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老師有家客戶公戶給我們轉(zhuǎn)錢(qián),轉(zhuǎn)錯(cuò)金額了,我們又公戶原路退回了,這種做賬是直接按照其他應(yīng)付款做賬嗎?無(wú)發(fā)票無(wú)收據(jù),做賬摘要是寫(xiě)押金退回嗎

2023-06-06 08:10
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齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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你好!是的。直接按其他應(yīng)付,然后支付

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你好!是的。直接按其他應(yīng)付,然后支付
2023-06-06
借銀行存款貸其他應(yīng)付款支付出去都相反的。
2023-06-06
你好 貨款是嗎 收貨款 退貨款
2023-08-24
你好,要做賬的 借銀行存款 貸其他應(yīng)付款 借其他應(yīng)付款 貸銀行存款
2021-07-05
一、收款時(shí) 借:銀行存款 貸:預(yù)收賬款 二、確認(rèn)收入時(shí) 借:預(yù)收賬款 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 未開(kāi)具發(fā)票的收入確認(rèn)。 三、本月退回訂金 借:預(yù)收賬款 貸:銀行存款 四、沖銷上月的退款收入 借:預(yù)收賬款 負(fù)數(shù) 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 負(fù)數(shù) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 負(fù)數(shù)
2020-04-04
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