您好,這個(gè)計(jì)入管理費(fèi)用-辦公費(fèi)就可以了
老師:你好,我們是一般納稅人,公司做當(dāng)?shù)亟煌兜馁Q(mào)易公司,主要是做石頭買賣,我們標(biāo)了交投一個(gè)項(xiàng)目,現(xiàn)場(chǎng)路請(qǐng)人鋪了石頭,人工費(fèi)和材料費(fèi)要轉(zhuǎn)個(gè)人,我可以公轉(zhuǎn)私人賬戶去嗎?以什么名義轉(zhuǎn)?
你好老師:我們公司是貿(mào)易公司,在做交投表土石頭買賣的,我們買了一臺(tái)相機(jī)在交投施工山頭使用,股東用個(gè)人帳戶買了,共5400元左右,這樣我要報(bào)銷錢給回她,這種我可以直接公轉(zhuǎn)她私人帳戶嗎?會(huì)計(jì)分錄怎么寫?
老師:我們-般納稅人,做石頭表土買賣的貿(mào)易公司,我們買了一臺(tái)電動(dòng)機(jī)給員工上山使用,開(kāi)出普票4900元,如何記帳。
老師:我們公司是貿(mào)易公司,在做石頭買賣,在山上采表土,做了幾個(gè)指示牌,這費(fèi)用2400元,開(kāi)出專票,稅額69.9元,金額2330.1元。這會(huì)計(jì)分錄怎么寫
老師:我們是貿(mào)易公司,做石頭買賣,在山上采表土,做了幾個(gè)指示牌,這費(fèi)用2400元,開(kāi)出專票,稅額69.9元,金額2330.1元。這會(huì)計(jì)分錄怎么寫?
附加稅是不是用增值稅直接乘以12%,如果附加稅交了100,是不是用100*12%
老師,我們是環(huán)保公司,買的鐵質(zhì)垃圾桶一個(gè)5100,一共買了60000元的,記賬入在周轉(zhuǎn)材料還是固定資產(chǎn)?
發(fā)現(xiàn)24年8月——25年5月,住房公積金分錄都寫錯(cuò)了,寫的借其他應(yīng)付款——代扣公積金1000,借管理費(fèi)用公積金1000 貸銀行存款2000,借應(yīng)付職工薪酬公積金2000 貸應(yīng)付職工薪酬公積金2000,這下該怎么辦,借貸應(yīng)付職工薪酬公積金應(yīng)該是1000才對(duì),解決辦法是什么,在25.6月做十筆借應(yīng)付職工薪酬公積金-1000,貸應(yīng)付職工薪酬公積金-1000的分錄嗎
贈(zèng)送的財(cái)務(wù)軟件發(fā)票管理,日記賬,固定資產(chǎn),工資和一鍵報(bào)稅都不能使用
老師,請(qǐng)問(wèn)個(gè)體戶怎么進(jìn)行利潤(rùn)分配?
有一款是人社局撥款2268元。 其中要支出1368元培訓(xùn)費(fèi)對(duì)方給開(kāi)票。 還剩900元留存企業(yè),因前期支付了一個(gè)1050元,350*3人,還剩150元由企業(yè)自己擔(dān)負(fù)這個(gè)對(duì)方也已經(jīng)開(kāi)票 分錄可以這樣寫嗎 借:銀行2268 貸:營(yíng)業(yè)外收入 2268 借:管理費(fèi)用1368 貸:銀行 1368 分錄可以這樣寫嗎? 借:銀行 2268 貸:營(yíng)業(yè)外收入 2268 借:管理費(fèi)用
計(jì)算企業(yè)所得稅時(shí)收入按不含稅,進(jìn)來(lái)的普票技術(shù)服務(wù)也按不含稅減嗎
像這種題,比如前期還不知道2年以后會(huì)賣出,是不是前期應(yīng)先按6年攤銷無(wú)形資產(chǎn),等知道賣的時(shí)候,再調(diào)整攤銷的無(wú)形資產(chǎn)?
啥時(shí)候報(bào)名,啥時(shí)候考試?
賬上有個(gè)固定資產(chǎn),頂賬給了供應(yīng)商,算是還了欠款,怎么做賬。算視同銷售嗎
老師:我金額有14983.35元,計(jì)入固定資產(chǎn)是不是借固定資本,應(yīng)交增值稅進(jìn)稅,貸銀行存款
是的,如果計(jì)入固定資產(chǎn)就是這樣做的