您好,之前是一直有計(jì)提是吧
公司建廠房的時(shí)候,有堵圍墻是和別的公司共用的,當(dāng)時(shí)廠房轉(zhuǎn)為固定資產(chǎn)的時(shí)候沒有劃分直接計(jì)入固定資產(chǎn)了,現(xiàn)在折舊都計(jì)提幾個(gè)月了,要把這堵墻劃分出來,如何賬務(wù)處理
固定資產(chǎn)清理1.21怎么算出來的 甲公司將A、B兩項(xiàng)固定資產(chǎn)投入乙公司,取得60%股權(quán)。A固定資產(chǎn)賬面原價(jià)40萬,已提折舊10萬,作價(jià)25萬;B固定資產(chǎn)賬面原價(jià)30萬,已提折舊1萬,作價(jià)32萬;甲、乙兩公司的會(huì)計(jì)處理如何操作? 借:固定資產(chǎn)清理 59 累計(jì)折舊 11 貸:固定資產(chǎn) 70 借:固定資產(chǎn)清理 1.21 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——增值稅 1.1 ——城建及附加 0.11 借:長期股權(quán)投資——甲 57 營業(yè)外支出——處置固定資產(chǎn)損失 3.21 貸:固定資產(chǎn)清理 60.21 乙公司: 借:固定資產(chǎn) 57 貸:實(shí)收資本及資本公積 57
×20年1月1日,甲公司將自用的寫字樓轉(zhuǎn)換為以成本模式進(jìn)行后續(xù)計(jì)量的投資性房地產(chǎn)。轉(zhuǎn)換當(dāng)日寫字樓的賬面余額為5000萬元,已計(jì)提折舊500萬元,已計(jì)提固定資 產(chǎn)減值準(zhǔn)備400萬元;公允價(jià)值為4200萬元。甲公司將該寫字樓轉(zhuǎn)為投資性房地產(chǎn)核算時(shí)的初始入賬價(jià)值為多少 解:成本模式下的非轉(zhuǎn)投, 借:投資性房地產(chǎn) 5000 累計(jì)折舊 500 固定資產(chǎn)減值準(zhǔn)備 400 貸:固定資產(chǎn) 5000 投資性房地產(chǎn)累計(jì)折舊 500 投資性房地產(chǎn)減值準(zhǔn)備 400 老師,投資性房地產(chǎn)的初始入賬金額不應(yīng)該是5000嗎?為什么答案是賬面價(jià)值?
本公司注冊(cè)時(shí)股東以房產(chǎn)入股投資,借:固定資產(chǎn) 貸:實(shí)收資本 入賬的。公司一直在此房產(chǎn)處經(jīng)營,按月計(jì)提折舊?,F(xiàn)在企業(yè)申請(qǐng)減資獲準(zhǔn),以固定資產(chǎn)(即房產(chǎn))的形式減資,賬務(wù)要如何處理?主要是“累計(jì)折舊”怎么處理
6月,企業(yè)購入一棟廠房。當(dāng)月便出租,按照成本模式計(jì)量。按照理論知識(shí),成本模式計(jì)量的投資性房地產(chǎn),要按月按期計(jì)提折舊??墒菍?shí)務(wù)操作,投資性房地產(chǎn)并不能像固定資產(chǎn)一樣可以制作固定資產(chǎn)卡片,然后財(cái)務(wù)軟件只需要點(diǎn)擊一下計(jì)提折舊就可以了。 我現(xiàn)在就是用軟件記賬,不知道怎么處理了?有沒有老師可以解答這一方面的
老師,子公司6月的業(yè)務(wù)切到了母公司,6月份主要清理往來,并發(fā)生處理剩余存貨產(chǎn)生收入,打算7月注銷,公司人員已在6月全部切到母公司,結(jié)果就是6月份會(huì)有收入但無人工支出,這樣操作有稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)嗎?
甲公司適用的所得稅稅率為25%。2019年度實(shí)現(xiàn)利潤總額為20000萬元,其中:(1)國債利息收入2300萬元;(2)因違反經(jīng)濟(jì)合同支付違約金200萬元;(3)計(jì)提壞賬準(zhǔn)備3000萬元;(4)計(jì)提存貨跌價(jià)準(zhǔn)備2000萬元;(5)2018年年末取得管理用的固定資產(chǎn)在2019年年末的賬面價(jià)值為2000萬元,計(jì)稅基礎(chǔ)為400萬元。假定甲公司2019年遞延所得稅資產(chǎn)和遞延所得稅負(fù)債均無期初余額,且在未來期間有足夠的應(yīng)納稅所得額用以抵減2019年發(fā)生的可抵扣暫時(shí)性差異。不考慮其他因素,算應(yīng)納稅所得額怎么算? 20000-2300+200+3000+2000+1600=24500*25%=6125
請(qǐng)問經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額怎么算
公司要注銷,因?yàn)楣緵]開公戶,跟法人借了1000塊錢,發(fā)工資,現(xiàn)在賬上面有其他應(yīng)付賬款1000塊錢,這個(gè)咋處理?用交企業(yè)所得稅?
新成立的公司,通過Atm機(jī)存了3萬元,我可以先做借款3萬,記借:庫存現(xiàn)金 3萬 貸:其他應(yīng)付賬款3萬,在記一個(gè)借:銀行存款3萬,貸:庫存現(xiàn)金3萬,
@董孝彬老師,剛好找到會(huì)計(jì)分錄。
老師,這個(gè)是11月30完工,,什么時(shí)候開始攤銷呢
員工安排在外地工作,算出差嗎?公司租的房子,住宿費(fèi)怎么入賬
老師您好,這個(gè)分錄該怎么去解釋呢
老板要說他往年有實(shí)繳,但是都到其他應(yīng)付款里了,讓調(diào)賬: 讓全體股東簽老板實(shí)繳協(xié)議,決議,投資款確認(rèn)書, 需不需要寫情況說明或者在協(xié)議里,注明老板往年,那些銀行打款是投資款,并把這些銀行明細(xì)與回單附后面,再讓全體股東簽字?
是的,有計(jì)提
那你就作為借方給他沖減了就可以了
那實(shí)收資本的減少就不是當(dāng)時(shí)入股的金額了
你是原值入的,按照賬面價(jià)值就不一樣了