你好,對(duì)的,這個(gè)正確的,因?yàn)樗睦塾?jì)扣除費(fèi)用就是兩個(gè)月,三月份和四月份。
老師,10月和11月漏報(bào)個(gè)稅了,而且超過(guò)5000了,是不是要更正申報(bào),過(guò)了征期還可以更正申報(bào)么,如果不更正申報(bào)可以在12月份一起報(bào)3個(gè)月的工資額么,就是比如10月份工資3000.11月份4000.我在12月申報(bào)的時(shí)候可不可以把3個(gè)月的工資數(shù)加一起申報(bào),例如申報(bào)10000.然后減去15000的費(fèi)用呢
老師,我想問(wèn)下,我們有個(gè)員工是6月份開(kāi)始有工資,6月工資在7月發(fā),所以6月的個(gè)稅在8月申報(bào),我現(xiàn)在申報(bào)7月的個(gè)稅,累計(jì)收入是2個(gè)月,累計(jì)扣減費(fèi)用是15000,不應(yīng)該是累計(jì)扣減10000嗎,我想問(wèn)下這樣對(duì)還是不對(duì)的
6月份入職新單位,7月份發(fā)工資,8月份申報(bào)個(gè)稅,如果累計(jì)減除是5000*2=10000,一直到次年1月份申報(bào),累計(jì)減除就成了5000*7=35000,但是前單位2月份開(kāi)始申報(bào)到7月份,累計(jì)扣除是5000*6=30000,這樣一年就不是12個(gè)月累計(jì)減除60000了呢,有點(diǎn)搞不懂
老師,那就是說(shuō)5月申報(bào)的是3月的工資了,你說(shuō)的3月進(jìn)廠,3月工資,5月申報(bào)時(shí)扣除基本減除費(fèi)用10000,是這樣?
老師,3月份工資,5月申報(bào),扣基本費(fèi)用10000這樣是不是不合理,第一個(gè)月的工資可以減10000,這樣很多不要預(yù)繳個(gè)稅了,不是減5000嗎
老師,比如我們六月份有一個(gè)員工,工資是7500,那么他的個(gè)人所得稅,怎么計(jì)算的呢?是多少錢?
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可修復(fù)產(chǎn)品和不可修復(fù)產(chǎn)品,都用廢品損失科目過(guò)度,最終結(jié)轉(zhuǎn)到生產(chǎn)成本,為什么可修復(fù)產(chǎn)品計(jì)入產(chǎn)品成本,不可修復(fù)產(chǎn)品不計(jì)入產(chǎn)品成本,
老師,一般納稅個(gè)體工商戶經(jīng)營(yíng)所得二季度報(bào)稅,系統(tǒng)自動(dòng)是從2025年1月1日~6月30日,要改從2025年4月1日一6月30日?收入,成本,費(fèi)用是填1-2季度累計(jì)總數(shù),還是單獨(dú)填二季度的數(shù)?
老師,個(gè)人5月去稅局代開(kāi)勞務(wù)發(fā)票給公司,公司這邊代扣代繳個(gè)稅,但是公司一直還沒(méi)有支付勞務(wù)費(fèi)給個(gè)人,個(gè)稅申報(bào)是收到代開(kāi)的當(dāng)月申報(bào),還是支付費(fèi)用之后再申報(bào)個(gè)稅呢 如果公司分幾個(gè)月支付,那要怎樣申報(bào)呢,
老師,我們是小規(guī)模,2024年的房費(fèi)計(jì)提的是10000,實(shí)際上是15000,因?yàn)槲覀円恢睕](méi)有付款,對(duì)方也沒(méi)有給開(kāi)票,今年5月才付的款,票也是今年五月才開(kāi)的,現(xiàn)在賬怎么調(diào)整呢,
小規(guī)模納稅人,未加入工會(huì),沒(méi)月稅務(wù)系統(tǒng)上必須繳納工會(huì)經(jīng)費(fèi)嗎
小規(guī)模納稅人,開(kāi)具了普票,確認(rèn)收入確認(rèn)了增值稅,季度末銷售額未達(dá)到30萬(wàn),此增值稅減免,已確認(rèn)的增值稅做什么會(huì)計(jì)分錄轉(zhuǎn)出呢
不懂這個(gè)題。選項(xiàng)C和選,選項(xiàng)D
本來(lái)需要交企業(yè)所得稅,因?yàn)闇p以前年度虧損,所以企業(yè)所得稅金額是0,這種情況如何調(diào)賬