起嗎
老板要把借公司的往來款轉(zhuǎn)投資款??梢詥幔貌挥媒欢?,需要啥附件
老師,請解析下這句話:加工費記入委外加工產(chǎn)品的成本。 我看我司科目余額表,全盤會計把委外加工費單獨出來放制造費用了。我然后我核算成本只能分配到各個產(chǎn)品中。 然后現(xiàn)在生產(chǎn)領(lǐng)料領(lǐng)這個委外件。因為不核算半成品成本。我把Bom全部拆成材料了。然后生產(chǎn)領(lǐng)料明細(xì)表肯定會領(lǐng)委外件和自制半成品組裝成產(chǎn)成品嘛,是不是,因為工司沒核算成本。所以領(lǐng)料明細(xì)表我套用采購單價乘以數(shù)量就是我成品成本。但里面含了加工費單價。那我現(xiàn)在是要把加工費減掉對吧。 2、全盤把加工費單獨出來了,影響我核算嗎?還是說我是可以把加工費計入委外加工產(chǎn)品成本
老師,比如委外加工的產(chǎn)品。ERP系統(tǒng)是有入庫單價的對嗎?如果自制的成品核算出來成本,在ERP里面也有入庫單價對嗎?
今年發(fā)放去年到今年的工資,發(fā)放的憑證需要附上去年到今年的每月的工資表嗎
海關(guān)原產(chǎn)地證需要中英文章嗎 沒有可以做嗎
當(dāng)月銷售額達(dá)到500萬,當(dāng)月升為一般納稅人,次月怎么報稅表怎么填
8月銷售額達(dá)到500萬,選擇一般納稅人生效之日為8月1日,9月份報稅的時候怎么算稅率
老師,我們是做服裝出口的,生產(chǎn)企業(yè),準(zhǔn)備第一單出口銷售,請問首單出口退稅要準(zhǔn)備什么資料?和不是首單出口的出口退稅有什么區(qū)別?有什么需要特別注意的嗎?
兩分,因為申報表銷項稅額會自動填寫,所以沒有及時更改正確的
你可以把申報表這個銷項稅額改一下改為正確的
現(xiàn)在不改申報表了,稅已經(jīng)交了
那你就把差額計入稅金及附加