你好,這開票之后可以給員工付錢的
老師你好,公司給一個人對公付款,錢是打給公司內(nèi)部員工,內(nèi)部員工在付款給對方單位提供的支付寶賬號,這個人給我們的發(fā)票是好幾家單位開來的,抬頭是我們公司么,這么去操作可以嗎
老師 我想請問下工會經(jīng)費(fèi) 之前我是直接申報的時候繳納了 如果有合作單位有工會這部分錢我可以交給對方單位她們給我開發(fā)票嗎?
咨詢個問題,我公司購買了一點(diǎn)材料,對方是小規(guī)模開不了專票于是代開了專票,我們公司賬戶系統(tǒng)出點(diǎn)問題一時間支付不了,由于對方催的緊有位員工墊付了這筆款,請問這張發(fā)票可以給這個墊付的員工報銷嗎?
老師,問你個問題哈 員工墊付快遞費(fèi),開票之后可以給員工付錢嗎?對方單位開票之后不付款對我們單位會不會有影響
請教個問題哈 員工墊付快遞費(fèi),開票是單位,之后可以給員工報銷該筆款項嗎 做賬:借管理費(fèi)用貸其他應(yīng)付款,第二筆:借其他應(yīng)付款,貸銀行存款 這樣合理嗎
還有我的存貨庫存還有40多萬。為什么資產(chǎn)負(fù)債表的原材料項目是負(fù)數(shù)。是怎么情況啊
老師我的資產(chǎn)不等于負(fù)債加所有者權(quán)益,這種情況我怎么查賬
老師!今年注銷的企業(yè),還用報24年的年審嗎
老師,您好!如果在4月份購買了一次性手套,圍裙等,花了1100元?可以在月份進(jìn)行月末計提嗎?入什么科目呢?
為什么對一般借款要計算資本化率?而不是對用多少就用金額乘以它的利率就好啦?
今天匯繳清算,暫估100萬,發(fā)票來了60萬,100萬是瞎估估的,多暫估的40萬,現(xiàn)在匯繳清算怎么填寫?填寫在什么位置,分錄需要怎么寫?
你好老師 小規(guī)模納稅人給員工交的意外險會計分錄怎么寫
專門借款22.1.1借入2000萬,年利率7%,22.1.1支出了1500,22.7.1支出剩下的500萬。問:資本化的費(fèi)用應(yīng)付利息為什么是用2000×7%,而不是1500×7%+500×7%×0.5?明明后面的500是下半年才花的呀!難道不是只對500算半年的利息?
老師,請教一個轉(zhuǎn)供水業(yè)務(wù)的問題。我們收到自來水公司3%的水費(fèi)普票,給下游開具9%的轉(zhuǎn)供水專票。我們是總金額平進(jìn)平出。請問這樣按照凈額法怎么做賬?謝謝
怎么核對自己做的憑證對不對