你好,是的,是這樣的

老師,您好!我想咨詢關于生產(chǎn)企業(yè)出口退稅的問題。 我企業(yè)11月份所屬期內在生產(chǎn)企業(yè)離線出口退稅申報軟件內申報了免抵退。后來因為稅局讓企業(yè)撤回免抵退,我在電子稅局里面的出口退(免)稅申報選擇了在線申報撤回的退免稅申報。 導致我這個月在離線版申報系統(tǒng)內數(shù)據(jù)對不上了,請問需要怎么做呢?
老師,請問一下有生產(chǎn)企業(yè)在電子稅務局網(wǎng)站里申報退稅的操作流程嗎?
老師,這個月退稅是在電子稅務局網(wǎng)站里面生產(chǎn)企業(yè)免抵退稅申報里勾選需要退稅的數(shù)據(jù),然后生成明細嗎?
生產(chǎn)企業(yè)出口貨物勞務免抵退稅申報明細表提交完生成免抵退稅申報表是不是要先做、然后會自動到增值稅里面、在一起申報增值稅?
老師 已完成免抵退稅申報 退稅款發(fā)放下來了 想去查下這個表是怎么填的 可以在電子稅務局哪里查看免抵退稅申報表明細呀
請問這個月開票太多,沒有進項發(fā)票,要交好多稅,可以下個月拿到發(fā)票認證后退稅嗎?
亞馬遜低價商城的商品,雖然在國內倉出去的,也沒有報關單,但是賣給國外的。可以做出口免稅嘛,出口退稅呢
雙休公司,十月份法休長假員工有請假不滿勤工資怎么算
老師您好,老板有一般納稅人a,和小規(guī)模納稅人b兩個公司,a公司是研發(fā)高新生產(chǎn)企業(yè),b公司是技術服務企業(yè),現(xiàn)在高新技術企業(yè)a公司申請增額服務發(fā)票,與b公司簽訂了服務合同,把研發(fā)技術賣給b公司,可以嗎
請問老師,當月勞務成本做到了人工成本,并且錢已付,請問如何做調整分錄?前提我覺得需要同步調應付職工薪酬科目,不止是合同履約成本互調
自然人獨資有限責任公司,只能有一個股東嗎
個稅申報后,每年有退稅是什么原因呢?
老師請教一下、比如公司進貨來的產(chǎn)品、用來招待或內部使用。品鑒這類、小規(guī)模、可以直接做成會計分錄:借 管理費用招待費用 貸庫存商品嗎 還是必須 一定要視同銷售 多做一步。管理費用 招待費 貸主營業(yè)務收入。 再 借主營業(yè)務成本 貸庫存商品、(假如說之前一直做成了 借管理費用 貸庫存商品的話 怎么辦 要全部更改過來嗎 )
老師,請問如果是優(yōu)質基金,年化收益率10%以上可以實現(xiàn)的吧,那就可以實現(xiàn)財務自由,不做代賬了是吧
老師您好,現(xiàn)在開發(fā)票能開9月份的嗎?
老師,就是在這個表里面,這個月不需要退稅的,我就不勾選,是嗎?
你好,是的,是這樣的
還有一個疑問,為什么我5月份收到報關單有20多份,電子口岸下載出來導到系統(tǒng)里面數(shù)據(jù)校驗成功也有20幾份,但是到了生產(chǎn)企業(yè)免抵退稅申報表里面只有5份,這是什么 原因呢
你好,那就需要問稅局方面,為什么有這個差異了
數(shù)據(jù)校驗成功應該就是沒有什么 問題的數(shù)據(jù),是嗎,如果是有問題的數(shù)據(jù),會數(shù)據(jù)校驗不成功,是嗎
你好,是的,是這樣的