同學(xué),你好 嗯嗯,可以的
老師你好,你看我這個(gè)表2月26號(hào)填寫的沒有受理,我的發(fā)票2月份都開了,本來我想著做好就預(yù)繳稅款的,咋辦?我發(fā)票已經(jīng)開出去了3%跨區(qū)勞務(wù)費(fèi),就是我2月份已經(jīng)開出去跨區(qū)勞務(wù)費(fèi)發(fā)票3%,跨區(qū)涉稅登記沒受理預(yù)繳款也沒辦法交!這個(gè)咋辦?
老師,我問下,跨月的發(fā)票可以紅沖部分嗎?上月開的發(fā)票10萬,其中有2萬退貨了,我能不能就把這2萬紅沖掉,這個(gè)月
我這個(gè)月開了跨區(qū)經(jīng)營的發(fā)票30萬已經(jīng)在跨區(qū)經(jīng)營預(yù)交了。然后這個(gè)月想沖紅去年在本地開票的金額10萬元。這個(gè)沖回的發(fā)票我可不可以開?
這個(gè)月開了跨區(qū)經(jīng)營的發(fā)票30萬已經(jīng)在跨區(qū)經(jīng)營預(yù)交稅款了。然后這個(gè)月想沖紅去年在本地開票的金額10萬元。這個(gè)紅沖的發(fā)票我可不可以開?
這個(gè)月開了跨區(qū)經(jīng)營的發(fā)票40萬已經(jīng)在跨區(qū)經(jīng)營預(yù)交稅款了。然后這個(gè)月想沖紅去年在本地開票的金額20萬元。這個(gè)紅沖的發(fā)票開之后銷售額是20萬了,是不是我這個(gè)月不用繳納增值稅。增值稅是享受小微企業(yè)政策的?我賬上是不是還有在異地預(yù)交40萬增值稅的余額
12給月攤銷 可以用應(yīng)付賬款的借方嗎 沒有用預(yù)付賬款
問一下資產(chǎn)負(fù)債表重分類后,金額數(shù)據(jù)不一樣了,怎么去核對數(shù)據(jù),在哪里核對數(shù)據(jù)
轉(zhuǎn)電子承兌匯票可以搜索行號(hào)嗎
一般納稅人,企業(yè)所得稅率是5%還是25%,在哪里可以看到
老師,社會(huì)統(tǒng)一信用代碼就是企業(yè)稅號(hào)吧?
老師,那個(gè)體戶業(yè)主現(xiàn)在變更經(jīng)營者需要出清稅證明這個(gè)需要怎么處理
老師您好。電子發(fā)票-專票/普票 不可以從稅務(wù)數(shù)字賬戶里導(dǎo)出來?這個(gè)是數(shù)電票吧?
老師,宿舍的水電進(jìn)項(xiàng)我們要轉(zhuǎn)出來,那飯?zhí)玫乃娨D(zhuǎn)出么,我們飯?zhí)檬浅邪o第三方。
既有銷項(xiàng)稅和進(jìn)項(xiàng)還有稅負(fù)率要按照什么算增值稅
老師,資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤期末減去期初是不是等于利潤表的利潤總額,如果不相等會(huì)是哪里出現(xiàn)問題了
那我申報(bào)增值稅的時(shí)候稅款是不是相當(dāng)于留底的狀態(tài)
同學(xué),你好 不是,你開具紅字發(fā)票,你申報(bào)增值稅的時(shí)候,銷項(xiàng)那里填匯總的金額,比如這個(gè)月開了100萬的銷項(xiàng),紅沖了10萬,那你銷項(xiàng)填90萬