A107040??? 減免所得稅優(yōu)惠明細表 還要填
老師研發(fā)支出匯算清繳應該填在哪里里 是要填在研發(fā)費用加計扣除這個表嘛
小微企業(yè),我們有研發(fā)費用支出,但是沒享受加計扣除,匯算清繳要填哪幾個表
老師,不是高新企業(yè),2023年是否享受研發(fā)費用100%加計扣除?我看了去年的匯算清繳,好像是沒有享受100%加計扣除
老師,我們高企過期了,但是我們是研發(fā)企業(yè),瓊文匯算清繳時,還能享受研發(fā)費用加計扣除嘛,請問是按100%還是75%呢
老師你好,我們企業(yè)不是高企,但是有研發(fā)費用,在匯算清繳報表里面,不想也不能享受研發(fā)費用加計扣除,我應該怎么填寫申報表?A107010和A107012我都填寫了,就是怎么樣才能體現(xiàn)我有研發(fā)費用,但是又不會享受加計扣除?
企業(yè)辦理增資及變換股東需要準備什么資料
老師:購買房屋的印花稅計入什么科目?
老師 我們是小企業(yè)會計準則,沒有以前年度損益調(diào)整科目,那去年發(fā)票,今年收到直接做:借:當期費用 袋應付賬款, 那么后續(xù)要不要再做,借:本年利潤貸:當期費用, 借利潤非配-未分配利潤,貸:本年利潤,這后續(xù)2步驟。
老師出口發(fā)票開了也確認了收入,報關單上出口退稅三筆退稅,兩筆視同內(nèi)銷。之前確認收入做的分錄是借應收賬款-國外客戶貸主營業(yè)務收入-出口收入 做內(nèi)銷的話是不是這樣借主營業(yè)務收入-出口貸主營業(yè)務收入-內(nèi)銷 貸應交稅費-應交增值稅-銷項稅額,同時在增值稅申報表里怎么填。
餐飲企業(yè)客人辦看收入怎么入賬
請問,裝修服務的個體戶季度銷售額35萬專票,如何申報增值稅?
剛才拍的課在哪里看?
老師好!進項稅和銷項稅做憑證怎么沖減了
公司剛買了一輛新車,車船稅和車輛購置稅都要在電子稅務局單獨申報嗎
請問有成本費用,但是沒有產(chǎn)量,單位成本這么算?
22年沒享受加計抵減也要填嗎?還有研發(fā)人員的社保公積金也計入105050(職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細表)嗎?
沒有享受加計可以不填報的。發(fā)生了公積金就要填報105050