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請問下我開出去發(fā)票,那個稅,得怎么做分錄,正常不是有收入,借銀行存款,貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅嗎 那我這個小規(guī)模不是沒超15萬免的嗎?這個分錄得怎么做,謝謝啊

2023-06-02 13:17
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-06-02 13:19

這個分錄是正確的。現(xiàn)在政策是一個季度,30萬是免稅的,不是15 45萬了。

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齊紅老師 解答 2023-06-02 13:19

然后符合減免政策,是借應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅減免稅額。貸營業(yè)外收入。

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快賬用戶8158 追問 2023-06-02 13:20

那個稅我不是沒交嗎?

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齊紅老師 解答 2023-06-02 13:20

是的,符合減免,不交的時候轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入了,后面寫分錄了。

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快賬用戶8158 追問 2023-06-02 13:22

這個稅做賬里了,但沒超過就不用交,那應(yīng)交的增值稅要怎么處理?

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齊紅老師 解答 2023-06-02 13:27

你好? 是借應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅減免稅額。貸營業(yè)外收入

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快賬用戶8158 追問 2023-06-02 13:29

什么時候才做這個分錄,年末嗎?還是沒季度末

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齊紅老師 解答 2023-06-02 13:29

你好 t是沒季度末? 這個

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快賬用戶8158 追問 2023-06-02 13:32

就是小規(guī)模,購進(jìn)時增值稅可以不分開,賣出去時就得把應(yīng)交稅費(fèi)分開算是嗎?然后到每季度末假如增值稅免了,就是轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入里嗎?

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齊紅老師 解答 2023-06-02 13:34

您好,是的,您的理解是對的。

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快賬用戶8158 追問 2023-06-02 13:37

小規(guī)模,在工程施工里歸集成本,還是主營業(yè)務(wù)成本

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快賬用戶8158 追問 2023-06-02 13:38

有部分收入以后,結(jié)轉(zhuǎn)成本的分錄怎么做?

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齊紅老師 解答 2023-06-02 13:45

請說一下您具體是什么收入

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快賬用戶8158 追問 2023-06-02 13:45

主要勞務(wù),但也有材料,機(jī)械,保險之類的,

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齊紅老師 解答 2023-06-02 13:52

你好,補(bǔ)充一下,是建筑勞務(wù)嗎?建筑勞務(wù)通過工程施工規(guī)集是建筑勞務(wù)通過工程施工歸集是對的。

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快賬用戶8158 追問 2023-06-02 13:55

請問假如我收到了部分工程款,結(jié)轉(zhuǎn)的分錄是什么?結(jié)轉(zhuǎn)成本的比例是自己定嗎?只要比收入少一點(diǎn)就可以嗎?沒法按完工百分比之類的。

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齊紅老師 解答 2023-06-02 13:59

按照收入的比例,結(jié)轉(zhuǎn)對應(yīng)比例的成本。

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快賬用戶8158 追問 2023-06-02 14:00

請問結(jié)轉(zhuǎn)的分錄怎么做?

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齊紅老師 解答 2023-06-02 14:03

借主營業(yè)務(wù)成本貸工程施工。

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快賬用戶8158 追問 2023-06-02 14:05

工程施工下沒設(shè)置合同成本科目,直接就是工程施工,然后人工費(fèi)。材料費(fèi),機(jī)械費(fèi)用,間接費(fèi),可以嗎?

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齊紅老師 解答 2023-06-02 14:10

可以設(shè)置合同成本,也可以不設(shè)置。

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這個分錄是正確的?,F(xiàn)在政策是一個季度,30萬是免稅的,不是15 45萬了。
2023-06-02
嗯嗯,你很棒就是那樣操作的哈
2022-09-16
小規(guī)模商貿(mào)企業(yè)對于不開票收入或者開普票的賬務(wù)處理基本正確,完整分錄如下: 確認(rèn)收入時: 借:庫存現(xiàn)金 / 銀行存款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 貸:應(yīng)交稅費(fèi) — 應(yīng)交增值稅 如果未開票收入超了季度 30 萬需要交增值稅,賬務(wù)處理如下: 確認(rèn)收入時: 借:庫存現(xiàn)金 / 銀行存款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 貸:應(yīng)交稅費(fèi) — 應(yīng)交增值稅 實(shí)際繳納增值稅時: 借:應(yīng)交稅費(fèi) — 應(yīng)交增值稅 貸:銀行存款 處理流程如下: 當(dāng)企業(yè)發(fā)生未開票收入時,應(yīng)在賬簿中如實(shí)記錄收入金額,并按照規(guī)定計提應(yīng)交增值稅。在季度申報納稅時,如果累計未開票收入和開票收入之和超過 30 萬元,則需要計算應(yīng)繳納的增值稅額,并在申報期內(nèi)進(jìn)行納稅申報和繳納稅款。如果未超過 30 萬元,則可以享受小規(guī)模納稅人的增值稅免征政策,此時,對于已計提的應(yīng)交增值稅,可以轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入或其他收益科目
2024-10-18
你好? ? ?你們小規(guī)模應(yīng)該沒有三級科目銷項稅的。? 你直接做? 借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅貸營業(yè)外收入-政府補(bǔ)助? ?
2021-03-23
享受生活服務(wù)免增值稅這個現(xiàn)在不需要做應(yīng)交增值稅了,你申報的時候是不是填寫其他免稅額,填寫其他免稅額12欄做的分錄沒有應(yīng)交增值稅
2020-09-09
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