都是一般計(jì)稅的嗎?如果是的話都可以抵扣 建議根據(jù)稅負(fù)來認(rèn)證 增值稅稅負(fù)7-8% 所得稅稅負(fù)2-3%
該企業(yè)為增值稅一般納稅人,適用增值稅稅率17% 1. 購進(jìn)貨物取得增值稅專用發(fā)票,注明支付貨款60萬元,進(jìn)項(xiàng)稅額10.2萬元;另外支付購貨運(yùn)輸費(fèi)用6萬元,稅率7%,取得運(yùn)輸公司開具的普通發(fā)票,求可抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額是多少?
老師我們是一般納稅人,舉例本月營業(yè)收入100萬,稅額13萬,本期取得增值稅專用發(fā)票一張金額246.15萬,稅額32萬,我們公司增值稅稅負(fù)率是1%,假如本期我們32萬的進(jìn)項(xiàng)必須認(rèn)證,不然就要繳納13萬的稅,現(xiàn)在進(jìn)項(xiàng)發(fā)票控制不了的情況下怎么調(diào)銷項(xiàng)
老師我們是一般納稅人,舉例本月營業(yè)收入100萬,稅額13萬,本期取得增值稅專用發(fā)票一張金額246.15萬,稅額32萬,我們公司增值稅稅負(fù)率是1%,假如本期我們32萬的進(jìn)項(xiàng)必須認(rèn)證,不然就要繳納13萬的稅,現(xiàn)在進(jìn)項(xiàng)發(fā)票控制不了的情況下怎么調(diào)銷項(xiàng),本題收入需要調(diào)增多少
某制造職場企業(yè)為增值稅一般納稅人2020年8月發(fā)生經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)如下:一購進(jìn)原材料一批取得增值稅專用發(fā)票注明的一,購進(jìn)原材料一批,取得增值稅專用發(fā)票注明的金額為100萬元,不含稅。增值稅為十三萬元,支付運(yùn)費(fèi)取得增值稅專用發(fā)票注明金額為2萬元增值稅為0.18萬元。二購進(jìn)紙?jiān)牧弦慌〉迷鲋刀悓S冒l(fā)票注明的金額為50萬元含稅。三購進(jìn)辦公用打印紙五箱取得增值稅普通發(fā)票注明金額為1萬元含稅。四銷售產(chǎn)品一批開具增值稅專用發(fā)票不含稅金額為300萬元。已知該企業(yè)取得增值稅專用發(fā)票均符合抵扣規(guī)定,購進(jìn)和銷售產(chǎn)品適用的增值稅稅率為13%。計(jì)算該企業(yè)當(dāng)月進(jìn)項(xiàng)稅額銷項(xiàng)稅額及應(yīng)納增值稅稅額
其他醫(yī)藥制造業(yè)一般納稅人公司,本月銷項(xiàng)稅開票額400萬,包含專票300萬,普票100萬。進(jìn)項(xiàng)票開了500萬。專票能全部抵扣嗎?增值稅和企業(yè)所得稅稅負(fù)率控制在多少合適呢?
老師,開進(jìn)來的農(nóng)產(chǎn)品免稅的票,印花稅按票面金額計(jì)算還是抵扣過9個(gè)點(diǎn)的金額算
老師你好,我買的會(huì)計(jì)副業(yè)速成班的那個(gè)商業(yè)會(huì)計(jì)實(shí)戰(zhàn)書沒有了在哪里買
老師,工會(huì)經(jīng)費(fèi)記哪個(gè)科目
老師,社保當(dāng)月未繳,隔月產(chǎn)生21.58元,這費(fèi)用是計(jì)入營業(yè)外支出---滯納金嗎
出差報(bào)銷車費(fèi),錢打給個(gè)人 有車票的發(fā)票 請問分錄怎么做
公司賣一輛二手車賣了2800元,增值稅納稅申報(bào)表已經(jīng)申報(bào)了。二手車市場開了一張發(fā)票,公司沒有開。當(dāng)時(shí)做了一條分路如下,但現(xiàn)在我發(fā)現(xiàn)增值稅納稅申報(bào)表與我做賬的相差收入相差2800元,銷項(xiàng)稅額也相差,那我現(xiàn)在要補(bǔ)一筆什么樣的分錄呢?
老師,我們公司向另外一個(gè)合伙企業(yè)投資,51%的股份,5萬 實(shí)際付了投資款7萬 分錄是,借 長投5萬 資本公積2萬 貸銀行存款嗎
請問開過發(fā)票的公司可以選擇簡易注銷嗎?工商
我公司是勞務(wù)公司,把一部分專業(yè)作業(yè)分包給了另一個(gè)勞務(wù)公司,取得了對方勞務(wù)公司開具的發(fā)票,應(yīng)該如何做賬?入主營業(yè)務(wù)成本的話,他給我公司開了25萬。我能不能只入15萬做主營業(yè)務(wù)成本?
老師,進(jìn)項(xiàng)票已鎖定是什么意思