你好,這個(gè)視同銷售,借銷售費(fèi)用。業(yè)務(wù)宣傳費(fèi)貸,主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅。

老師,我們公司賣出的商品應(yīng)質(zhì)量問(wèn)題客戶不收貨,之前已經(jīng)確認(rèn)了收入及銷項(xiàng)稅?,F(xiàn)在要退款給客戶,廢料現(xiàn)場(chǎng)處理賣了8000元錢,我的賬務(wù)處理應(yīng)該怎么樣處理比較合理呢?謝謝
老師好,去年的庫(kù)存商品,沒(méi)有做預(yù)估入賬,今年才收到發(fā)票,我怎么做賬務(wù)處理呢,小規(guī)模,謝謝。
請(qǐng)問(wèn)老師給抖音帶貨達(dá)人發(fā)的商品不收錢 當(dāng)做樣品怎么做賬務(wù)處理呢?謝謝
請(qǐng)問(wèn)老師,我們公司做進(jìn)出口貿(mào)易的,進(jìn)口一批貨物1000元,我們公司把這批1000元貨物當(dāng)做樣品贈(zèng)送給客戶,請(qǐng)問(wèn)這個(gè)分錄該怎么做呢?請(qǐng)老師寫出帶有數(shù)字的分錄!謝謝!
老師好!我是銷售方,售出商品發(fā)生退貨,先把貨款退回給客戶,商品以后再退回。退回的貨款怎么做賬務(wù)處理?謝謝
辦理退稅提交自檢提示”申報(bào)的發(fā)票(25362000000003808500)無(wú)電子信息,應(yīng)不予受理“這個(gè)要怎么處理?
老師,前面跟客戶的貨款沒(méi)有簽合同,現(xiàn)在來(lái)補(bǔ),是按發(fā)票來(lái)補(bǔ)還是收款金額補(bǔ)合同呀!
老師,因?yàn)槲覀兘o員工報(bào)銷他自己開(kāi)車去辦公司的事的油費(fèi),過(guò)路費(fèi)什么的。有沒(méi)有方法可以核對(duì)員工自駕公里數(shù)合不合理?
老師,我們有2個(gè)季度的獎(jiǎng)金沒(méi)有申報(bào)個(gè)稅,這個(gè)怎么補(bǔ),網(wǎng)銀按獎(jiǎng)金發(fā)放的,代賬公司那邊按照銷售的基本工資申報(bào)的個(gè)稅,這個(gè)怎么辦
月末會(huì)計(jì)的賬面余額與出納的實(shí)際余額要做一張平衡表,比如雙方的現(xiàn)金銀行余額是一致的,但是有借出款項(xiàng)及未收已入賬的款項(xiàng),兩邊做出來(lái)的余額要一樣,這樣的表格怎么做呢?
咨詢下:現(xiàn)金流量表,需要考慮庫(kù)存現(xiàn)金嗎?
我們是賣一些電腦,辦公用品,裝網(wǎng)線行業(yè),維修設(shè)備,安裝調(diào)試,這兩種人工費(fèi)用,要怎么開(kāi)票呢?屬于建筑服務(wù)大類嗎?
老師,現(xiàn)在呢?就是9月底的資產(chǎn)凈額呢,為286萬(wàn),然后轉(zhuǎn)讓協(xié)議價(jià)為1000萬(wàn),然后現(xiàn)在呢?就是等于說(shuō)要重新核定一個(gè)新的轉(zhuǎn)讓價(jià)格,然后286萬(wàn),其中呢?未計(jì)算,就是說(shuō)當(dāng)時(shí)應(yīng)該往回收的131萬(wàn)的質(zhì)量補(bǔ)貨的金額,然后還有一個(gè)22萬(wàn)的這個(gè)工資款,還有一個(gè)70000塊錢的利息,然后把這些費(fèi)用進(jìn)行加減之后重新計(jì)算一個(gè)最新的資產(chǎn)金額,那就最新的資產(chǎn)金額是多少?資產(chǎn)凈額是多少?
老師公司承擔(dān)員工個(gè)稅,那工資表那個(gè)個(gè)稅怎么列,正常我們工資表前面是應(yīng)發(fā)工資,后面?zhèn)€人承擔(dān)專項(xiàng)扣除,社保,金積金個(gè)稅,最后一列是實(shí)發(fā)工資,那這個(gè)個(gè)稅公司承擔(dān)要列在哪?還有會(huì)計(jì)分錄怎么做,從計(jì)提到發(fā)放,企稅匯算繳時(shí)要調(diào)增嗎
老師 32944.95的稅 不交稅款 交滯納要交多少錢的稅


謝謝老師 那么金額如何確定呢
是按成本價(jià) 還是按銷售價(jià)呢
還有老師 這類型的視同銷售 只交增值稅 不需要交企業(yè)所得稅是嗎?
您好,可以按成本價(jià)來(lái)結(jié)轉(zhuǎn)
沒(méi)有利潤(rùn)就不用所得稅了