您好,根據(jù)您的題目,18000
你好老師,請(qǐng)問(wèn)一下,2019年部分固定資產(chǎn)處置清理了,年度匯算填?寫(xiě)A105080表時(shí)我沒(méi)有把已清理的固定資產(chǎn)原值、貸方本年折舊、貸方累計(jì)折舊數(shù)據(jù)填寫(xiě)進(jìn)去,掃描后提示期間費(fèi)用表中的折舊費(fèi)合計(jì)數(shù)應(yīng)小于A(yíng)105080表中帳載金額,后來(lái)我把19年已清理的固定資產(chǎn)數(shù)據(jù)填入A105080表內(nèi),再掃描又提示原值期末余額與A105080中原值不一致,請(qǐng)問(wèn)應(yīng)該如何處理
老師您好! 1、我現(xiàn)在是做兩家公司的賬,新公司現(xiàn)在要購(gòu)買(mǎi)老公司的資產(chǎn),資產(chǎn)包括:固定資產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)、小轎車(chē)、賽事物資等。 2、公司做了一份評(píng)估報(bào)告,評(píng)估報(bào)告上有各個(gè)資產(chǎn)的明細(xì)及發(fā)票復(fù)印件,其中有些發(fā)票之前未入賬,還有些即沒(méi)得發(fā)票也沒(méi)有入賬的,這個(gè)資產(chǎn)是屬于我們公司的,是老板私人買(mǎi)來(lái)的。有發(fā)票的現(xiàn)在可以補(bǔ)做嗎?時(shí)間隔得有點(diǎn)久(18年-19年的發(fā)票)。 3、因?yàn)橹暗臅?huì)計(jì)做賬沒(méi)做清楚,把有些賽事用品入到成本或者費(fèi)用里面去了,所以導(dǎo)致資產(chǎn)沒(méi)有那么多,但是這些東西新公司購(gòu)買(mǎi)過(guò)來(lái)是有用的。 4、因?yàn)槲沂遣沤邮值模院芏辔叶疾恢朗窃趺椿厥?。希望老師幫我解惑一下? 舉個(gè)例子: (1)處理資產(chǎn)時(shí): 借:固定資產(chǎn)清理70000 累計(jì)折舊30000 貸:固定資產(chǎn)100000 (2)收到處理資產(chǎn)款項(xiàng): 借:銀行存款200000 貸:固定資產(chǎn)清理70000 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(小規(guī)模)700 現(xiàn)在貸方還有余額129300元應(yīng)該怎么辦?如果我這樣做分錄,有沒(méi)有什么問(wèn)題?
2018年5月,甲市某公司(一般計(jì)稅方法納稅人)銷(xiāo)售位于乙市的寫(xiě)字樓,并于當(dāng)月辦妥了相關(guān)產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)移手續(xù)。該寫(xiě)字樓于2015年4月購(gòu)置并投入使用,根據(jù)有關(guān)原始憑證確認(rèn)投人使用前發(fā)生的購(gòu)置成本為5250 萬(wàn)元,銷(xiāo)售寫(xiě)字樓取得含稅收人11 550萬(wàn)元。在銷(xiāo)售過(guò)程中共發(fā)生其他稅費(fèi)1 000萬(wàn)元,已用銀行存款繳納。在投入使用時(shí),該公司預(yù)計(jì)該寫(xiě)字樓可使用50年,按平均年限法計(jì)提折舊,無(wú)殘值。在計(jì)算增值稅時(shí),該公司選擇了簡(jiǎn)易計(jì)稅方法。請(qǐng)做出相應(yīng)的會(huì)計(jì)處理。老師,我具體想問(wèn)固定資產(chǎn)清理和累計(jì)折舊的數(shù)額怎么算的
2、假設(shè)你是華辰旅游公司的財(cái)務(wù)顧問(wèn)。該公司為擴(kuò)大經(jīng)營(yíng)擬投資一個(gè)度假村建造項(xiàng)目,預(yù)計(jì)該項(xiàng)目可以持續(xù)10年,固定資產(chǎn)投資750萬(wàn)元,墊支營(yíng)運(yùn)資本250萬(wàn)元,在項(xiàng)目投資期初一次投入全部資金,項(xiàng)目當(dāng)年即可建成投產(chǎn),項(xiàng)目期滿(mǎn)后,墊支的營(yíng)運(yùn)資金全額收回。固定資產(chǎn)采用直線(xiàn)法計(jì)提折舊,折舊年限為10年,估計(jì)殘值為50萬(wàn)元。經(jīng)過(guò)董事會(huì)成員討論一致認(rèn)為,該項(xiàng)目預(yù)計(jì)每年?duì)I業(yè)收入為650萬(wàn)元,均為現(xiàn)金收入,每年付現(xiàn)成本300萬(wàn)元。然而,董事會(huì)對(duì)采用什么折現(xiàn)率進(jìn)行方案評(píng)價(jià)展開(kāi)了激烈的討論。董事長(zhǎng)認(rèn)為應(yīng)該采用8%,總經(jīng)理認(rèn)為應(yīng)采用10%,還有人說(shuō)采用15%的折現(xiàn)率也是常見(jiàn)的,但是根據(jù)你以往的經(jīng)驗(yàn),此類(lèi)項(xiàng)目的投資報(bào)酬率一般不會(huì)太低,假設(shè)該公司的所得稅稅率為25%,重事會(huì)其他成員請(qǐng)你就下列問(wèn)題發(fā)表意見(jiàn):(1)在不確定折現(xiàn)率時(shí),應(yīng)采用何種方法進(jìn)行投資項(xiàng)目決策?(2)根據(jù)第(1)問(wèn)確定的評(píng)價(jià)方法,本項(xiàng)目的真實(shí)報(bào)酬率應(yīng)該為多少?(注:第(2)問(wèn)采用兩種方式求解:一是采用EXCEL求解:二是手工計(jì)算,其中方法一列出解析步驟和通數(shù)公式,方法二列出測(cè)算過(guò)程)
計(jì)算題:位于某市的一家生產(chǎn)企業(yè),2021年度會(huì)計(jì)自行核算取得主營(yíng)業(yè)務(wù)收入68000萬(wàn)元、其他業(yè)務(wù)收入6000萬(wàn)元、營(yíng)業(yè)外收入4500萬(wàn)元、投資收益1500萬(wàn)元,應(yīng)扣除的主營(yíng)業(yè)務(wù)成本42000萬(wàn)元、其他業(yè)務(wù)成本3500萬(wàn)元、營(yíng)業(yè)外支出3200萬(wàn)元、稅金及附加6100萬(wàn)元、管理費(fèi)用6500萬(wàn)元、銷(xiāo)售費(fèi)用13000萬(wàn)元、財(cái)務(wù)費(fèi)用3100萬(wàn)元,當(dāng)年實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額2600萬(wàn)元,擬申請(qǐng)的企業(yè)所得稅應(yīng)納稅所得額與利潤(rùn)總額相等,全年已預(yù)繳企業(yè)所得稅240萬(wàn)元,2021年2月經(jīng)聘請(qǐng)的會(huì)計(jì)師事務(wù)所進(jìn)行審核,發(fā)現(xiàn)該企業(yè)2021年度自行核算存在以下問(wèn)題:(1)一棟閑置生產(chǎn)車(chē)間未申報(bào)繳納房產(chǎn)稅和城鎮(zhèn)土地使用稅,該生產(chǎn)車(chē)間占地面積1000m2,原值650萬(wàn)元,已提取折舊420萬(wàn)元,車(chē)間余值為230萬(wàn)元。該企業(yè)應(yīng)補(bǔ)交的房產(chǎn)稅為(1)萬(wàn),城鎮(zhèn)土地使用稅為(2)(2)2021年12月8日購(gòu)置辦公樓一棟,支付不含增值稅的金額2200萬(wàn)元、增值稅11萬(wàn)元并辦妥權(quán)屬證明,當(dāng)月已經(jīng)提取折舊費(fèi)用20萬(wàn)元,但未繳納契稅。應(yīng)補(bǔ)繳的契稅為(3)萬(wàn)該企業(yè)當(dāng)年的會(huì)計(jì)利潤(rùn)為(4)萬(wàn)(2)營(yíng)業(yè)外支出中包含通過(guò)非盈利的社交
集團(tuán)報(bào)表只有財(cái)務(wù)信息審計(jì)才需要組成部分重要性么,
請(qǐng)問(wèn)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)申報(bào)明細(xì)表可從哪里導(dǎo)出(有顯示單位繳費(fèi)金額和個(gè)人繳費(fèi)金額的)?
老師好!通過(guò)您的解答,我可不可以這樣理解:有證的設(shè)備購(gòu)買(mǎi)入新公司帳務(wù),可以進(jìn)行抵扣+攤銷(xiāo) 無(wú)證的不動(dòng)產(chǎn)+設(shè)備租賃入新公司 可以進(jìn)行費(fèi)用攤銷(xiāo) 這樣分開(kāi)會(huì)不會(huì)少納一些稅?還是所有(有證無(wú)證的)都以租賃方式租入會(huì)少納稅?請(qǐng)老師幫我分別以新公司和老公司身份分析一下,有勞您啦!
購(gòu)進(jìn)存貨時(shí)部分沒(méi)有發(fā)票,用白條(20萬(wàn))抵,并用樂(lè)移動(dòng)動(dòng)平均法計(jì)算結(jié)轉(zhuǎn)了銷(xiāo)售成本,所得稅匯算時(shí)如何調(diào)增?是要扣除20萬(wàn)重新計(jì)算銷(xiāo)售成本并將與原來(lái)的銷(xiāo)售成本差額調(diào)增嗎?
所得稅匯算清繳時(shí)提示營(yíng)業(yè)收入跟增值稅報(bào)表不一致。這個(gè)該怎么處理啊
老師你好!事業(yè)單位醫(yī)療行業(yè),財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)本年盈余-醫(yī)療盈余年末結(jié)轉(zhuǎn)到哪個(gè)科目
24年12月工資忘記計(jì)提,我在2025年1月直接補(bǔ)計(jì)提到管理費(fèi)用里了,這樣賬務(wù)處理有沒(méi)有風(fēng)險(xiǎn)
增發(fā)新股為什么不是風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖,而是風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移?
老師,我們是一般納稅人事旅游行業(yè)實(shí)行差額征收,24年有筆成本發(fā)票80萬(wàn)收到了,由于疏忽,25年5月才發(fā)現(xiàn),可以直接做到25年的成本里面嗎
鄉(xiāng)里面的租賃費(fèi)(沒(méi)生產(chǎn),屬于管理費(fèi)),沒(méi)有發(fā)票,匯算清繳時(shí)具體在哪個(gè)表調(diào)整
謝謝老師
您客氣,非常榮幸能夠給您支持