可直接取四季度企業(yè)所得稅申報(bào)表的平均資產(chǎn)總額
老師,我想問一下有一家公司已付款未開票36000,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)這家公司已經(jīng)注銷,我在工商年報(bào)平臺(tái)查詢注銷的截圖,還跟對(duì)方要了清稅證明這兩個(gè)做附件,把賬調(diào)為借方主營業(yè)務(wù)成本,貸方應(yīng)付賬款,之前是借應(yīng)付賬款貸銀行存款,匯算清繳時(shí)要調(diào)增繳稅嗎?
老師你好,我公司注冊(cè)地在一個(gè)市,然后項(xiàng)目又在一個(gè)市,那我開發(fā)票之前要先辦理外經(jīng)證嗎,怎么操作,還有個(gè)人薪金申報(bào)那些是不是也不一樣
電子稅務(wù)局開發(fā)票,提示第一行商品簡稱不合法,合法值為:,信息系統(tǒng)服務(wù),請(qǐng)檢查! 但我們這么多年開發(fā)票都是信息技術(shù)服務(wù)*技術(shù)服務(wù)費(fèi),這該怎么呢老師
老師,包裝產(chǎn)品用的塑料袋金額很小300元,計(jì)入什么會(huì)計(jì)科目?
老師,請(qǐng)問關(guān)于法人信息變更怎么在稅務(wù)系統(tǒng)中操作
第4問 答案是恰當(dāng) 這個(gè)對(duì)應(yīng)的增加強(qiáng)調(diào)事項(xiàng)段的哪一條
請(qǐng)問有經(jīng)驗(yàn)的老師,不是代理公司的會(huì)計(jì),一個(gè)會(huì)計(jì)能同時(shí)報(bào)兩家公司的稅嗎?合規(guī)嗎?謝謝!
老師,為什么我的資產(chǎn)負(fù)債表里應(yīng)交稅費(fèi)一欄出現(xiàn)負(fù)數(shù)呀?圖片上24年沒有計(jì)提費(fèi)用!25年怎么做賬務(wù)
請(qǐng)問專票當(dāng)月抵扣的夠了,只做費(fèi)用入賬下月抵扣可以嗎?怎么做賬?
國內(nèi)公司為泰國公司提供出口檢測服務(wù),開票稅率 是0還是6%,國內(nèi)公司負(fù)責(zé)檢測,出口到泰國,開票稅率為0需具備什么資料,沒有銷售貨物一樣可以出口開票稅率為0,報(bào)稅可以退稅6%吧
如果用資產(chǎn)負(fù)債表上的期末和期初會(huì)有什么影響嗎
數(shù)據(jù)沒有這么準(zhǔn)確
去年第四季度所得稅申報(bào)錯(cuò)誤,對(duì)匯算有什么影響嗎
匯算清繳是不是就是用 12 月份的財(cái)務(wù)報(bào)表數(shù)據(jù)申報(bào)就可以了
用 12 月份的財(cái)務(wù)報(bào)表數(shù)據(jù)申報(bào)就可以
小規(guī)模納稅人,匯算清繳如果資產(chǎn)總額平均值錯(cuò)了,會(huì)有什么影響嗎
若不影響小微企業(yè)的認(rèn)定,沒有大問題
如果職工的薪資已全部包含在管理費(fèi)用科目里,還要單獨(dú)填列企業(yè)所得稅職工薪金支出明細(xì)表嗎
要單獨(dú)填列企業(yè)所得稅職工薪金支出明細(xì)表
那如果個(gè)稅是零申報(bào)呢,在電子稅務(wù)局還要填這個(gè)職工薪金支出明細(xì)表嗎
按0填寫保存該職工薪金支出明細(xì)表
就是如果有工資,因?yàn)閭€(gè)稅還超過稅收,暫時(shí)不需要納稅一直是零申報(bào)的話,在申報(bào)企業(yè)所得稅匯算清繳還要填那個(gè)職工薪金支出明細(xì)表嗎
還在嗎,老師
有工資但沒報(bào)個(gè)稅,賬上有做工資,要填報(bào)