你好,你記了,研發(fā)支出就可以直接加計扣除。
老師,我想問問,我公司這個月申報,去年第四季度所得稅,有研發(fā)費(fèi)用,這個月不用做加計扣除是吧?加計扣除在匯算清繳的時候做就行了是吧?
老師好,我們公司有研發(fā)費(fèi)用,但是要到下個季度和匯算清繳的時候才可以加計扣除,現(xiàn)在要申報第二季度的企業(yè)所得稅,研發(fā)費(fèi)用加計扣除部分怎么做賬務(wù)處理,才可以不多繳稅呢
這個12月份的賬,研發(fā)費(fèi)用可以只結(jié)轉(zhuǎn)一部分到管理費(fèi)用么,然后按結(jié)轉(zhuǎn)到管理費(fèi)用下研究費(fèi)用的金額加計扣除?因為老板不想虧損這么大,還是要把研發(fā)費(fèi)用科目下的金額全部加計扣除 2.這個第四季度企業(yè)所得稅報表是不是不能填加計扣除表 要匯算清繳再填寫
老師,您好。我第三季度申報企業(yè)所得稅有個研發(fā)費(fèi)用的加計扣除,當(dāng)時不填不讓申報,現(xiàn)在第四季研發(fā)費(fèi)用加計扣除是灰色,是不是可以不管
2022年12月有一筆研發(fā)費(fèi)用支出,我當(dāng)時只計入了研發(fā)費(fèi)用沒有費(fèi)用化計入管理費(fèi)用,現(xiàn)在年度匯算的時候加計扣除,我是不是應(yīng)該更正申報第四季度的企業(yè)所得稅加上這筆管理費(fèi)用-費(fèi)用化,再去申請加計扣除呢
老師 我公司是小規(guī)模納稅人 我公司只要做做垂釣服務(wù) 給顧客提供垂釣服務(wù) 我公司購買進(jìn)來的魚,放在魚塘里,客戶購買釣魚票,我購入進(jìn)來的魚入什么會計科目, 我賣出出的釣魚票入什么會計科目?
老師,應(yīng)收賬款被審計沖完后,我25年入賬的期末余額就成了負(fù)數(shù),我要怎么調(diào)整分錄?
老師,我們那個現(xiàn)在我下午大概測算了一下,我今年要交的稅要14000多我去年就是年底的時候預(yù)提了4000多,然后今年的時候2月份的時候繳了一下,現(xiàn)在我還要補(bǔ)1萬多的稅呀我怎么檢查?我就是不知道哪里有問題啊謝謝老師看下
兩個題目都是一般納稅人,一個進(jìn)項稅計入一個不計入我還是沒有看明白,
企業(yè)所得稅申報中,不免稅的收入10萬,免稅的收入5萬,在年報第一欄次營業(yè)收入中應(yīng)該填多少呢?
商貿(mào)企業(yè),收到24年裁邊費(fèi),做賬的不知道,那這筆收入怎么做分錄啊,要反結(jié)賬回去嗎
老師25年匯算清繳資產(chǎn)折舊,攤銷及納稅調(diào)整表欄,因我24年固定資產(chǎn)清理一部分,那填寫這表格需加上這清理部分?jǐn)?shù)據(jù)嗎,還是以24年12月底固定資產(chǎn)數(shù)據(jù)頃寫己減去固定燙產(chǎn)清理郭部分了
郭老師,如果反賬到24年修改的花,后面申報的財務(wù)報表不就都要更正了
老師請問固定資產(chǎn)22年已全部折扣完,24年匯算清繳5080表還需要填寫嗎。
員工報銷有加油的票可以入費(fèi)用可以抵扣企業(yè)所得稅嗎?
怎么又是你,回答的一點不負(fù)責(zé)
那我只看研發(fā)費(fèi)用,沒有費(fèi)用化,那我的管理費(fèi)用不就少計入了嗎
你好,是這樣子的,2種方式,一種就是調(diào)回去。另外一種,就是你雖然賬上沒有做,但是在匯算的時候,當(dāng)做已經(jīng)入了管理費(fèi)用,填到管理費(fèi)用里面去
那這樣和之前報的報表有不一樣,稅局會不會認(rèn)定我們有風(fēng)險呢
這個沒有關(guān)系的。做匯算清繳,就是因為財務(wù)與稅務(wù)上面有差異。
那我自己的賬目里面需要把12月的研發(fā)費(fèi)用化嗎?還是不改,今年做以前年度損益調(diào)整
?你好,可以不用改,但是如果你能改就還是改一下更好。
就是反結(jié)賬修改嗎?
你好,是的,反結(jié)賬修改。