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老師,員工本月計提應(yīng)付工資1000,扣了社社保500,公積金100,己經(jīng)提前發(fā)了200,所以本月實發(fā)200,怎么做賬?

2023-05-31 18:28
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2023-05-31 18:30

同學(xué)您好,借:管理費用等科目1000,貸:應(yīng)付職工薪酬,1000借:應(yīng)付職工薪酬1000,貸:銀行存款200,其他應(yīng)交款-公積金100,其他應(yīng)收款200,其他應(yīng)付款500

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快賬用戶8372 追問 2023-05-31 18:31

其實那200是現(xiàn)金發(fā)的,但現(xiàn)在用來走稅

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齊紅老師 解答 2023-05-31 18:40

同學(xué)您好,你好,也行的,這種情況也可以

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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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