您好,您說的這個是資產(chǎn)內(nèi)部科目變動么, 借:固定資產(chǎn) 貸:銀行 借:原材料 貸:銀行

比如這個人先預支了工資,工資表應發(fā)是2萬,但是實際銀行多發(fā)了,比應發(fā)還要多,我就做借應付職工薪酬,貸其他應收款,然后在做一筆其他應收款,銀行存款,然后下個月再沖借應付職工薪酬,貸其他應收款?我賬上現(xiàn)在沖了,貸方有余額,如果不沖應付職工薪酬,我的應付職工薪酬貸方就對不到還有沒發(fā)的
老師你好,有員工離職,但是他存在借款,他的工資是5000,借款是6000.那么這個工資如何沖抵借款。借款是以銀行轉(zhuǎn)賬的方式支付的:借其他應收貸銀行存款?,F(xiàn)在這個工資要用于沖抵借款,是不是只能現(xiàn)金支付,然后沖抵借款,賬務如何處理。謝謝
老師,有個簡單的問題,什么情況借貸沖平,就是比如借給職工現(xiàn)金100借方其他應收,貸銀行存款,,借方其他應收是資產(chǎn)增加,貸方銀行存款資產(chǎn)減少,不是資產(chǎn)不增不減,還有什么情況是這樣
而是請教一個問題哈,就是發(fā)工資的時候是 借應付職工薪酬 貸:其他應收款個人保險,銀行存款。 等到交保險的時候,是借應付職工薪酬,其他應收款-個人保險 貸:其他應付款 我就是沒大理解,就是發(fā)工資的時候把個人部分扣出來,交保險的時候再把個人部分付出去,就是借貸就平了是吧? 其他應收款不應該是借加貸減嗎? 為什么他發(fā)工資扣這一部分?他是在貸方交保險的時候,這個其他應收款在借方呢?
老師,是去年12月的資產(chǎn)負債表出現(xiàn)這個情況,那是要返回把分錄全部調(diào)整一遍么?比如借:銀行存款 貸:其他應收款調(diào)整為借:銀行存款 貸:其他應付(借方負數(shù)體現(xiàn))嗎?
老師,固定資產(chǎn)清理的時候開票了,該怎么申報收入,分錄是怎樣的
偶然所得個稅申報選勞務報酬(不適用累計預扣法)?
認股權(quán)證計算增加的普通股股數(shù)時,不是:(每股市價-行權(quán)價)*數(shù)量/每股市價嗎?每股市價不影響稀釋每股收益嗎?
甲卷煙廠為增值稅一般納稅人,2024年3月從煙農(nóng)手中購進煙葉,支付買價100萬元,并且按照規(guī)定支付了10%的價外補貼,同時按照收購金額的20%繳納了煙葉稅。將其運往乙企業(yè)(增值稅一般納稅人)委托加工成煙絲,支付不含稅運費7.44萬元,取得貨運增值稅專用發(fā)票,向乙企業(yè)支付加工費,取得增值稅專用發(fā)票注明加工費12萬元、增值稅1.56萬元。已知煙絲消費稅稅率為30%,乙企業(yè)應代收代繳消費稅( ) 問,需要按照收購農(nóng)產(chǎn)品再扣除嗎?
老師出口退稅需要開具出口的發(fā)票么, 一個訂單分不同月份收到訂單定金和尾款, 然后分幾個報關(guān)單出貨的 那我開票的時候選擇哪個月的匯率
老師你好,新成立的公司,沒有業(yè)務,需要報稅嗎
1一6月為核定征收,1一3月已交稅款,7一9月變查帳征收,7一9月開要23萬,無進項,如何申報
工程行業(yè)的成本票,到底怎么解決?有沒有在這個崗位做過的老師,給個實實在在的建議
分公司設(shè)立的相關(guān)資料在哪里下載。到線下去辦理的
企業(yè)會計準則解釋第18號至幾月幾日起實行。
那這樣的分錄是什么情況 借:材料采購/原材料等 應交稅費—應交增值稅(進項稅額) 貸:應付賬款
您好,這是收到原材料和發(fā)票,欠著供應商的款
借:應付賬款—××電力公司 38000 貸:銀行存款 38000 為啥借方負債減少,貸方資產(chǎn)減少,那么一正一負,還有借方管理費用,貸方銀存,也是一正一負,那么財務報表的時候資產(chǎn)和負債不是沖平了嗎? 嗯問的比較小白,但是突然想不通了
您好,資產(chǎn)=負債%2B所有者權(quán)益,這個等式左右邊平時變,或右一增一減都是平的哦
費用,成本,收入呢?
您好,用這個??收入%2B資產(chǎn)=負債%2B所有者權(quán)益%2B費用/成本
原來如此,都是基礎(chǔ)原理,知道了謝謝
親愛的,您太客氣了,祝您生活愉快! 希望以上回復能幫助您, 感謝善良好心的您給我一個五星好評~