工商年報(bào)中納稅總額是實(shí)際繳納的
老師問下,工商年報(bào),納稅總額是填應(yīng)交,還是實(shí)際繳納的
工商年報(bào)中的納稅總額是根據(jù)實(shí)際繳納的金額填寫,還是余額表中應(yīng)交稅費(fèi)的借方余額填寫?
你好 老師 工商年報(bào)要填的 納稅總額是指22年1到12月實(shí)際繳納的稅額?還是說1-12計(jì)提的呢?
工商年報(bào)中納稅總額天實(shí)際繳納的,還是填計(jì)提的
工商年報(bào)納稅總額是按計(jì)提數(shù)還是實(shí)際繳納數(shù)
老師你好!我們是一家手機(jī)零售店,涉及國補(bǔ),應(yīng)該開全價(jià)發(fā)票,開全價(jià)票就是國補(bǔ)那部分也繳納增值稅啦!這個(gè)應(yīng)該怎么開票,怎么做賬務(wù)處理
分公司要單獨(dú)建立賬套嗎,有沒有什么文件規(guī)定
老師,請問工廠裝修的費(fèi)用是計(jì)入現(xiàn)金流量表的第8行還是第5行?
老師,第一季度彌補(bǔ)虧損完,還用做什么分錄嗎?我沒做分錄,現(xiàn)在看5月份的利潤表,是不是不準(zhǔn)確呢
老師,請問什么情況下做完個(gè)人所得稅的匯算清繳
接到一個(gè)茶葉合作社,去年一年開票收入230萬,全部都是開的自產(chǎn)自銷的發(fā)票,收到的成本發(fā)票只有五萬多一點(diǎn),有沒有哪位實(shí)操經(jīng)驗(yàn)豐富的老師幫忙支支招,這個(gè)要怎么處理?老板又不想交稅
老師:請問我們單位是房東,租戶也是單位因?yàn)樘厥庠蜃屍渌麊挝淮蹲饨鸾o我們可以嗎?如果可以發(fā)票能不能開給我們的祖戶?
公司是做跨境電商的 一家深圳貿(mào)易公司 和一家香港公司 目前基本是B2B形式出口給香港公司做退稅 再通過香港公司在亞馬遜平臺售賣。 現(xiàn)在遇到一個(gè)問題,想咨詢一下老師,就是 目前合作的一家供應(yīng)商經(jīng)常被函調(diào),而且時(shí)間很久才函調(diào)結(jié)束,我想問我們 可以讓供應(yīng)商開一家小規(guī)模分公司 ,給我這邊開普票 正常報(bào)關(guān)出口 不做退稅嗎
增值稅系統(tǒng)出現(xiàn)問題手動填的進(jìn)項(xiàng)申報(bào)了,明天更正可以嗎?
連續(xù)滿500之前的營業(yè)收入是不是都是按照1%收增值稅,然后自動升級后就按照服務(wù)業(yè)的6%收增值稅,不考慮抵扣的情況下可以節(jié)約偏前面500萬*5%=25萬元的增值稅啊
意思就是比如去年12月份計(jì)提的所得稅,今天1月份才繳納,這個(gè)算不算實(shí)繳
個(gè)人所得稅計(jì)入納稅總額嘛
比如去年12月份計(jì)提的所得稅,今天1月份才繳納, 算實(shí)繳。這種統(tǒng)計(jì)方式要保持連續(xù)性
不含個(gè)稅
哦,意思是這種算實(shí)繳,只是今年這么統(tǒng)計(jì),明年也要這么統(tǒng)計(jì),如果今年不統(tǒng)計(jì),那么明年也不統(tǒng)計(jì),是不,
統(tǒng)計(jì)的方式要一樣
是的,你的理解是對的。
企業(yè)資金狀況那個(gè)是直接填整數(shù)還是保留幾位小數(shù)了
是保留二位小數(shù)了