包含 5000÷1:05按照這個(gè)來(lái)確認(rèn)收入
老師,勞務(wù)派遣公司選擇差額開(kāi)票功能開(kāi)票,備注欄的差額部分包括派遣人員工資和社保。這個(gè)社保是指單位承擔(dān)部分和個(gè)人承擔(dān)部分的合計(jì)數(shù),還是只包括個(gè)人承擔(dān)部分呢?
老師,您好,請(qǐng)問(wèn)勞務(wù)派遣公司收到派遣勞務(wù)費(fèi)21000.扣除給派遣員工發(fā)放的工資18240,這個(gè)開(kāi)發(fā)票按差額征稅開(kāi)一張普通發(fā)票,最后顯示的銷售額和稅額是20868.57和131.43,然后備注欄是差額征稅:18240嗎?
勞務(wù)公司支付給派遣公司的服務(wù)費(fèi)能作為成本列到差額部分開(kāi)票嗎?就是差額部分等于工人工資加服務(wù)費(fèi),這樣可以嗎?
勞務(wù)派遣按差額計(jì)稅,具體怎么開(kāi)票?比如收到派遣服務(wù)單位100萬(wàn)元,本公司支付工資80萬(wàn)元,那么差額是20萬(wàn)元,差部分按20萬(wàn)÷(1+5%)×5%交納增值稅,這20萬(wàn)是開(kāi)專票嗎?剩下的80萬(wàn)是開(kāi)普通發(fā)票還是開(kāi)收據(jù)?
老師:請(qǐng)問(wèn):勞務(wù)派遣公司開(kāi)差額征收的發(fā)票,錄入含稅銷售額和扣除額,備注欄注明差額征稅,我想問(wèn)扣除額是工資和社保的和嗎?
材料拿貨價(jià)一個(gè)12 材料拿貨價(jià)一個(gè)100在材料_個(gè)12 市場(chǎng)上賣的是50還要電費(fèi)雜七雜八人工請(qǐng)問(wèn)怎么算?
你好,稅后滯納金在所得稅匯算清繳時(shí)調(diào)整嗎?
請(qǐng)問(wèn)老師,這23年發(fā)票沒(méi)入賬,現(xiàn)在還能處理嗎
申報(bào)主表第16欄填不了數(shù)據(jù)
平板的稅收編碼,是多少呢?
人力資源服務(wù)公司,增值稅一般納稅人,開(kāi)票金額假如為100萬(wàn),代發(fā)工資99萬(wàn),剩余1萬(wàn),按照財(cái)稅【2016】12號(hào)文是否符合減免教育費(fèi)附加和地方教育費(fèi)附加,
老師,實(shí)收資本印花稅是按次申報(bào)嗎?
公司稅務(wù)注銷了,企業(yè)還能登錄電子稅務(wù)局嗎
4月份門診工傷 借:應(yīng)收帳款-應(yīng)收醫(yī)療款-工傷醫(yī)療保險(xiǎn) 8082.4 醫(yī)保 借:應(yīng)收帳款-應(yīng)收醫(yī)療款-地方醫(yī)保 175793.85 工傷有16塊入醫(yī)保里了 調(diào)整后的分錄以及數(shù)應(yīng)該是什么
老師好,a公司和b公司有同一個(gè)股東,a公司和b公司之間的交易算不算關(guān)聯(lián)交易,匯算清繳時(shí)要不要填關(guān)聯(lián)交易那個(gè)表,a公司的分公司和b公司算不算關(guān)聯(lián)交易,a公司的分公司用不用填關(guān)聯(lián)交易那張表
這個(gè)是附表1。這個(gè)申報(bào)的收入填58,251.43嗎?,
你好,含稅的銷售額是多少的?
上面有啊,你看一下
按照你上面這個(gè)來(lái)的是的
那我開(kāi)具的發(fā)票就有30多萬(wàn),我的收入才5萬(wàn)多塊錢,是這樣嗎?
按照上面的表,主表的收入填多少?
是的 主表的銷售額就是58251.43
那做賬怎么做?
我開(kāi)票開(kāi)了30多萬(wàn),做主營(yíng)業(yè)務(wù)收入就做58,000多嗎?
本期扣除額就是他支付的工資差額30多萬(wàn)。。那支付的工資差額就計(jì)入成本,5萬(wàn)多計(jì)入收入。如果每個(gè)季度都是這樣子那不虧損100多萬(wàn),
還是主表就是這樣子填58,000多。。,企業(yè)所得稅表收入就填361517÷1.05報(bào)收入
主營(yíng)業(yè)務(wù)收入30/1.05 賬上做這個(gè) 交稅是30-成本)/1.05*5% 主表就是這樣子填58,000多。。,企業(yè)所得稅表收入就填361517÷1.05報(bào)收入 這個(gè)對(duì)
那增值稅申報(bào)表收入跟企業(yè)所得稅收入就不一致,這個(gè)有影響嗎?
你好,這里不影響的,忽略舉行。
這里不影響的,忽略就行。