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老師,麻煩問一下,我5月支付的2400的款,票我也收到了。分錄是借:應(yīng)付賬款2400貸:銀行存款2400??晌业目颇坑囝~表期末余額貸方是-2400。我是哪里寫錯了嗎

2023-06-04 16:54
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-06-04 16:56

您好,沒有錯啊,貸方 -2400,就是我們分錄里 借 2400

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您好,沒有錯啊,貸方 -2400,就是我們分錄里 借 2400
2023-06-04
依描述,可以這樣修改的
2022-01-07
同學(xué),你好。如果現(xiàn)在老板想在賬上體現(xiàn)出來已經(jīng)收到的這4000萬工程款就要先把4000萬入賬再把其后發(fā)生的業(yè)務(wù)全部入賬,結(jié)余銀行存款余額2400
2021-06-22
同學(xué)你好,你的財務(wù)軟件余額表的公式有問題,咨詢財務(wù)軟件公司。
2022-03-30
你好,這個固定資產(chǎn)也需要紅沖嗎?
2022-06-21
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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