借利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn) 貸應(yīng)交稅費(fèi)、企業(yè)所得稅, 借應(yīng)交稅費(fèi)、企業(yè)所得稅,貸銀行存款。
老師您好,匯算清繳補(bǔ)繳了所得稅5000元,我當(dāng)時(shí)做 借:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 貸:應(yīng)交稅費(fèi) 借:應(yīng)交稅費(fèi) 貸:銀行存款 我現(xiàn)在發(fā)現(xiàn) 年末未分配利潤(rùn)金額 少 5000 這筆要調(diào)整嗎 還是 沒問題?
您好,老師,去年匯算清繳時(shí)交所得稅,分錄做成這樣,借:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn),貸應(yīng)交稅費(fèi),借應(yīng)交稅費(fèi),貸銀行存款,利潤(rùn)表的未分配利潤(rùn)和資產(chǎn)負(fù)債表的未分配利潤(rùn)不一致,現(xiàn)在才發(fā)現(xiàn),這個(gè)怎么處理?
匯算清繳補(bǔ)交所得稅分錄:借利潤(rùn)分配--未分配利潤(rùn) 貸應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交所得稅,借應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交所得稅 貸銀行存款!如果這么做,我財(cái)務(wù)報(bào)表中的期末未分配利潤(rùn)就不等于期初未分配利潤(rùn)加凈利潤(rùn)了
老師補(bǔ)繳了以前年度增值稅,會(huì)計(jì)分錄我是這樣記的:借:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn),貸:銀行存款,我們是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,匯算清繳要調(diào)減嗎
老師,去年的所得稅多繳納了859 做好了匯算清繳后稅款退到帳戶了,我是不是,借 銀存 貸 利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)
我們是一般納稅人,取得的二手機(jī)動(dòng)車普票,沒有抵扣進(jìn)項(xiàng),又二手機(jī)交易出去了,按13交增值稅還是按簡(jiǎn)易交啊
老師無票支出,我是不是可以在摘要欄這樣寫摘要欄寫,比如采購(gòu)辦公用品,我可以寫無票支出,報(bào)銷張三采購(gòu)辦公用品,就是盡量寫詳細(xì)一點(diǎn)
老師,意思是采購(gòu)原材料100沒有發(fā)票,然后也加工領(lǐng)用了,匯算的時(shí)候就調(diào)增100嗎老師,無票支出寫摘要欄,匯算的時(shí)候是不是從明細(xì)賬查就可以一次匯總出無票支出
老師,意思是采購(gòu)原材料100沒有發(fā)票,然后也加工領(lǐng)用了,匯算的時(shí)候就調(diào)增100嗎
老師,無票支出主要指的是費(fèi)用支出嗎?比如工業(yè)采購(gòu)原材料沒有取得發(fā)票,但原材料還要加工成庫(kù)存商品,才結(jié)轉(zhuǎn)主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,這樣的原材料無票支出,匯算也調(diào)增嗎?還是怎么處理
老師,我想問一下寫摘要的問題,比如發(fā)工資扣除個(gè)稅還有收會(huì)待扣扣社保,做一張憑證,摘要欄都寫發(fā)放某月工資,還是再扣個(gè)稅的欄寫代扣個(gè)稅然后再其他應(yīng)收款代扣社保欄寫發(fā)工資扣個(gè)人社保啊,那種合適,我看之前外賬會(huì)計(jì)一張憑證摘要都是發(fā)放工資
老師,那我做賬的時(shí)候把無票支出寫在摘要欄可以嗎?這樣匯算的時(shí)候一下就可以查出無票多少,可以嗎
老師收入到支付寶提現(xiàn)有手續(xù)費(fèi)也是按扣除手續(xù)費(fèi)前確認(rèn)收入嗎
老師好!公司二月份注冊(cè)清算已繳企業(yè)所得稅款2800元,請(qǐng)問分錄怎么做?
老師匯算清繳的時(shí)候,其他可以填無票支出,那比如發(fā)生差旅費(fèi)1000其中100無票,是不是匯算期間費(fèi)用差旅費(fèi)就填1000然后調(diào)整的其他填100.做賬的時(shí)候是做1000的差旅費(fèi)然后自己登記無票臺(tái)賬100嗎?還是做賬的時(shí)候就把無票提現(xiàn)出來
對(duì),我是這樣做的,那我的未分配利潤(rùn)會(huì)減少對(duì)嗎
對(duì)的,是的,會(huì)減少的。