你好,是的,正規(guī)的做法就是計(jì)入以前年度損益調(diào)整。
老師,2021年的汽油費(fèi)可以在2022年報(bào)銷入賬嗎?要不要用以前年度損益調(diào)整這個(gè)科目,怎么寫分錄呢?
2021年多計(jì)提了工資,在2022年沖銷,沒有用以前年度損益調(diào)整科目,因2022年企業(yè)沒有業(yè)務(wù),故導(dǎo)致2022年管理費(fèi)用報(bào)表金額為負(fù)數(shù)。請(qǐng)問(wèn)需要用以前年度損益這個(gè)科目調(diào)整嗎?還是說(shuō)報(bào)表上的管理費(fèi)用為負(fù)數(shù),也是可以的?
2022年多計(jì)提了費(fèi)用,2023年4月做了以前年度損益調(diào)整,現(xiàn)在2023年5月做2022年匯算清繳,匯算清繳需要調(diào)增嗎?還有一筆應(yīng)做成本的,做了費(fèi)用,也在2023年4月份做了以前年度損益調(diào)整。請(qǐng)問(wèn)這筆費(fèi)用匯算清繳怎么調(diào)?如果要調(diào),2022年12月財(cái)務(wù)報(bào)表要調(diào)嗎
您好老師,2022年的財(cái)務(wù)費(fèi)用誤記為管理費(fèi)用了,在本期要通過(guò)以前年度損益調(diào)整科目來(lái)調(diào)整,這個(gè)分錄怎么寫呢?
報(bào)銷2022年12月份的管理費(fèi)用,怎么做分錄?要用以前年度損益調(diào)整這個(gè)科目嗎?
我們定做了一批包裝盒,支付了模具費(fèi)和一部分定金,模具費(fèi)到一定金額是會(huì)退的。這個(gè)分錄要怎么做啊
老師好!A公司是我公司的股東,實(shí)繳資本3億零500萬(wàn),公司經(jīng)營(yíng)廠房和宿舍租賃,我司這幾年經(jīng)營(yíng)都是虧損的,廠房已折舊完畢,原值1400多萬(wàn),折舊1300多萬(wàn),凈值余70萬(wàn),其他固定資產(chǎn)凈57萬(wàn),現(xiàn)公司所有資產(chǎn)轉(zhuǎn)賣給C公司,轉(zhuǎn)讓價(jià)值2億,現(xiàn)A公司收到2億的收入,企業(yè)所得稅怎么算?
現(xiàn)在我們是性質(zhì)是總分公司模式,分公司在跨區(qū)了,增值稅在當(dāng)?shù)亟弧H绻皇欠止灸J?,是個(gè)派出機(jī)構(gòu)可以在總公司繳納增值稅不
老師,人力資源公司,給客戶介紹人員,這些人員的工資是在客戶那邊申報(bào)的,但是社醫(yī)保是在我們?nèi)肆Y源公司申報(bào)繳納的,這樣是合理的嗎?
匯算清繳有調(diào)增項(xiàng)目,那同時(shí)報(bào)送的年報(bào)要不要改的
我司小規(guī)模,現(xiàn)在要把該公司注銷掉,但是又產(chǎn)生了24年匯算清繳的退稅,這個(gè)賬該怎么記呢
老師 我們是房地產(chǎn)企業(yè) 收到專用發(fā)票計(jì)入待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅 部分發(fā)票勾選抵扣進(jìn)項(xiàng)了 月末怎樣做分錄
郭老師,我們建安公司,水利基金建設(shè)費(fèi)和個(gè)稅,預(yù)繳怎么報(bào),比如我們4月開票20萬(wàn),總工程50萬(wàn),剩30萬(wàn)沒開票
假如公司賣給個(gè)人貨物,個(gè)人支付公司1萬(wàn),確定不開給個(gè)人發(fā)票,但是個(gè)人支付的是第三方平臺(tái),平臺(tái)收了1百然后再劃給公司9千9,公司只收到9千9,且第三方給公司開了1百的發(fā)票,請(qǐng)問(wèn)①公司應(yīng)確認(rèn)的收入是1萬(wàn)還是9千9;②第三方直接扣費(fèi)后劃轉(zhuǎn)提現(xiàn),沒有銀行流水,第三方給的票改如何平賬?
老師,您好請(qǐng)問(wèn)- 企業(yè)與其他單位或個(gè)人的合作項(xiàng)目,如按協(xié)議或合同規(guī)定,應(yīng)支付給其他單位或個(gè)人的利潤(rùn),也通過(guò)“應(yīng)付利潤(rùn)”科目核算。 這應(yīng)付利潤(rùn)可以通過(guò)合作方提供發(fā)票的方式轉(zhuǎn)賬給對(duì)方嗎?還是只能通過(guò)分紅的方式申報(bào)20%的個(gè)稅給對(duì)方 謝謝老師
借 管理費(fèi)用 貸 以前年度損益調(diào)整然后再借以前年度損益調(diào)整 貸 銀行存款嗎?
你好,不需要做前面這個(gè)分錄。
分錄怎么做。能具體點(diǎn)嗎?
你好,以前年度損益調(diào)整 貸 銀行存款
那以前年度損益調(diào)整不是有余額?
你好!這個(gè)要結(jié)轉(zhuǎn)的。借:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 貸:以前年度損益調(diào)整