你好出納的賬是根據(jù)資金進(jìn)出的時(shí)候做,沒(méi)有資金進(jìn)出就不需要作賬
老師:剛來(lái)轉(zhuǎn)行一家新開(kāi)業(yè)單位。現(xiàn)沒(méi)財(cái)務(wù),沒(méi)出納。我來(lái)做會(huì)計(jì),這樣手工先做記賬憑證,可以嗎?還是要等出納來(lái)把付款憑證寫(xiě)了,后附原始單據(jù)。然后我才這樣做記賬憑證呢?那個(gè)付款憑證是不是出納做的?還是我可以一起做?記賬憑證是根據(jù)付款憑證才做的嗎?還是直接根據(jù)原始憑證做? 請(qǐng)老師詳細(xì)介紹一下, 謝謝!
老師你好!前期種植梭梭工程都是法人自己墊付或貸款支付前期費(fèi)用,當(dāng)時(shí)沒(méi)有會(huì)計(jì)一直沒(méi)有做賬,今年4月開(kāi)始做賬,11月份做賬中出現(xiàn)是19年工程用柴油的成本費(fèi)用票,請(qǐng)問(wèn)老師這些票據(jù)現(xiàn)在可以入賬嗎??當(dāng)時(shí)都是實(shí)實(shí)在在發(fā)生的成本!
你好,我們是事業(yè)單位下屬的物業(yè)公司,經(jīng)費(fèi)都是代收代付的,以前會(huì)計(jì)把收到的代收代付款記在貸方應(yīng)付賬款科目,但是支出時(shí)又借記管理費(fèi)用了,沒(méi)有沖減應(yīng)付賬款,現(xiàn)在審計(jì)支出我們收到上級(jí)單位未做收入處理,存在稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn),那我現(xiàn)在該如何調(diào)整,我看了以前年度未彌補(bǔ)虧損可以覆蓋應(yīng)付賬款余額
我們12月的公積金和社保因?yàn)榭ㄉ襄X(qián)不夠,然后沒(méi)有扣款,那我可以在12月賬上先把社保和工資計(jì)提了,然后結(jié)轉(zhuǎn)到管理費(fèi)用嗎?等到1月份的時(shí)候再做一個(gè)社保公積金單獨(dú)付款的憑證
原來(lái)我們單位是出納做現(xiàn)金銀行的賬,收付轉(zhuǎn)三種,出納做收付紙質(zhì),會(huì)計(jì)做軟件的,然后換了領(lǐng)導(dǎo),讓出納只收付款,單子給會(huì)計(jì),但是我們這會(huì)計(jì)還比較暈,。他管著好幾個(gè)工地的轉(zhuǎn)賬,我怕到時(shí)候我給她了單子她再混了說(shuō)沒(méi)給。這樣我是出納,如果銀行的還可以證明我付了,但是建筑公司有很多走現(xiàn)金的,這應(yīng)該怎么做才能證明我給她單子了
公司要注銷,賬上有10萬(wàn)現(xiàn)金沒(méi)有欠款怎么辦
老師,收到數(shù)電普票,需要查驗(yàn)發(fā)票真?zhèn)螁??如果需要的話,是在哪個(gè)平臺(tái)查驗(yàn)?
老師我們公司買(mǎi)個(gè)小轎車10萬(wàn)元,開(kāi)發(fā)票了13點(diǎn)的,但是我們是小規(guī)模納稅人,麻煩老師從入賬到折舊分錄都寫(xiě)出來(lái)一下,謝謝老師
10月份申報(bào)的抖音店鋪?zhàn)詣?dòng)把7-9月份銷售數(shù)據(jù)推送稅務(wù)局嗎?
老師問(wèn)一下,我們單位注銷,把使用過(guò)的汽車賣(mài)了,二手車市場(chǎng)已經(jīng)開(kāi)了發(fā)票,我們還需要開(kāi)發(fā)票嗎?
專票已開(kāi),已交稅,貨款未收,現(xiàn)在協(xié)商給客戶優(yōu)惠1000.專票紅沖后,是按照銷售折讓開(kāi)嗎,還是按照折讓后新價(jià)格開(kāi),我們?cè)贤瑳](méi)變,只是補(bǔ)充了折讓協(xié)議
事業(yè)單位8月多交養(yǎng)老保險(xiǎn)單位部分2130.4,個(gè)人部分1065.2,9月從待抵扣賬戶抵扣全部金額,8月份應(yīng)該怎么做賬?
請(qǐng)問(wèn)老師,暫估的原材料在第二年匯算清繳未取得發(fā)票的在之后五年內(nèi)取得的是可以的是吧?政策文件是什么?
老師,銀行付款的貼息費(fèi)用,我應(yīng)該怎么做賬,銀行也開(kāi)的發(fā)票了
您好,老師,請(qǐng)問(wèn)邊角料復(fù)出出口,需要計(jì)算進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出嗎?
老師 我問(wèn)的不是出納,是會(huì)計(jì),謝謝
你好,會(huì)計(jì)做賬不是根據(jù)是否有資金進(jìn)出,只要有業(yè)務(wù)就需要做賬的。