您好,這個是可以進項稅額轉(zhuǎn)出的
請問老師,9月初開進來的進項發(fā)票,材料已經(jīng)在8月份入庫,我可以把這張發(fā)票入在8月賬目,并且認證抵扣嗎?
增值稅款已經(jīng)扣過了 出了一個問題, 就是8月份有一張發(fā)票忘記認證了。 進項稅額已經(jīng)轉(zhuǎn)出了, 賬也做了進項稅額轉(zhuǎn)出了, 我們的進項發(fā)票現(xiàn)在比較充足。所以忘記認證了那張發(fā)票了, 但是我填報表的時候把那張發(fā)票又轉(zhuǎn)出了
今年3月份材料商開具了一張專票5萬,當月已經(jīng)抵扣了,現(xiàn)在材料商要作廢這個5萬的發(fā)票,再重新開具5萬,請問這樣可以嗎?稅務(wù)上要不要轉(zhuǎn)出這五萬的進項稅額?
我單位在11月份勾選認證抵扣一張發(fā)票,這個月發(fā)現(xiàn)發(fā)票狀態(tài)顯示作廢,查驗真?zhèn)我诧@示該發(fā)票作廢了。請問這應(yīng)該怎么處理,進項轉(zhuǎn)出是在認證抵扣當月,還是在這個月。
請問2022年11月開具的進項發(fā)票,我公司這張發(fā)票一月份已經(jīng)抵扣認證,現(xiàn)在項目合同作廢了,還可以進項稅轉(zhuǎn)出嗎?
行政單位職工去異地參加全市行業(yè)協(xié)會商會黨組織書記和黨務(wù)工作者培訓(xùn)班的往返交通費和市內(nèi)交通費能在兩新黨建組織工作經(jīng)費中列支嗎?
老師你好!公司勞務(wù)公司沒有資質(zhì)接了個勞務(wù)項目,現(xiàn)在稅務(wù)在問公司資質(zhì)這個問題,而且系統(tǒng)預(yù)警就是只對一個公司開票,目前也只有一個勞務(wù)的業(yè)務(wù),怎樣向他們解釋這個問題
前年把法人的其他應(yīng)付款轉(zhuǎn)到實收資本,現(xiàn)在怎么轉(zhuǎn)回往來款
你好!公司是建筑勞務(wù)公司沒有建筑資質(zhì),接了勞務(wù)公司的項目,現(xiàn)在稅務(wù)問我們有沒有資質(zhì),稅務(wù)需要管理我們有沒有資質(zhì)嗎?
我交的增值稅會計科目選擇應(yīng)交稅費銷項稅額對不對
資產(chǎn)可收回金額為什么與資產(chǎn)預(yù)計未來現(xiàn)金流量的現(xiàn)值有關(guān)?公允價值減去處置費用的凈資產(chǎn)收回,那么未來現(xiàn)金流量為什么不減去現(xiàn)金流出?這樣分別包含未消耗和消耗利益、計量不同的兩個主體來做判斷是否公允?
老師,想問下,總公司為子公司提供的貨物切割費、包裝費等服務(wù)費,可以開具發(fā)票嗎?開什么票合適?
老師您好,公司關(guān)于2024年一直沒有實際發(fā)放工資,把工資計入了其他應(yīng)付款,然后在匯算清繳的時候可以填研發(fā)費用加計扣除嗎
老師:公司賣貨,簽合同,一年完成任務(wù)10000袋,價格280元,已完成任務(wù),那么1000袋的貨,按很低的30元出售,這1000袋發(fā)票怎么開?
老師您好!小規(guī)模,如果專票超過30萬,普票部分也要交稅是嗎?
跨年了也沒事?我要給對方開局紅字申請書嗎?
嗯對,需要申請書,但是跨年了可以
咋開?能告訴我流程嗎?
購買方不是抵扣了嗎,需要購買方在開票軟件上填寫紅字信息表,之后給你一個信息表編號,你這邊會受到信息,1對應(yīng)就行
我就是夠買方,我收到的進項發(fā)票,所以我進項稅轉(zhuǎn)出啊!
那你需要再開票軟件中,有一個紅字信息表填開,錄入原始的藍字發(fā)票號碼,之后生成一個編號,給銷售方就行
是勾選購買方申請嗎?
嗯對,因為未抵扣的話是銷售方申請,已抵扣的話是購買方申請