你好現(xiàn)在需要補(bǔ) 他做了匯算清繳沒有
老師,我公司跟一個人在19年12月份發(fā)生了勞務(wù)費(fèi),然后在20年才去稅務(wù)局代開的勞務(wù)費(fèi)發(fā)票,我公司沒有在19年12月份的時候在個稅申報系統(tǒng)代扣代繳那個人勞務(wù)費(fèi)的個人所得稅,這個我可以在那個人19年個稅匯繳里面申報嗎?,這樣我是不是就可以在20年就不用代扣代繳了呢?
關(guān)于勞務(wù)費(fèi)開票及繳稅問題 請問老師:公司打給個人款,讓其去稅務(wù)局開發(fā)票,公司給他代繳個人所得稅,經(jīng)雙方協(xié)商達(dá)成一致這部分個稅由個人自己交,可以公司留在賬上 以應(yīng)打款10萬金額為例,計(jì)算出公司代扣勞務(wù)個人所得2萬5,留在賬上,打給個人7萬5,我不明白的是,這樣的話個人只收到了7萬5,怎么開10萬發(fā)票給公司呢? 而如果只開7萬5的發(fā)票,那公司是不是應(yīng)該按照7萬5來算稅費(fèi)那就是1萬7了? 那如果10萬含稅的基礎(chǔ)上,個稅還由個人支付,稅務(wù)局不給代繳規(guī)定了必須公司代繳的情況,但是個人同意自己支付的前提下,該怎么平衡這個事情呢?辛苦老師幫我解答一下
老師,客戶去稅局代開發(fā)票給公司,然后發(fā)票的個人勞務(wù)所得稅由公司代繳納,5月份已經(jīng)扣繳了,當(dāng)時分錄記借應(yīng)交稅費(fèi)-個人所得稅,貸銀行存款,現(xiàn)在的情況是這個稅費(fèi)由我們公司承擔(dān),該怎么做這個分錄呢?
老師,客戶去稅局代開發(fā)票給公司,然后發(fā)票的個人勞務(wù)所得稅由公司代繳納,5月份已經(jīng)扣繳了,當(dāng)時分錄記借應(yīng)交稅費(fèi)-個人所得稅,貸銀行存款,現(xiàn)在的情況是這個稅費(fèi)由我們公司承擔(dān),該怎么做這個分錄呢?
老師,去年9月份運(yùn)輸司機(jī)讓稅務(wù)局給我司代開了一張5萬元的發(fā)票,上面寫了由單位代扣代繳個稅,我那時候不懂,沒有給他代交,現(xiàn)在該怎么辦呢
老師怎么在表格中找出小于等于5的數(shù)值有幾個,可以用什么函數(shù)呢?
小規(guī)模,25年匯算發(fā)現(xiàn)以前有多記的收入,應(yīng)該是往來款,賬務(wù)處理在4月沖減收入掛賬,匯算應(yīng)該怎么填寫?還有什么其他要處理的?
請問,之前年前做了一筆分錄,股東分紅,借利潤分配-2024年終利潤,10萬貸,銀行存款10萬,現(xiàn)在資產(chǎn)負(fù)債表,和利潤表勾稽關(guān)系相差10萬,負(fù)債表多了10萬該怎么調(diào)整?
職工薪酬納稅調(diào)整明細(xì)表賬載金額,實(shí)際發(fā)生金額,稅收金額區(qū)別
老師,工業(yè)企業(yè)用財務(wù)軟件,用什么方法結(jié)轉(zhuǎn)成本,怎么分配制造費(fèi)用
你好,請問,科目余額表,借方有余額,和貸方有余額,怎么去理解?
收到股東投資怎么做賬
老師財務(wù)軟件中,采購未收到票,和銷售未開到發(fā)票\',和開了發(fā)票,分別怎么錄入
老師,現(xiàn)在工業(yè)企業(yè)或者商貿(mào)企業(yè)一般用哪個軟件用的多,用友還是金蝶,我要學(xué)那個版本
老師,在6月份業(yè)務(wù)中,王老師拓展了銷售折讓內(nèi)容,為什么在已經(jīng)確認(rèn)收入后發(fā)生折讓,要沖減收入和銷項(xiàng)稅額呢?我覺得不應(yīng)該沖減銷項(xiàng)稅
怎么補(bǔ)繳呢,司機(jī)是外面的不是我們公司的,
代扣代繳在自然人電子稅務(wù)局 綜合所得 勞務(wù)報酬一般里面
去年9月的已經(jīng)報過了呀怎么補(bǔ)繳呢,是把9月的申報作廢了然后把這個司機(jī)加上去重新申報嗎?
去哪里申報的啊 預(yù)繳你得申報次年匯算清繳多退少補(bǔ)
去年9月的已經(jīng)報過了呀怎么補(bǔ)繳呢,是把9月的申報作廢了然后把這個司機(jī)加上去重新申報嗎?
老師,“預(yù)繳申報次年匯算清繳多退少補(bǔ)”,老師,這個我還不懂呢
是的 但是你自己申報不了 得去稅務(wù)局
次年合并到綜合所得 多退少補(bǔ) 按工資薪金一塊算個稅
老師,那我能不能將去年九月申報的個稅更正能,把司機(jī)加上去
可以的,可以更正申報的,但是你試一下,你到時候自己能申報上嗎?一般都是去稅務(wù)局啊,因?yàn)槟愀龥]法增加人員。