同學你好 這個可以的
尊敬的納稅人: 您公司在申報2021年度企業(yè)所得稅匯算清繳時填報了《A107041高新技術企業(yè)優(yōu)惠情況及明細表》中“研發(fā)費用”本年度欄次,但未享受研發(fā)費用加計扣除優(yōu)惠,請貴公司根據《財政部 國家稅務總局 科技部關于完善研究開發(fā)費用稅前加計扣除政策的通知》(財稅〔2015〕119號)等判斷是否符合享受研發(fā)費用加計扣除優(yōu)惠條件,若符合請及時更正2021年度企業(yè)所得稅年度申報表。 收到了稅局的消息推送 因為我公司是高企,報所得稅時A107041這張表是必填,我就填了研發(fā)費用。但是我們2021年又是虧損,怎么辦呢?他這個提示是什么意思
我公司委托了外面的公司幫我們辦理高新技術企業(yè)的申辦。對方公司向我要了21年的數據,然后幫我們設立一個輔助臺賬,分別在每個月確認多少研發(fā)費用的那種臺賬。然后要求我們按照他的臺賬調研發(fā)費用。目前所有費用是費用化,入了管理費用_研發(fā)費用支出?,F在更正年報,我這個研發(fā)費用可以享受加計扣除政策嗎?如果可以,我是否只需要附上研發(fā)費用輔助臺賬就可以加計扣除了?
老師,研發(fā)費用加計扣除優(yōu)惠明細表中提示210-3編號2是否填寫,我主表中編號2沒有自動帶出科技中小企業(yè)的編碼而且23年的科技型中小企業(yè)還沒重新申報編碼也沒有,只有22年的科技型中小企業(yè)編碼那這個提示怎么處理?
請問老師,我司享受研發(fā)費用加計扣除的,現在填匯算表格,第一個表單,須勾選224研發(fā)支出輔助賬樣式,有2015版、2021版,還有自行設計,我選哪一個?我司沒有做這個賬,只是研發(fā)人員工資社保公積金這些有數據是研發(fā)費用可以加計扣除
公司是申請了科技型中小企業(yè),但還沒有設立研發(fā)費用,可以在224研發(fā)支出輔助賬樣式選擇否嗎?這里選了否,還要選填研發(fā)費用加計扣除優(yōu)惠明細表
這個無票支出的裝修費攤銷,匯算的時候再那個表調增,也是那個其他調增嗎
老師,比如裝修費,10000有票,5000沒票,然后按10個月攤銷,每月攤銷1500記賬的時候都計入了長期待攤費用,這樣我匯算的時候怎么查無票攤銷了多少啊,有啥好方法沒有,可以一下查出無票攤銷了多少
老師裝修費攤銷是攤入成本還是費用
老師,那老板前期裝修,用自己的錢,后面把發(fā)票開過來,要計入其他應付款嗎
老師裝修費按幾年攤銷,臺球俱樂部的固定資產按幾年攤銷
老師有發(fā)票和無發(fā)票的支出不分開攤銷,我怎么查那些是有發(fā)票的攤銷,那些是無發(fā)票的攤銷啊
老師那前期裝修的費用后面注冊好稅務開始營業(yè)再找裝修公司開發(fā)票是不是可以攤銷
老師如果裝修前的費用攤銷不了那不是交的所得稅很高嗎
職工薪酬張載金額和稅收金額能填一致嗎?就是最后一個月的工資在2025年1月份發(fā)了,張載金額理解為應付職工薪酬計提的吧,實際發(fā)生金額是應付職工薪酬貸方金額吧
老師,前期裝修的所有費用都可以計入長期待攤費用嗎?如果有些有發(fā)票,有些沒有發(fā)票,這樣的話是不是要把沒有發(fā)票和有發(fā)票的分開攤銷,因為沒有發(fā)票的不能稅前抵扣,具體怎么操作啊,感覺好亂,是不是匯算是按攤銷了的無票調增,不是按沒攤銷前的調增