你好,你看一下這個無票收入是什么業(yè)務(wù)的,是什么時間的。
老師,20年11月的時候在未開具發(fā)票那里填了一個87萬的負數(shù),然后12月在開具其他發(fā)票那里填了87萬的正數(shù),這個月申報增值稅的時候出來了一個比對不通過未開具發(fā)票上期累計負126萬是怎么回事,之前沒有提示過
老師,我報稅的時候,申報狀態(tài)提示申報成功但是對比失敗,未開具發(fā)票的上期臺賬銷售額累計值是負數(shù),沒有未開票收入啊,這是什么意思
2019年2月開票458076.40元,次月發(fā)現(xiàn)已開發(fā)票有誤,因此2019年3月提交了紅字發(fā)票信息申請單,3月開票金額2402392.72元,納稅申報3月份時的時候, 附列表一中,稅務(wù)局端口申報的開票金額是(2402392.72-458076.40),然后同時在附列表一中的未開票收入項填寫了-458076.40 4月的時候, 再次發(fā)生了紅字發(fā)票信息申請單,金額為861021.32元,4月開票1884902.45元,稅務(wù)局納稅申報附列表一中銷售收入填寫的金額為(1884902.45-861021.32),同時在未開票收入項中填寫金額-861021.32元。 2019年5月,實際開票1464787.07元,稅務(wù)局端口申報金額1464787.07元, 申報2023年4月的數(shù)據(jù)時, 稅務(wù)局后臺提示“累計未開票收入值”為-1311097.72元。 我應(yīng)該怎么操作 ,才能消掉這個未開票收入的值???
老師,報增值稅的時候提示(未開發(fā)票的上期臺賬:少兒累計值,是—115 9.29。 但是我查過上期未開票收入一覽并沒有填寫數(shù)字,他這個提示意思是要我申報一點未開票收入嗎?才能審核通過是吧?
不懂,什么是增值稅收入,不是會計收入和所得稅收入,這個是什么意思,能舉例嗎,是不是這樣理解,過戶了,我就申報增值稅,然后在電子稅務(wù)局未開票那欄填寫不含稅金額,然后不記賬,這就叫增值稅收入??到了開票的時候就確認會計收入(也就是所得稅收入)做賬借,銀行存款,貸其他業(yè)務(wù)收入,增值稅,然后再電子稅務(wù)局未開票那欄填寫不含稅金額負數(shù),是這個意思嗎?,老師,我上面理解的對嗎?難道最終都是給稅務(wù)局的,要這么麻煩嗎
你好,老師,2020年轉(zhuǎn)出一部分增值稅,2025年申報7月份稅形成留抵,能抵2020年轉(zhuǎn)出的增值稅嗎
老師哪些公司可以開13個點的加工修理修配???
老師,以前會計針對空調(diào)維修費開普票的項目名稱是勞務(wù)維修費,我這能根據(jù)客戶要求細化為勞務(wù)維修費(更換壓縮機)嗎?
老師好,請問開普票要補幾個點的稅啊,我們?nèi)ソo別人返工,開普票的話,可以開幾個點的普票,普票需要對方補稅點嗎
給員工發(fā)工資的時候,在轉(zhuǎn)款備注寫生活費可以么
我公司是做桶裝水生意的,訂單都是各個平臺的,有的訂單不在我們配送范圍就給了別的水站了,一個月結(jié)一次賬,我把我們在平臺收到的款加上配送費一起給了水站,這個業(yè)務(wù)可以從對公賬戶轉(zhuǎn)嗎?用不用給他們開票?怎么做賬務(wù)處理?
老師,我家最近要和代理記賬那交接,他們是軟件記賬,我需要一份交接清單,自己想了一些,老師看看漏了哪些? 稅務(wù)局登錄賬號密碼,專管員聯(lián)系方式,自建賬起至現(xiàn)在的紙質(zhì)記賬憑證,總賬,明細賬,每月報稅資料。
你好老師個體戶經(jīng)營超市我是新接手的賬以前沒有做賬現(xiàn)在出納手里有現(xiàn)金10萬銀行有18萬怎么做會計分錄
折舊完的固定資產(chǎn),從哪里查原值?
早上好老師,想問下今年的初級課程在那里可以看
不一定非得是上一個月的,上一年的也可以的。
老師那的那意思就是有可能之前申報表錯了,現(xiàn)在只能多交一點稅,做未開票收入,把它對平行嗎?
這個不一定,有可能是你實際銷售了,賬上做了無票收入,然后也申報了無票收入,后期開了發(fā)票。
然后你就得把無片收入紅沖再做發(fā)票。
老師,我已經(jīng)查了,在22年的時候,他有申報過無票收入,但是后來申報表也沖掉了,金額也對,但是不知道為什么他還不是有這種提醒為負
你這個月看一下無票收入有沒有填寫負數(shù)
這個金額和你之前填寫的附屬金額是一樣的嗎?
是的,老師是一樣的,22年一正一負就沖掉了,之后的每一次申報都沒有申報過,未開票收入
你看下你能忽略這個提示提交吧。
是可以的老師
那你可以忽略提交的,應(yīng)該你這個提示,從他做了負數(shù)申報之后,他應(yīng)該一直有。
全申報以后還是會有那條提醒,但是的話這邊是已申報已待導(dǎo)入
已申報提交了,然后點扣款就可以。