您好, 你是想問什么了?
支付的款項,沒有發(fā)票是不是掛賬,放其他應(yīng)付款或預(yù)付款或其他應(yīng)收款科目???
老師我能不能把預(yù)收貨款掛到其他應(yīng)付款里面去,下個月票來了我再沖其他應(yīng)付款
#提問#老師好,有個同行客戶,有一些往來款掛在其他應(yīng)收款的。那么后期這個客戶要給我們開票的,我們的應(yīng)付款,能不能在其他應(yīng)收款沖掉呢
老師好,“借:銀行存款 10 貸:其他應(yīng)付款/其他10 借:其他應(yīng)付款/其他10 貸:其他應(yīng)收款10” 這個10元收款之前掛的是其他應(yīng)付,后來把其他應(yīng)付沖銷掉,那還剩下的銀行存款和其他應(yīng)收款還在賬上需要消掉么?
票沒有開進(jìn)來,掛的是預(yù)付款,票進(jìn)來在沖掉,其他的款全是掛其他應(yīng)收款
老師,你好,我想問下,所得稅費(fèi)用這個科目統(tǒng)計的是當(dāng)月的應(yīng)交所得稅金額嗎?
老師,我們公司賣紅酒的,經(jīng)常發(fā)快遞,這次買了一千元的紙箱怎么做分錄?。?/p>
老師你好,我司去年有一批生產(chǎn)設(shè)備賣出去了設(shè)備當(dāng)時就搬走了,當(dāng)時收到了部分款項,因為還差點(diǎn)錢沒收到 所以一直沒有開票沒確認(rèn)收入,這部分設(shè)備從去年到現(xiàn)在每個月都在計提折舊,今年8月份開票了,我該怎么做賬?去年從賣出時折舊的費(fèi)用在8月份做賬時要怎么處理?8月份計提折舊是不是不能再計提已經(jīng)賣出去的設(shè)備了
辛苦圖片這個老師說下謝謝
老師:一固定資產(chǎn)原值為17590元,已折舊14775.6元,凈殘值為1759元,凈值是2814.4元。現(xiàn)把此固定資產(chǎn)處理,賣了1500元。那么,這筆業(yè)務(wù)怎么寫分錄?共需要寫幾筆業(yè)務(wù)就完整了?請老師指教!
你好老師,離職經(jīng)濟(jì)補(bǔ)償怎么計算???需要申報個稅嗎,如何申報個稅
現(xiàn)在有電子發(fā)票了是不是進(jìn)項抵扣可以不用打印出來留底了呀?
老師,通行費(fèi)是專票和普票都可以低嗎?要填在A欄,還是9b
個稅是每月按累計預(yù)交,然后年末按總的報酬金額來計算嘛,要是本月達(dá)到了14.4萬元,那我下月工資是不是要按20%來繳納個稅了
麻煩圖片這個老師說下謝謝
票沒有開進(jìn)來,掛的是預(yù)付款,票進(jìn)來在沖掉,其他的款全是掛其他應(yīng)收款
可以的,你這樣做沒問題