你好,這里看貸方余額。
集團(tuán)報表只有財務(wù)信息審計才需要組成部分重要性么,
請問社會保險費申報明細(xì)表可從哪里導(dǎo)出(有顯示單位繳費金額和個人繳費金額的)?
老師好!通過您的解答,我可不可以這樣理解:有證的設(shè)備購買入新公司帳務(wù),可以進(jìn)行抵扣+攤銷 無證的不動產(chǎn)+設(shè)備租賃入新公司 可以進(jìn)行費用攤銷 這樣分開會不會少納一些稅?還是所有(有證無證的)都以租賃方式租入會少納稅?請老師幫我分別以新公司和老公司身份分析一下,有勞您啦!
購進(jìn)存貨時部分沒有發(fā)票,用白條(20萬)抵,并用樂移動動平均法計算結(jié)轉(zhuǎn)了銷售成本,所得稅匯算時如何調(diào)增?是要扣除20萬重新計算銷售成本并將與原來的銷售成本差額調(diào)增嗎?
所得稅匯算清繳時提示營業(yè)收入跟增值稅報表不一致。這個該怎么處理啊
老師你好!事業(yè)單位醫(yī)療行業(yè),財務(wù)會計本年盈余-醫(yī)療盈余年末結(jié)轉(zhuǎn)到哪個科目
24年12月工資忘記計提,我在2025年1月直接補計提到管理費用里了,這樣賬務(wù)處理有沒有風(fēng)險
增發(fā)新股為什么不是風(fēng)險對沖,而是風(fēng)險轉(zhuǎn)移?
老師,我們是一般納稅人事旅游行業(yè)實行差額征收,24年有筆成本發(fā)票80萬收到了,由于疏忽,25年5月才發(fā)現(xiàn),可以直接做到25年的成本里面嗎
鄉(xiāng)里面的租賃費(沒生產(chǎn),屬于管理費),沒有發(fā)票,匯算清繳時具體在哪個表調(diào)整
就是看這個科目最終余額對嗎
對的,是的,是這么做的。
小規(guī)模納稅人,企業(yè)開出 1%的普通發(fā)票但是還未收到錢,在增值稅優(yōu)惠政策下,怎么做賬呢
借應(yīng)收賬款 貸主營業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費,應(yīng)交增值稅,季度末的那個月不到30萬,再把它結(jié)轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入。
是等到季度末收入沒超過 30 萬,再結(jié)轉(zhuǎn)嗎?沒收到錢也照樣結(jié)轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入嗎?
是的,是的 是這么做的。
那現(xiàn)在做了借應(yīng)收賬款 貸主營業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費,應(yīng)交增值稅這個分錄,還要用做那個用增值稅計提營業(yè)稅金及附加的分錄嗎
你需要交嗎?需要交的話才集體不交的不用。
有增值稅的話,不是需要計提稅金及附加嗎
需要交增值稅的是這么做的,季度末的那個月計提就行。
那季度未超 30 萬,現(xiàn)在政策是免征增值稅的,免征不需要交增值稅話,現(xiàn)在還需要計提營業(yè)稅金及附加嗎
不需要的不需要的上面寫了。
你計提了不交,最后不還得紅沖
好的,之前第四季度企業(yè)所得稅季報申報錯誤了, 5 月 31 號是用 12 月底的財務(wù)報表匯算清繳,需要補稅正常嗎?
好,實際有利潤嗎?實際利潤的需要交。
12 月份的利潤表上 有利潤總額 四千多,因為第四季度申報錯了未及時修改,現(xiàn)在匯算清繳就需要補稅這個正常嗎
你好,之前年度有虧損嗎?如果沒有虧損的話正常。
沒有結(jié)轉(zhuǎn)的年度虧損,這個 5月份 補稅的話,我是不是就要先計提,在哪一個月份計提呢,是 4 月份先計提,然后 5 月交份稅,還是 直接 5 月計提
五月份計提 五月份支付就可以。