您好 把前面每個(gè)月的分錄紅沖 然后再根據(jù)發(fā)票做一筆分錄
老師您好,公司是2019年八月份成立的小規(guī)模,當(dāng)時(shí)基本戶(hù)里也沒(méi)有錢(qián),2019年12月份有一筆業(yè)務(wù)3000元的,12月份先開(kāi)的票,所以老板就打了100元錢(qián)進(jìn)去,在稅務(wù)局代開(kāi)的專(zhuān)票為了可以扣掉稅款的!一月份才收到錢(qián),代賬公司也給做的應(yīng)收賬款,后面1月份貨款到了,沒(méi)有跟代賬公司說(shuō)也就沒(méi)做成收入,還在應(yīng)收上掛著的,但是同時(shí)又發(fā)生了幾筆交易,銀行扣了好幾月份手續(xù)費(fèi)有250元錢(qián),老板又私自把錢(qián)轉(zhuǎn)到自己卡里作為報(bào)銷(xiāo)費(fèi)用,這些都沒(méi)跟代賬公司說(shuō),他們也沒(méi)有做賬,直到四月份老板不想讓他們代賬了,就把財(cái)務(wù)交接過(guò)來(lái)了,1-3月份的那個(gè)季度他們什么也沒(méi)做,實(shí)際上是有發(fā)生我跟你描述的這幾筆交易的,19年12月份的100元他們也沒(méi)有做賬,現(xiàn)在我想把這個(gè)應(yīng)收賬款做平,讓老板又打了3000元進(jìn)去,但是后面該怎么操作我就又糊涂了!2500的還需不需要再打到老板卡里呢?250的手續(xù)費(fèi)又該怎么做呢?不可能再扣掉這些銀行費(fèi)用的呀?所以請(qǐng)教老師
我們老板和老板娘各有一家公司,去年老板的公司(A)支付寶轉(zhuǎn)了100萬(wàn)到老板娘(B)的公司的支付寶上,因?yàn)锽公司去年下半年開(kāi)始了個(gè)新的項(xiàng)目,有工資,社保,房租,水電費(fèi)等費(fèi)用,沒(méi)有錢(qián),所以轉(zhuǎn)過(guò)來(lái)了,后來(lái)我們公司出納就直接從支付寶提現(xiàn)到基本戶(hù)上面了,去年我們公司的賬是代理記賬做的,因?yàn)锽公司這幾年一直都是零申報(bào)的,我們公司的出納也沒(méi)有跟代理記賬那邊溝通,那邊也不知道情況,銀行流水也沒(méi)有去拉,雖然他們每個(gè)月在電子稅務(wù)局上面申報(bào)社保,扣費(fèi),也沒(méi)有來(lái)問(wèn)公司,所以他們只是申報(bào)了下社保,財(cái)務(wù)報(bào)表之類(lèi)的,個(gè)稅,賬都沒(méi)有做,我今年4月份接過(guò)來(lái)的時(shí)候把前面的工資,費(fèi)用的賬都補(bǔ)上了,去年申報(bào)的財(cái)務(wù)報(bào)表也沒(méi)有去更改,個(gè)稅也沒(méi)有補(bǔ)上,支付寶收的款做成了預(yù)收賬款,聽(tīng)取了一個(gè)財(cái)務(wù)朋友的建議,預(yù)收賬款每個(gè)月確認(rèn)了一部分收入,但是現(xiàn)在賬上還掛著60萬(wàn),那現(xiàn)在要怎么處理呢?怎么樣才能規(guī)范化呢?
老師請(qǐng)問(wèn)一下: 小規(guī)模二季度5月份自開(kāi)專(zhuān)票 3%稅率開(kāi)錯(cuò)成1%了,在第三季度7月份電子稅務(wù)局真報(bào)表時(shí) 有點(diǎn)問(wèn)題能不過(guò),當(dāng)時(shí)問(wèn)了稅務(wù)大廳讓按3%填報(bào)交稅。 同時(shí)7月份把稅率開(kāi)錯(cuò)的1%紅沖之后,開(kāi)了一張正確的3%的票,可是 在10月份填報(bào)第三季度的時(shí)候 里面不是顯示我要多交稅款了嗎,當(dāng)時(shí)填報(bào)的時(shí)候應(yīng)該把我已經(jīng)交稅的不含稅收入減下來(lái) 對(duì)吧。一下子疏忽了 已經(jīng)申報(bào)扣款了,才發(fā)現(xiàn)這個(gè)問(wèn)題,好在 去稅務(wù)大廳辦理了抵欠,說(shuō)第三季度先不扣款,把多交的稅款去大廳抵了再。 現(xiàn)在的問(wèn)題是,我的賬 科目余額表 應(yīng)交增值稅 余額咋就不對(duì)呢? 應(yīng)該顯示我有多交的稅款 才對(duì)吧? 7月份 我紅沖了1%,開(kāi)了正常的3%。在此期間我是不是應(yīng)該要做一筆分錄,體現(xiàn)出我多交稅了呢?怎么做
老師你好,我們公司去年12月份又預(yù)提一項(xiàng)費(fèi)用比如說(shuō)10萬(wàn)元整,該費(fèi)用的發(fā)票是在23年2月份開(kāi)來(lái)的,但是當(dāng)時(shí)預(yù)提的時(shí)候,因?yàn)榘l(fā)票沒(méi)開(kāi)具,而且當(dāng)初它家每次都開(kāi)的普通發(fā)票,所以我按含稅價(jià)預(yù)提的費(fèi)用,23年收到發(fā)票后,發(fā)現(xiàn)對(duì)方開(kāi)的是專(zhuān)票,小規(guī)模企業(yè)有一個(gè)0.01稅率的增值稅,因此票面不含稅金額為9.9萬(wàn)元+0.1萬(wàn)元的增值稅,我在沖該筆預(yù)提費(fèi)用時(shí),只能用不含稅金額9.9萬(wàn)元去沖當(dāng)初預(yù)提的,剩下的0.1萬(wàn)元無(wú)法沖減費(fèi)用,于是在23年做22年所得稅匯算清繳時(shí),把0.1萬(wàn)元做了調(diào)增處理,現(xiàn)在是納稅申報(bào)的問(wèn)題解決了,但是在賬務(wù)上,我要怎么處理這個(gè)0.1萬(wàn)元多出來(lái)的應(yīng)付款呀,因?yàn)樵?3年做沖預(yù)提費(fèi)用時(shí),0.1萬(wàn)元這個(gè)部分是做的借進(jìn)項(xiàng)稅金,貸其他應(yīng)付款,感覺(jué)這樣重復(fù)做了,有什么辦法不重復(fù)也能正確入賬呢,麻煩老師解答下,謝謝
小規(guī)模代理記賬公司。去年89 10 11 12月份每個(gè)月都有電子普票的通訊費(fèi)用.然后然后我把每個(gè)月的費(fèi)用都錄到每個(gè)月里面,然后2023年1月份。公司又開(kāi)具了5~12月份總的電子普票,金額是1267。請(qǐng)問(wèn)我該怎樣入賬
我們是運(yùn)輸公司,因?yàn)檐?chē)輛電池不行了,與另外一個(gè)運(yùn)輸公司協(xié)議租車(chē)進(jìn)行運(yùn)輸任務(wù),實(shí)際支付費(fèi)用時(shí),因?yàn)閷?duì)方公司沒(méi)有利潤(rùn),費(fèi)用全是駕駛員運(yùn)輸差旅費(fèi)補(bǔ)助,就委托一個(gè)駕駛員收款,不提供發(fā)票,這邊要求駕駛員代開(kāi)發(fā)票,但是租賃和勞務(wù)稅率過(guò)高,實(shí)在擔(dān)負(fù)不起,不知道應(yīng)該怎么辦了?請(qǐng)老師指點(diǎn)迷津
老師,請(qǐng)問(wèn)一下老板轉(zhuǎn)入公戶(hù)投資款38萬(wàn),注冊(cè)資金10萬(wàn),怎么做分錄吖?
支付倉(cāng)庫(kù)收到的不良馬達(dá)退貨到付快遞費(fèi):21元計(jì)入什么科目明細(xì)?
老師計(jì)提社保賬務(wù)處理怎么記賬
勞務(wù)費(fèi)發(fā)票 拿代發(fā)工資入成本 如果代發(fā)工資和勞務(wù)發(fā)票金額一樣 沒(méi)有事把 稅務(wù)局不會(huì)認(rèn)為你偷稅漏稅吧
老師,你好,請(qǐng)問(wèn)出口退稅需要提供采購(gòu)合同嗎?我們開(kāi)了采購(gòu)發(fā)票的?
老師電子煙哪個(gè)環(huán)節(jié)征收消費(fèi)稅
分包方給我們開(kāi)工程服務(wù)發(fā)票 但是結(jié)算的時(shí)候按照每次代發(fā)工資結(jié)算 然后后面不夠結(jié)算的才對(duì)公結(jié)算 這樣之前代發(fā)工資的發(fā)票必須開(kāi)成勞務(wù)費(fèi)么 還是工程服務(wù)也可以
老師 請(qǐng)教下我8月15日有匯一筆UL認(rèn)證費(fèi)美元1877.8到國(guó)外 現(xiàn)在需要代扣代繳稅費(fèi) 請(qǐng)問(wèn)這個(gè)計(jì)算依據(jù)是怎么算的 要怎么報(bào)稅?
新公司有研發(fā)支出的前提是什么?