您好,最好和對方確認一下看看咋回事
10月A單位開給我一張發(fā)票,11月退票給A公司,當月重開給我。12月3日,認證11月進項的時候,退票還在我們的抵扣平臺上顯示,兩張發(fā)票號碼尾數(shù)都是6,我沒看清楚就把退票給認證了。在認證12月進項的時候才發(fā)現(xiàn),怎么處理?。?/p>
我的增值稅發(fā)票認證平臺稅款所屬期顯示的是2021年1月份,顯示20年12月份已申報,但是我確實還沒報稅呢?現(xiàn)在要認證勾選抵扣12月的發(fā)票,現(xiàn)在報不了,這個怎么辦呢?
請問 我這個月忘記勾選進項發(fā)票,增值稅已經申報了,現(xiàn)在我作廢了還可以勾選抵扣嗎?還是應該怎么做呢?
請問老師,我上個月在網上勾選認證了,但是對方月底把發(fā)票作廢了。我現(xiàn)在已經把這個票認證抵扣了。請問我現(xiàn)在是該怎么辦吖
老師,我現(xiàn)在申報遇到一個問題,就是我進項發(fā)票抵扣勾選了5張發(fā)票,已統(tǒng)計確認,申報時數(shù)字準備區(qū)只顯示了3張發(fā)票,未顯示的那兩張進項發(fā)票是2019年10月份開的,一張稅率是13%,一張稅率是6%的,一直沒勾選,這個該怎么處理呢?
老師業(yè)務量減少會導致資產總計減少么
廠區(qū)綠化用營養(yǎng)土可以抵扣嗎
展會費,展會費,屬于業(yè)務宣傳費嗎,展會費我們公司是買一個參展的名額
老師。我這個應付工資應該是32194,但是有615是電源挪用了,然后的話從工資里面扣出來的。這個怎么進行賬務處理。也就是說這個615元的話是門店收到的門店現(xiàn)金。
老師,A公司25 %的股東由于企業(yè)長期虧損凈資產為負,想退出股份,認繳出資額75萬,已實繳25萬,余50萬未繳納,還在期限內,已和B公司達成協(xié)議,本次股權轉讓B不用支付價款,在認繳到期前繳納50萬,這樣B公司應該怎樣申報印花稅、怎樣做賬呢,謝謝
老師,你好,我們有個員工簽訂的是勞務合同,但是每月還是按照考勤工資表造冊發(fā)放工資的,這種情況個稅申報是按照工資薪金還是勞務報酬來申報?
材料拿貨價一個12 材料拿貨價一個100在材料_個12 市場上賣的是50還要電費雜七雜八人工請問怎么算?
請問去年勞務公司,差成本發(fā)票,能不能現(xiàn)在辦個體工商戶,開成本發(fā)票給勞務公司?
老師,請問注冊家族公司/集團公司有什么要求嗎?或者說實操是如何的?
籌建期交的房租在營業(yè)期需要攤銷嘛
對方順當天開了兩張發(fā)票,有一張作廢了。
作廢了你們也抵扣了,那就需要轉出
但是當時在增值稅綜合平臺上出現(xiàn)了,
所以說你們需要進項稅額轉出
進項稅額轉出是在認證抵扣的當月還是在這個月轉出就行?
在這個月做轉出就行了
我們認證抵扣當月繳稅了,如果在這個月進項稅額轉出,以后稅務核查的時候,會不會覺得我們少繳納增值稅,
這塊有什么規(guī)定文件嗎?
有無文件不確定,但是一般都是這么操作的
好的!謝謝
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