借其他應收款 貸銀行存款 實際發(fā)放時 借應付職工薪酬 貸銀行存款 其他應收款
老師,您好,請教個問題,公司2022年以前賬務由代賬會計做賬,員工每月應發(fā)工資20000,但由于效益不好,年度實發(fā)到手工資為75000代賬會計每月計提5000的工資,個稅申報也是安每月5000元申報的。2023年我們想自己做賬,發(fā)現(xiàn)這個問題,想讓代賬會計將應計提工資差額全部計提在12月份,個稅申報也按照員工工資實發(fā)數(shù)補齊,這樣做可不可以?
老師 您好 我公司屬于采石廠,工資每月正常計提,但沒有每月正常發(fā) 員工有需要預支工資 到年底再全部補發(fā) 這個預支工資該怎樣寫會計分錄 謝謝老師
老師 我們勞務工資全部按照正常工資申報個稅了 因為勞務工資超過800就要交 還沒有扣除門檻 太高了 7月份我的賬上計提的工資小宇支付的工資 有一部分勞務工資是預付的 工程還沒有結(jié)束 大部分情況只有勞務工資才會出現(xiàn)預付情況 但我們申報個稅都是按照正常工資申報嘞 到時候萬一著稅務局差 這怎么應對 問說我們?yōu)槭裁刺崆爸Ц赌敲炊喙べY安 是不是勞務工資 如果我們回答是就要修改個稅 這應該怎么應對@郭老師@郭老師
老師 我們勞務工資全部按照正常工資申報個稅了 因為勞務工資超過800就要交 還沒有扣除門檻 太高了 7月份我的賬上計提的工資小宇支付的工資 有一部分勞務工資是預付的 工程還沒有結(jié)束 大部分情況只有勞務工資才會出現(xiàn)預付情況 但我們申報個稅都是按照正常工資申報嘞 到時候萬一著稅務局差 這怎么應對 問說我們?yōu)槭裁刺崆爸Ц赌敲炊喙べY安 是不是勞務工資 如果我們回答是就要修改個稅 這應該怎么應對 10分鐘了 有老師接都沒有老師回答 什么情況 全平臺老師都不會嗎
老師,我們有一個員工5-8月份工資當時沒有計提沒有發(fā),但是社保和公積金當時全部公司承擔的,現(xiàn)在年底公司決定全部按照5-8月份正常發(fā)放,我應該怎么做公司表,能少繳稅???
老師 出售自己使用過的固定資產(chǎn) 不是3%減按2嗎 為啥都用1啊
老師,請問稅務系統(tǒng)財務報表只需要3個月出一次嗎,做賬是每個月都出是嗎
老師,資產(chǎn)負債表的未分配利潤等于利潤表的哪個數(shù)據(jù)?
公益性公墓建設(shè)項目已經(jīng)出審計報告,這個記什么會計科目?借:開發(fā)成本 貸:銀行存款 完工后轉(zhuǎn)開發(fā)產(chǎn)品?怎么算完工?正式的評估報告?還是……
建筑公司:我們是專業(yè)分包的公司 分包方干活給我們開發(fā)票 我們都是以代發(fā)工資形式結(jié)算 這樣可以嗎 不走公戶 每個項目都是
快賬軟件只能網(wǎng)址登錄嗎?
請問有銷售收入,但是還沒有成本票回來,月末暫估成本的時候分錄是怎樣的
甲方(債務人)、乙方(原債權(quán)人)、丙方(債權(quán)受讓人),我們是丙方分包了乙方的勞務,乙方給甲方開1000萬工程款發(fā)票,甲方付乙方本應付1000萬,但現(xiàn)在只有700萬款跟價值300萬房子,而我們分包了乙方的勞務,又將這價值300萬的房子給我們了,我們?nèi)叫枰瀭鶛?quán)債務清償協(xié)議,我們也開300萬發(fā)票給了乙方,后邊這300萬不再走賬了,這樣對我們也就是丙方有稅務風險嗎?
1、老師:下面這道題,轉(zhuǎn)讓不動產(chǎn)為何是9%的稅率,不是13%嗎? 2、另外為何不減當時購進時成本和契稅? 3、老師可以幫忙總結(jié)一下轉(zhuǎn)讓不動產(chǎn)以及建筑什么情況下13%、9%,什么情況下用5%稅率和3%稅率。 什么情況下建筑和房地產(chǎn)用差額?
括號1里的內(nèi)容是啥意思