你好,這樣是會導(dǎo)致預(yù)警的
老師,我想問下,之前我們公司的工資跟辦公費(fèi)都是計入管理費(fèi)用跟主營業(yè)務(wù)成本。現(xiàn)在想要申請科技型企業(yè),想把之前的科目計入研發(fā)費(fèi)用,這個怎么調(diào)整,謝謝老師
老師:你好! 請問匯算清繳5050表可以不填嗎?我們之前是代賬公司做賬,前兩年的匯算清繳都沒有填這張表。 代賬公司之前都沒有計提勞務(wù)費(fèi),發(fā)放時: 借:應(yīng)付工資–勞務(wù)費(fèi) 貸:銀行存款/現(xiàn)金 有成本票后: 借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:應(yīng)付工資–勞務(wù)費(fèi)。 之前缺成本票,很多勞務(wù)費(fèi)沒有歸集成本,導(dǎo)致資產(chǎn)負(fù)債表上的應(yīng)付職工薪酬是負(fù)數(shù)。由于工程款只結(jié)算了一部分, 我現(xiàn)在要是納稅調(diào)減,那利潤就成負(fù)數(shù)了,我能不能匯算清繳不調(diào)整,到2023年再結(jié)轉(zhuǎn)成本時調(diào)整呢?
老師:你好! 請問匯算清繳5050表可以不填嗎?我們之前是代賬公司做賬,前兩年的匯算清繳都沒有填這張表。 代賬公司之前都沒有計提勞務(wù)費(fèi),發(fā)放時: 借:應(yīng)付工資–勞務(wù)費(fèi) 貸:銀行存款/現(xiàn)金 有成本票后: 借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:應(yīng)付工資–勞務(wù)費(fèi)。 之前缺成本票,很多勞務(wù)費(fèi)沒有歸集成本,導(dǎo)致資產(chǎn)負(fù)債表上的應(yīng)付職工薪酬是負(fù)數(shù)。由于工程款只結(jié)算了一部分, 我現(xiàn)在要是納稅調(diào)減,那利潤就成負(fù)數(shù)了,我能不能匯算清繳不調(diào)整,到2023年再結(jié)轉(zhuǎn)成本時調(diào)整呢?
老師:你好! 請問匯算清繳5050表可以不填嗎?我們之前是代賬公司做賬,前兩年的匯算清繳都沒有填這張表。 代賬公司之前都沒有計提勞務(wù)費(fèi),發(fā)放時: 借:應(yīng)付工資–勞務(wù)費(fèi) 貸:銀行存款/現(xiàn)金 有成本票后: 借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:應(yīng)付工資–勞務(wù)費(fèi)。 之前缺成本票,很多勞務(wù)費(fèi)沒有歸集成本,導(dǎo)致資產(chǎn)負(fù)債表上的應(yīng)付職工薪酬是負(fù)數(shù)。由于工程款只結(jié)算了一部分, 我現(xiàn)在要是納稅調(diào)減,那利潤就成負(fù)數(shù)了,我能不能匯算清繳不調(diào)整,到2023年再結(jié)轉(zhuǎn)成本時調(diào)整呢?
老師,之前我公司工資都做了管理科目,現(xiàn)在要調(diào)整到主營業(yè)務(wù)成本,會導(dǎo)致調(diào)理費(fèi)用負(fù)數(shù)1000多萬,這個會不會引起稅務(wù)預(yù)警
買的監(jiān)控攝像一堆配件花了3萬多,這個不做固定資產(chǎn),做費(fèi)用嗎
公司采購的MES系統(tǒng)軟件,分期付款,比如8月付款30%,收到對應(yīng)金額發(fā)票;9月付款30%,收到對應(yīng)金額發(fā)票;應(yīng)該怎么入賬?是屬于無形資產(chǎn)嗎?后續(xù)怎么攤銷?
公司要注銷了,賬上的庫存,應(yīng)收應(yīng)付、其他應(yīng)付款法人借款給公司,這些怎么處理呢
老師問一下我們是小規(guī)模與政府簽訂的污水處理項目這個增值稅有減免活動嗎
然后這個影響的是2024年期末利潤嗎?
印花稅申報表的計稅依據(jù)是什么。含稅嗎。
紙質(zhì)發(fā)票購貨方聯(lián)次原件丟失,只有其他聯(lián)次的復(fù)印件入賬,這樣子丟失發(fā)票需要承擔(dān)什么后果嗎?
樸老師,我是昨天那個出口轉(zhuǎn)內(nèi)銷的,現(xiàn)在開發(fā)票,是選普票還是專票,因為購買方是境外人員,沒有納稅人識別號
公司承擔(dān)個人部分社保 不能稅前扣除吧 怎么做分錄
我是深圳公司 在湖北做建筑裝修項目 建筑業(yè)異地預(yù)交 我此次收款130萬 我需要異地預(yù)交增值稅幾個點(diǎn) 所得稅幾個點(diǎn)
那可以去修改前幾個月的利潤表嗎
你好,如果之前月份有錯誤,是可以按月修改的