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公司建廠房的時候,有堵圍墻是和別的公司共用的,當時廠房轉為固定資產(chǎn)的時候沒有劃分直接計入固定資產(chǎn)了,現(xiàn)在折舊都計提幾個月了,要把這堵墻劃分出來,如何賬務處理

2021-07-19 08:47
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2021-07-19 08:49

同學你好 沖減多計入的部分就行了 直接沖減

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快賬用戶8757 追問 2021-07-19 08:50

怎么沖減呢,分錄怎么做呢

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齊紅老師 解答 2021-07-19 08:55

原分錄負數(shù)紅沖就可以

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快賬用戶8757 追問 2021-07-19 08:57

那就是借:固定資產(chǎn)、貸:在建工程(紅字分錄),那多提的折舊需要紅沖嗎

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齊紅老師 解答 2021-07-19 08:57

對的 折舊需要紅沖的哦

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相關問題討論
同學你好 沖減多計入的部分就行了 直接沖減
2021-07-19
你好,建議按照原來的繼續(xù)計提,也就是入賬時候原值100,已計提折舊10,使用年限20年,已用2年。
2021-02-02
你好 你踢出來 單獨計入長期待攤費用去核算 。裝修完畢次月開始分攤
2021-03-19
你好,這個廠房是租入的?
2021-03-19
你好 那你就要計入管理費用去核算了 不能計入制造費用去的 。 自動折舊后 你做一筆 :借管理費用-折舊費 借制造費用-折舊費負數(shù)
2020-10-16
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