同學(xué)你好 公司的話自己開(kāi)發(fā)票就可以
劉老師,想咨詢下 小規(guī)模在稅局代開(kāi)和自己在公司開(kāi)發(fā)票,一個(gè)季度能開(kāi)多少額度?在稅局代開(kāi)和在公司自己買稅控盤,自己開(kāi),都分別能開(kāi)多少額度?今天去稅局開(kāi)普通發(fā)票,他說(shuō)我們本季度開(kāi)票額,超過(guò)30萬(wàn)了,就不給我開(kāi)了。那如果是自己安了稅控盤是不是就沒(méi)有限額呢?
老師好,我是小規(guī)模納稅人,我們廠房出租合同期開(kāi)始是7月份開(kāi)始的,我是按季度開(kāi)房租發(fā)票確認(rèn)收入(平常銷售收入和房租收入都在30萬(wàn)以下,都是免增值稅的),按季度計(jì)提廠房折舊和土地?cái)備N的。 然而這個(gè)季度銷售貨物的收入就超過(guò)了30萬(wàn),代開(kāi)了專票,已交了增值稅。我想請(qǐng)問(wèn)可以把這個(gè)季度的房租收入發(fā)票放到下季度一起開(kāi)嗎?如果下季度的收入不超過(guò)30萬(wàn)的話,那就想當(dāng)于這個(gè)季度和明年第一季度的房租收入的增值稅都免了??扇绻@樣的話,那我這個(gè)季度應(yīng)計(jì)提的廠房折舊和土地?cái)備N也可以一起放到明年的第一季度嗎? 我主要是想把成本和收入放在同一期。謝謝!
老師好,我們是文化傳播公司,小規(guī)模,代開(kāi)普票,季度收入不超30萬(wàn)免增值稅,有沒(méi)有免文化事業(yè)建設(shè)稅的,我們稅種核對(duì)只有文化服務(wù),但是點(diǎn)了之后跳出來(lái)三個(gè)選項(xiàng),第一個(gè)是1.1之前(發(fā)票打出來(lái)是2020.1.1之前業(yè)務(wù),3%的發(fā)票),第二個(gè)是自愿放棄免稅優(yōu)惠政策(我現(xiàn)在發(fā)票開(kāi)的這個(gè)),第三個(gè)是以上都不是(選著第三個(gè)的話會(huì)自動(dòng)退出代開(kāi)發(fā)票申請(qǐng)界面,返回上一步),我選了第二個(gè)自愿放棄,但是不知道普票有沒(méi)有免增值稅跟文化建設(shè)說(shuō)以及其他稅費(fèi), 我普票開(kāi)出來(lái)之后再電子稅務(wù)局代開(kāi)上面看了是一個(gè)點(diǎn)的,我這個(gè)季度沒(méi)有達(dá)到起征點(diǎn)所以發(fā)票稅率那里是*星號(hào)的,只能通過(guò)電子稅務(wù)局查到一個(gè)點(diǎn)
老師好,公司在電子稅務(wù)局收到了“企業(yè)所得稅作廢發(fā)票稅前扣除”風(fēng)險(xiǎn)提示,給了一個(gè)被作廢的成本票的發(fā)票代碼,和作廢發(fā)票總金額,讓公司自查反饋情況,公司沒(méi)有遇見(jiàn)過(guò)這樣的情況,想請(qǐng)教:1、提示只是針對(duì)2022年4季度的企業(yè)所得稅嗎?我需要查范圍只在成本票開(kāi)票時(shí)間是2022年10-12月之間的發(fā)票?2、提示里只有被作廢成本票的代碼,沒(méi)有票號(hào),自查了收到的開(kāi)票日期是2022年10-12月的成本票,有好多發(fā)票代碼都符合提示的發(fā)票代碼,不能判定哪張發(fā)票被作廢了,那這種情況電子稅務(wù)局哪個(gè)模塊可以查詢被作廢的發(fā)票號(hào)?還是說(shuō)沒(méi)有辦法查詢,要一家家打電話問(wèn),如果對(duì)方說(shuō)實(shí)話我們也沒(méi)有辦法嗎?有點(diǎn)不知道怎么自查!謝謝老師
房地產(chǎn)經(jīng)紀(jì)公司 小規(guī)模沒(méi)有稅控盤 本月出租了裝房要開(kāi)具30多萬(wàn)的普票 ,發(fā)票代開(kāi)提示的條件不符季度超過(guò)了30萬(wàn) 這樣還能代開(kāi)發(fā)票嗎?除了領(lǐng)取稅控盤外,稅務(wù)局現(xiàn)在能否代開(kāi)普票?
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)相關(guān)違約金能稅前扣除嗎
企業(yè)零星支出用有合同嗎?這個(gè)是怎么規(guī)定的
第412題,第1問(wèn): 借:銀行存款-美元50*6.58=329 財(cái)務(wù)費(fèi)用1.5 貸:銀行存款-人民幣50*6.55=327.5 這樣錯(cuò)在哪里了
408題,我手寫的答案錯(cuò)在哪里了
養(yǎng)殖業(yè)公司,政府補(bǔ)助40萬(wàn)建養(yǎng)殖大棚,這個(gè)補(bǔ)助需要交企業(yè)所得稅嗎?要如何做賬?
老師,您好!投資公司(A)收到一筆被投資企業(yè)(B)分紅款。 A公司做賬分錄:借:銀行存款,貸:投資收益 利潤(rùn)表中的投資收益金額計(jì)入營(yíng)業(yè)利潤(rùn)中,啟不是在季度申報(bào)時(shí),預(yù)交企業(yè)所得稅時(shí)會(huì)交企業(yè)所得稅嗎?
老師課程里說(shuō)賬面上有800萬(wàn)的存貨,是歷史遺留問(wèn)題,什么是歷史遺留問(wèn)題
407題答案A錯(cuò)在哪里了
如何勸說(shuō)老板不能做研發(fā)支出項(xiàng)目的說(shuō)辭
老師好,先支付了 房租 借 其他應(yīng)付款 貸 銀行存款 然后正常攤銷 借 管理費(fèi)用 貸 其他應(yīng)付款 后面發(fā)票過(guò)來(lái)了 ,這個(gè)發(fā)票放到憑證哪里 還是這個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅額 怎么處理 借 進(jìn)項(xiàng)稅額 貸 什么?
就是需要領(lǐng)個(gè)稅控盤才能開(kāi)對(duì)吧
對(duì)的 自己申請(qǐng)稅盤和發(fā)票自己開(kāi)
那我們的稅率是1還是3啊
同學(xué)你好 小規(guī)??梢蚤_(kāi)百分之一
好的 謝謝 假如我們有3個(gè)合同都需要繳納印花稅對(duì)嗎?可以合在一起繳納嗎
同學(xué)你好 對(duì)的 是這樣的 可以一塊申報(bào)
新企業(yè)本季度就發(fā)生了3筆業(yè)務(wù) 收到1筆房租30多W 支付出去2筆房租 沒(méi)有員工,法人零申報(bào)個(gè)稅 ,沒(méi)繳納五險(xiǎn)一金 除了繳納收到房租的增值稅,和3份合同的印花稅還需要繳納什么稅啊
同學(xué)你好 要交印花稅
老師 你好 上面說(shuō)了我知道要繳納印花稅哈
同學(xué)你好 這個(gè)房租還需要交增值稅附加稅所得稅房產(chǎn)稅
好的老師 請(qǐng)問(wèn)會(huì)計(jì)分錄怎么做呢
繳稅的分錄嗎還是什么分錄
繳稅分錄老師
同學(xué)你好 借應(yīng)交稅費(fèi) 貸銀行存款