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我們是生產(chǎn)企業(yè) 出口,我們是不是就在增值稅申報(bào)表附表二填寫下 未開票收入就行(因?yàn)槲覀儐挝粵]開普票)我們銷項(xiàng)是百分之13 退稅率也是百分之13 也沒有進(jìn)口免稅件。其他的是不是不用填寫什么了

我們是生產(chǎn)企業(yè) 出口,我們是不是就在增值稅申報(bào)表附表二填寫下 未開票收入就行(因?yàn)槲覀儐挝粵]開普票)我們銷項(xiàng)是百分之13 退稅率也是百分之13 也沒有進(jìn)口免稅件。其他的是不是不用填寫什么了
2023-05-30 15:04
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-05-30 15:16

您好,是的,《增值稅及附加稅費(fèi)申報(bào)表附列資料(—)》第三、免抵退稅的第16欄“貨物及加工修理修配勞務(wù)銷售額欄次。 咱出口發(fā)票沒開啊 計(jì)算本期的免抵退稅不得抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額,計(jì)算的方法如下:本期申報(bào)免抵退稅的出口銷售額*(征稅率-退稅率),也就是銷售額*(13%-13%) =0,填列在《增值稅及附加稅費(fèi)申報(bào)表附列資料(二)》的二、進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出額第18欄“免抵退稅辦法不得抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額”。

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快賬用戶9127 追問 2023-05-30 15:29

進(jìn)轉(zhuǎn)出沒有需要填寫0么 稅務(wù)局說(shuō)不用開發(fā)票

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齊紅老師 解答 2023-05-30 15:32

您好,那附表二也不用填 了,反正是0

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您好,是的,《增值稅及附加稅費(fèi)申報(bào)表附列資料(—)》第三、免抵退稅的第16欄“貨物及加工修理修配勞務(wù)銷售額欄次。 咱出口發(fā)票沒開啊 計(jì)算本期的免抵退稅不得抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額,計(jì)算的方法如下:本期申報(bào)免抵退稅的出口銷售額*(征稅率-退稅率),也就是銷售額*(13%-13%) =0,填列在《增值稅及附加稅費(fèi)申報(bào)表附列資料(二)》的二、進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出額第18欄“免抵退稅辦法不得抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額”。
2023-05-30
是的,可以的,可以這么做的。
2023-06-08
你好,未開發(fā)票收入里面。
2025-02-13
學(xué)員您好,軟件開發(fā)服務(wù)稅率是6%,銷售自行開發(fā)的軟件產(chǎn)品稅率是13%,對(duì)實(shí)際稅負(fù)超過(guò)3%的部分可即征即退。
2020-11-25
對(duì),這個(gè)10欄取得是1%這個(gè)不含稅金額,出來(lái)免稅額是3% 是和發(fā)票不一樣忽略這個(gè)就可以,系統(tǒng)問題,
2020-10-17
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