你好 個(gè)體戶的商事主體性質(zhì)不是企業(yè),與企業(yè)所得稅無關(guān),只需要繳納增值稅, 附加稅、個(gè)人經(jīng)營所得稅(也就是個(gè)稅)、
老師,核定征收的個(gè)體戶需要申報(bào)什么稅種,什么時(shí)候申報(bào)謝謝
請(qǐng)問老師個(gè)體戶分不分查賬征收和核定征收?個(gè)體戶一般多久申報(bào)一次,申報(bào)什么稅種?
老師個(gè)體戶現(xiàn)在核定征收需要申報(bào)稅種
老師,請(qǐng)問個(gè)體戶5月核定征收要不要申報(bào)什么稅種?
老師,你好,請(qǐng)問個(gè)體工商戶核定征收需要報(bào)什么稅呢?在哪里申報(bào)呢?
個(gè)體戶經(jīng)營者交社保為什么用其他應(yīng)付款
專利的減費(fèi)請(qǐng)求從專利局網(wǎng)站提交,請(qǐng)問,網(wǎng)址是什么
老師,注會(huì)戰(zhàn)略中的分銷和營銷有什么區(qū)別?
個(gè)體工商戶的經(jīng)營個(gè)稅是屬于工商戶交的還是經(jīng)營者交的
工業(yè)新建設(shè)企業(yè),一般納稅人,未決算,暫時(shí)也沒有任何生產(chǎn)?,F(xiàn)在將采購國內(nèi)一種產(chǎn)品,直接賣給日本,稅務(wù)上怎么做?
企業(yè)24年9月做賬補(bǔ)繳21年稅款,有一筆稅收滯納金,計(jì)入以前年度損益了,當(dāng)年企業(yè)虧損,企業(yè)所得稅年度匯算清繳后,這個(gè)滯納金的憑證要修改,在24年末將計(jì)入以前年度損益調(diào)整的滯納金改計(jì)為營業(yè)外支出,補(bǔ)繳稅款的事不變不改,就改滯納金這個(gè)數(shù),所得稅匯算清繳需要更正申報(bào),具體要改哪里?
計(jì)提并繳納印花稅要不要結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)交稅費(fèi)?
老師,A公司收購B公司總收購款是1000萬,A公司的子公司B公司已幫轉(zhuǎn)500萬,其中已轉(zhuǎn)的500萬中包含了固定資產(chǎn)200萬,其余的后續(xù)支出,那這樣要怎么做會(huì)計(jì)分錄呢
直播行業(yè),主營業(yè)務(wù)收禮物,4月份的收入,5月份初平臺(tái)出結(jié)算單,發(fā)票開具5月份,請(qǐng)問收入入4月份合適還是5月份合適,入4月份、發(fā)票是5月份開,不一致對(duì)申報(bào)數(shù)據(jù)得調(diào),入5月份,老板有覺得這個(gè)收入實(shí)際是4月份對(duì)分析不準(zhǔn)確,請(qǐng)接觸過直播的老師請(qǐng)教一下該怎么入合適
收入1700,存貨4000,能倒成本多少?
我們是江蘇的,貌似都是自動(dòng)申報(bào)的
你們是核定征稅的,現(xiàn)在默認(rèn)是自動(dòng)申報(bào)了
那就是所有的稅費(fèi)種都不需要申報(bào)了是吧
是的,你的理解是正確的
那今天做了財(cái)務(wù)年報(bào),明天最后一天,企業(yè)所得稅匯算清繳數(shù)據(jù)可以彈出來的嘛?
可以的,這個(gè)是可以彈出來的
那如果個(gè)稅申報(bào)只有一人,可年報(bào)中人數(shù)是10人,會(huì)不會(huì)系統(tǒng)預(yù)警的?
這個(gè)只能說有可能的