你好; 應收賬款 是你應收未收的款項; 屬于你的資產類的 ;? ?這個應該是 有個人或者單位幫忙你墊付了款; 所以你做這筆分錄哈? ?

你好老師,如何快速理解其他應收款和其他應付款的借貸方在做帳中的正確運用,謝謝!
老師 我不懂 借應付職工薪酬應付職工工資 貸庫存現(xiàn)金 貸其他應收款 項目部 貸其他應付款養(yǎng)老金 這個怎么理解
那個銀行承兌扣款, 借:其他應付款 貸:其他貨幣資金 借:其他應付款 貸:銀行存款 這個怎么理解
正確的分錄是,借 應付職工薪酬100。 貸 其他應付款100,借 其他應付款40貸 其他應收款40,然后寫錯的分錄,借 應付職工應酬100。貸其他應付款60。其他應收款40。分錄寫錯了導致其他應付款40掛帳,如何調整其他應付款帳平帳?
老師 為什么是應付賬款呢?不是報銷時是借管理費用貸其他應收款 支付時是借其他應收款 貸銀行存款嗎?
老師,我們是集團公司,母公司是管理公司,負債給下面的子公司運營,采購,財務都在總公司。現(xiàn)在是老板想對下面幾家公司收取一定的管理費,但是稅法是有規(guī)定不可以直接以管理費的形式收取,老板非得說別加盟的都是按營業(yè)額提點,請問應該怎提
老師,業(yè)務員拿回來的報銷單付的發(fā)票比如發(fā)票開的比實際多。但加油的發(fā)票比實際的少。 這樣我怎么處理?
老師,商業(yè)匯票可不可以轉讓給法人,公司欠法人錢
老師 正常8月份的工資是9月份底發(fā)的,我10月15號之前申報沒問題吧 這應該是正常流程吧 今天竟然有員工投訴我們說他走了還在給扣工資
老師,報關單成交方式是EXW,填寫的雜費是人民幣100元,但是業(yè)務提供給我的報關費發(fā)票是人民幣300元,這樣金額對應不起來,這種情況需要怎樣處理?正常雜費是由客戶承擔,但是我們公司也付了雜費,發(fā)票也開給我們了
老師,企業(yè)出資投資子公司,賬務要怎么處理啊
老師好 小規(guī)模納稅人一季度開票專票+普票開票不足30萬 是不是普票不納稅 專票單獨納稅;如果普票+專票超過30萬 全額納稅
結轉成本時,本年利潤在貸方還是借方
請問下申請出口退稅的時候,顯示報關單與進項品名名稱不一致,要怎么處理?
老師,您好,問下小規(guī)模納稅人,異地項目開普票21萬,做跨區(qū)域反饋的時候,是不是不用新增行次?直接提交反饋就行?